重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局(本級(jí))2023年度決算公開說明
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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局(本級(jí))
2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)招商投資局是區(qū)政府2019年成立的工作部門。根據(jù)九龍坡委辦發(fā)〔2019〕4號(hào)文件精神,主要職責(zé)是:(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進(jìn)工作;(二)負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,組織擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施;(三)負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施,建立全區(qū)內(nèi)外資招商項(xiàng)目庫,統(tǒng)籌管理區(qū)級(jí)重大招商項(xiàng)目;(四)負(fù)責(zé)宣傳全區(qū)投資環(huán)境,推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區(qū)級(jí)重大招商項(xiàng)目,組織開展與大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作;(五)負(fù)責(zé)推動(dòng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流與合作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合有關(guān)重大招商項(xiàng)目,負(fù)責(zé)構(gòu)建招商投資促進(jìn)工作網(wǎng)絡(luò)體系,建立產(chǎn)業(yè)招商專家?guī)旌椭菐炻?lián)盟,建立全區(qū)招商投資促進(jìn)工作信息報(bào)送和統(tǒng)計(jì)機(jī)制,協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè);(六)負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作綜合評(píng)價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施,參與重大招商項(xiàng)目實(shí)施情況督查督辦,協(xié)調(diào)解決招商重大問題,建立招商引資同質(zhì)化競爭調(diào)處機(jī)制,規(guī)范招商引資秩序;(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)招商投資促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè);(八)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)招商投資局內(nèi)設(shè)綜合管理科、招商合作科、效能考核科、投資促進(jìn)服務(wù)中心、招商投資服務(wù)中心,外設(shè)駐京津冀(北京)、駐長三角(上海)、駐粵港澳(深圳)、駐四川(成都)、駐浙江(杭州)、駐東莞、駐寧波七個(gè)招商分局。
二、單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1203.65萬元,支出總計(jì)1203.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加316.68萬元,增長35.70%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加;新增加3個(gè)駐外招商分局,項(xiàng)目及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;承辦全市一季度集中簽約活動(dòng),專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加;招商引資項(xiàng)目政策兌付,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加;新購公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車購置費(fèi)用增加;上年中擴(kuò)大辦公場所,辦公場地租賃費(fèi)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1201.52萬元,較上年決算數(shù)增加316.68萬元,增長35.79%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加;新增加3個(gè)駐外招商分局,項(xiàng)目及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;承辦全市一季度集中簽約活動(dòng),專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加;招商引資項(xiàng)目政策兌付,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加;新購公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車購置費(fèi)用增加;上年中擴(kuò)大辦公場所,辦公場地租賃費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入1201.52萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1201.52萬元,較上年決算數(shù)增加316.68萬元,增長35.79%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加;新增加3個(gè)駐外招商分局,項(xiàng)目及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;承辦全市一季度集中簽約活動(dòng),專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加;招商引資項(xiàng)目政策兌付,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加;新購公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車購置費(fèi)用增加;上年中擴(kuò)大辦公場所,辦公場地租賃費(fèi)增加。其中:基本支出269.55萬元,占22.43%;項(xiàng)目支出931.98萬元,占77.57%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是2023年已經(jīng)開支但是尚未報(bào)銷的招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),2024年繼續(xù)開支使用。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1203.65萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加316.68萬元,增長35.70%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加;新增加3個(gè)駐外招商分局,項(xiàng)目及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;承辦全市一季度集中簽約活動(dòng),專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加;招商引資項(xiàng)目政策兌付,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加;新購公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車購置費(fèi)用增加;上年中擴(kuò)大辦公場所,辦公場地租賃費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1201.52萬元,較上年決算數(shù)增加316.68萬元,增長35.79%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加;新增加3個(gè)駐外招商分局,項(xiàng)目及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;承辦全市一季度集中簽約活動(dòng),專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加;招商引資項(xiàng)目政策兌付,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加;新購公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車購置費(fèi)用增加;上年中擴(kuò)大辦公場所,辦公場地租賃費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加372.12萬元,增長44.87%。主要原因是新增加3個(gè)駐外招商分局、承辦全市一季度集中簽約活動(dòng)、招商引資項(xiàng)目政策兌付、新購公務(wù)用車、辦公場所擴(kuò)大,年中追加相關(guān)預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1201.52萬元,較上年決算數(shù)增加316.68萬元,增長35.79%。