重慶市公安局九龍坡區(qū)分局(本級)2022年度決算情況說明
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重慶市公安局九龍坡區(qū)分局(本級)
2022年度決算情況說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局的主要職能是:嚴密防范敵對勢力破壞活動,積極預防和妥善處置群體性事件,切實維護國家安全和社會穩(wěn)定。嚴密社會面治安防控網(wǎng)絡,嚴厲打擊各類違法犯罪行為,公正文明執(zhí)法,嚴格治安管理,指導和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點建設工程的治安保衛(wèi)工作,維護良好的社會治安和經(jīng)濟秩序。對流動人口、出租房屋登記管理,加強戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理,積極服務全區(qū)群眾。
(二)機構(gòu)設置
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬重慶市九龍坡區(qū)財政一級預算單位,共有內(nèi)設及派出機構(gòu)87個,其中:副處級單位7個,正科級單位69個,副科級單位11個。
(三)單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計92,266.65萬元,支出總計92,266.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加520.64萬元,增長0.6%,主要原因是年中追加戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。
2.收入情況。2022年度收入合計92,266.65萬元,較上年決算數(shù)增加520.64萬元,增長0.6%,主要原因是年中追加戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。其中:財政撥款收入92,266.65萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計92,266.65萬元,較上年決算增加520.64萬元,增長0.6%,主要原因是年中追加戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。其中:基本支出71,659.10萬元,占77.7%;項目支出20,607.55萬元,占22.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計92,266.65萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加520.64萬元,增長0.6%。主要原因是年中追加戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入91,447.69萬元,較上年決算數(shù)減少298.32萬元,下降0.3%。主要原因是厲行節(jié)約、反對浪費,積極執(zhí)行政府過“緊日子”各項規(guī)定,切實提高資金使用效益。較年初預算數(shù)增加8,889.57萬元,增長10.8%。主要原因是年中追加補繳以前年度職業(yè)年金和在職人員目標績效補發(fā)資金等。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出91,447.69萬元,較上年決算數(shù)減少298.32萬元,下降0.3%。主要原因是機關事務工作厲行節(jié)約、反對浪費,積極執(zhí)行政府過“緊日子”各項規(guī)定,切實提高資金使用效益。較年初預算數(shù)增加8,889.57萬元,增長10.8%。主要原因是年中追加補繳以前年度職業(yè)年金和在職人員目標績效補發(fā)資金等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,較上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門(單位)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出1.99萬元,占0.1%,較年初預算數(shù)增加1.99萬元,增長100%,主要原因是年初無預算,年中追加重點項目考核工作經(jīng)費。
(2)公共安全支出69,296.98萬元,占75.8%,較年初預算數(shù)增加530.51萬元,增長0.8%,主要原因是年中追加政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金等。
(3)文化旅游體育與傳媒支出673.60萬元,占0.7%,較年初預算數(shù)增加673.60萬元,增長100%,主要原因是年初無預算,年中追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)專項經(jīng)費。
(4)社會保障與就業(yè)支出13,284.06萬元,占14.5%,較年初預算數(shù)增加7,178.72萬元,增長117.6%,主要原因是年中追加補繳以前年度職業(yè)年金等。
(5)衛(wèi)生健康支出2,774.76萬元,占3.0%,較年初預算數(shù)增加457.65萬元,增長19.8%,主要原因是年中追加養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費等。
(6)住房保障支出5,416.29萬元,占5.9%,較年初預算數(shù)增加47.09萬元,增長0.9%,主要原因是年中追加新調(diào)入人員住房補貼。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出71,659.10萬元。其中:人員經(jīng)費61,917.55萬元,較上年決算數(shù)減少1,047.47萬元,下降1.7%,主要原因是規(guī)范人員工資津補貼等。人員經(jīng)費用途主要包括民警基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費9,741.54萬元,較上年決算數(shù)減少143.81萬元,下降1.5%,主要原因是厲行節(jié)約、反對浪費,積極執(zhí)行政府過“緊日子”各項規(guī)定,切實提高資金使用效益。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、郵電費、維修費、勞務費、公務車輛運行費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入818.96萬元,較上年決算數(shù)增加818.96萬元,增長100%,主要原因是年中追加戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。本年支出818.96萬元,較上年決算數(shù)增加818.96萬元,增長100%,主要原因是年中追加戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤房合建項目資金。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門(單位)2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計727.01萬元,較年初預算數(shù)減少537.99萬元,下降42.5%,較上年支出數(shù)減少7.64萬元,下降1.0%,主要原因是:一、認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較年初預算數(shù)和去年決算數(shù)均有所下降;二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本下降;三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費下降。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平,較上年支出數(shù)持平,主要原因是年初無預算,本年度無此項支出。
公務車購置費300.00萬元,主要用于購買公安機關執(zhí)法執(zhí)勤用車。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是按照年初預算批復購置公安執(zhí)法執(zhí)勤車輛。較上年支出數(shù)增加300.00萬元,增長100%,主要原因是上年無此項支出。
公務車運行維護費426.21萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)外因公出行、公安業(yè)務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少518.79萬元,下降54.9%,較上年支出數(shù)減少307.63萬元,下降41.9%,主要原因是嚴格落實公務用車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費0.80萬元,主要用于接待國內(nèi)其他省市公安局到我單位學習調(diào)研,接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待費用。費用支出較年初預算數(shù)減少19.20萬元,下降96%,較上年支出數(shù)減少0.01萬元,下降1.2%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費持續(xù)下降。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置23輛,公務車保有量為483輛;國內(nèi)公務接待9批次82人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費97.98元,車均購置費13.04萬元,車均維護費0.88萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出12.16萬元,較上年決算數(shù)減少0.06萬元,下降0.5%,主要原因是嚴格限制會議規(guī)模、控制會議開支。本年度培訓費支出126.24萬元,較上年決算數(shù)減少51.24萬元,下降28.9%,主要原因是嚴格控制培訓保障標準,統(tǒng)籌安排各類培訓項目節(jié)約預算資金。
(二)機關運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出9,741.54萬元,主要用于開支辦公費、印刷費、公務車運行維護費、差旅費、勞務費、郵電費、物業(yè)管理費、水電氣費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少143.81萬元,下降1.5%,主要原因是機關事務工作厲行節(