主要原因是本年較上年初增長行政編制人員4名、新招錄部分招商專業(yè)人才,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加;新增加3個(gè)駐外招商分局,項(xiàng)目及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;承辦全市一季度集中簽約活動(dòng),專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加;招商引資項(xiàng)目政策兌付,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加;新購公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車購置費(fèi)用增加;上年中擴(kuò)大辦公場所,辦公場地租賃費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加372.12萬元,增長44.87%。主要原因是新增加3個(gè)駐外招商分局、承辦全市一季度集中簽約活動(dòng)、招商引資項(xiàng)目政策兌付、新購公務(wù)用車、辦公場所擴(kuò)大,年中追加相關(guān)預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是2023年已經(jīng)開支但是尚未報(bào)銷的招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),2024年繼續(xù)開支使用。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出820.77萬元,占68.31%,較年初預(yù)算數(shù)增加54.51萬元,增長7.11%,主要原因一是上年擴(kuò)大辦公場地,本年中追加新增辦公場所租賃費(fèi);二是新購公務(wù)用車,公務(wù)用車購置費(fèi)增加。
(2)科學(xué)技術(shù)支出316.46萬元,占26.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加316.46萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加新增駐外招商分局、全市一季度集中簽約、招商引資項(xiàng)目政策兌付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出29.05萬元,占2.42%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是按實(shí)有人員預(yù)算開支養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
(4)衛(wèi)生健康支出13.55萬元,占1.13%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元,下降1.17%,主要原因是統(tǒng)籌編制人員其他醫(yī)療費(fèi)用由實(shí)際所在單位開支。
(5)住房保障支出21.70萬元,占1.81%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬元,增長6.53%,主要原因是公積金由于工資基數(shù)調(diào)整的自然增長及補(bǔ)發(fā)部分人員以前年度購房補(bǔ)貼。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出269.55萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)222.43萬元,較上年決算數(shù)增加82.50萬元,增長58.96%,主要原因是本年初較上年初增加行政編制人員4名,以及補(bǔ)發(fā)部分人員以往年度購房補(bǔ)貼。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼及相關(guān)福利費(fèi),保險(xiǎn)、住房公積金、職業(yè)年金繳納,其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)47.12萬元,較上年決算數(shù)增加0.84萬元,增長1.82%,主要原因是實(shí)有人員增加的正常增長。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)29.43萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加19.43萬元,增長194.30%,主要原因是本年年末新購入一輛應(yīng)急保障用車,年初無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加20.05萬元,增長213.75%,主要原因是本年拍賣原有公務(wù)用車,并新購入一輛應(yīng)急保障用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,本單位 2023 年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)24.98萬元,主要用于購置應(yīng)急保障用車1輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.98萬元,增長100.00%,主要原因是年末新購入一輛應(yīng)急保障用車,年初無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加24.98萬元,增長100.00%,主要原因是本年年末新購入一輛應(yīng)急保障用車,上年無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.45萬元,主要用于公務(wù)車的日常運(yùn)行、維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)購買等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元,下降11.00%,主要原因是根據(jù)相關(guān)要求,壓減三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降0.67%,主要原因是相關(guān)經(jīng)費(fèi)的正常幅度減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元,下降100.00%,主要原因是本單位接待性質(zhì)為招商接待。較上年支出數(shù)減少4.90萬元,下降100.00%,主要原因是上年將用于招商接待的4.9萬元納入公務(wù)接待核算,項(xiàng)目口徑有誤。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)24.98萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.45萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.95萬元,較上年決算數(shù)減少7.10萬元,下降50.53%,主要原因是本年招商業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),部分用于招商項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.12萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)8.43萬元、印刷費(fèi)0.29萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.8萬元、郵電費(fèi)0.24萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.74萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.27萬元、租賃費(fèi)2.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.15萬元、勞務(wù)費(fèi)2.94萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.08萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.96萬元、福利費(fèi)5.54萬元、公務(wù)員用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.45萬元、其他交通費(fèi)用9.46萬元、其他商品和服務(wù)支出0.86萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加0.84萬元,增長1.82%,主要原因是本年初較上年初增加行政編制人員4名,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增長。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對(duì)部門整體和12個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金931.83萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目總體完成情況良好。
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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局
2023年度部門整體績效自評(píng)表
主管部門 |
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 |
部門編碼 |
104001 |
自評(píng)總分(分) |
100.00 | ||||||
部門聯(lián)系人 |
余曉 |
聯(lián)系電話 |
023-68692376 | ||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率(%) |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 (分) | |||||
年度總金額 |
11734645.24 |
15580271.56 |
15580271.56 |
—— |
—— |
—— | |||||
其中:財(cái)政撥款 |
11734645.24 |
15580271.56 |
15580271.56 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
一般公共預(yù)算 |
11734645.24 |
15580271.56 |
15580271.56 |
100 |
—— |
—— | |||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
局機(jī)關(guān)基本支出;招商引資工作支出;招商引資和企業(yè)服務(wù)工作支出;招商引資考察、接待、舉辦大型招商引資活動(dòng),聘請(qǐng)專業(yè)中間招商公司費(fèi)用;局機(jī)關(guān)基本支出;招商引資工作支出;招商引資和企業(yè)服務(wù)工作支出;通過開展招商引資考察、招商引資接待,舉辦大型招商引資推介活動(dòng)、聘請(qǐng)專業(yè)中介招商公司、開發(fā)建設(shè)招商項(xiàng)目快速研判云平臺(tái)系統(tǒng)以及多渠道開展招商專業(yè)培訓(xùn),引進(jìn)企業(yè)完成簽約,助力九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,擴(kuò)大我區(qū)招商工作影響力,達(dá)到促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配套企業(yè)發(fā)展的社會(huì)效益;完成招商項(xiàng)目快速研判云平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè),助推九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;完成招商項(xiàng)目快速研判云平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè),助推九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;推動(dòng)組建吉利汽車重點(diǎn)項(xiàng)目工作專班,助力九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,擴(kuò)大我區(qū)招商工作影響力,達(dá)到促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配套企業(yè)發(fā)展的社會(huì)效益。;助力九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,擴(kuò)大我區(qū)招商影響力;推動(dòng)組建吉利汽車重點(diǎn)項(xiàng)目工作專班,助力九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,擴(kuò)大我區(qū)招商工作影響力,達(dá)到促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配套企業(yè)發(fā)展的社會(huì)效益。 |
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2023年1—12月,全區(qū)完成市對(duì)區(qū)考核認(rèn)定的正式合同額758.46億元,同比增長9.42%,完成市對(duì)區(qū)下達(dá)任務(wù)的103.9%;資金到位額240.7億元,同比增長6.12%,完成市對(duì)區(qū)下達(dá)任務(wù)的126.68%;項(xiàng)目開工94個(gè),同比增長5個(gè);全區(qū)完成新簽約合同約定產(chǎn)值1466.49億元,合同約定稅收35.12億元。 | |||||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全 年 完 成 值 |
偏離度 (%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重(分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | ||
考核招商活動(dòng)簽約項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
個(gè) |
≥ |
90 |
128 |
42.22 |
100 |
7 |
7 |
共落地128個(gè)項(xiàng)目,正式合同額758.46億元。 | ||
引進(jìn)高質(zhì)量企業(yè),助力全區(qū)五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
1 |
|
100 |
7 |
7 |
| ||
滿足2022-2024年全年招商引資工作辦公需求 |
年 |
= |
1 |
1 |
|
100 |
7 |
7 |
| ||
全年簽約額度完成招商任務(wù),完成市對(duì)區(qū)考核 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||
協(xié)助區(qū)招商投資局完成2023年招商引資工作市對(duì)區(qū)考核任務(wù) |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||
促進(jìn)九龍坡區(qū)招商引資規(guī)模增長 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
| ||
提供良好招商引資環(huán)境,吸引更多客商來洽談,需求更多合作機(jī)會(huì) |
家 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||
通過租賃辦公場所,為機(jī)關(guān)職工提供良好辦公環(huán)境 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||
配合九龍坡區(qū)五大產(chǎn)業(yè)布局 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||
通過拜訪企業(yè),擴(kuò)大九龍坡區(qū)招商工作影響力 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||
開展招商相關(guān)活動(dòng),取得企業(yè)、機(jī)關(guān)的認(rèn)可 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||
營造良好辦公環(huán)境,取得機(jī)關(guān)干部一致好評(píng) |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||
營造良好的招商環(huán)境,讓客商滿意 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
| ||
房屋租賃產(chǎn)生費(fèi)用 |
萬元 |
= |
63.37 |
63.37 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||
總體說明 |
| ||||||||||
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局
2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評(píng)得分 |
1 |
駐杭州數(shù)字經(jīng)濟(jì)分局招商經(jīng)費(fèi) |
針對(duì)九龍坡區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,制定重點(diǎn)目標(biāo)聯(lián)系名單,簽訂招商推薦合作協(xié)議 |
≥ |
15 |
個(gè) |
20 |
15 |
20 |
|
100 |
嚴(yán)格控制駐外招商經(jīng)費(fèi)使用,保證不超出預(yù)計(jì)金額 |
≤ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
開展宣傳推介,舉辦招商活動(dòng)。 |
≥ |
1 |
次 |
20 |
1 |
20 |
| |||
廣泛挖掘、尋找投資信息,積極做好與相關(guān)投資意向企業(yè)跟蹤洽談,推動(dòng)企業(yè)到區(qū)實(shí)地考察交流。 |
≥ |
50 |
條 |
20 |
70 |
20 |
主動(dòng)參加世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)、全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)、全球數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì)、云棲大會(huì)、企業(yè)茶桌會(huì)等展會(huì)、論壇活動(dòng),推介區(qū)域優(yōu)勢、學(xué)習(xí)前沿理論、體驗(yàn)先進(jìn)技術(shù)、尋找產(chǎn)業(yè)機(jī)遇,拓展招商線索70余條并積極開展對(duì)接。 | |||
開展招商相關(guān)活動(dòng),取得企業(yè)、機(jī)關(guān)認(rèn)可。 |
定性 |
優(yōu) |
|
10 |
1 |
10 |
|
(二)單位績效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)駐杭州數(shù)字經(jīng)濟(jì)分局招商經(jīng)費(fèi)開展了績效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金100.74萬元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),從評(píng)價(jià)情況來看,“駐杭州數(shù)字經(jīng)濟(jì)分局招商經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、依據(jù)充分,績效目標(biāo)設(shè)置合理,資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效,項(xiàng)目實(shí)施順利、達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68692376。
?
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?????????
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表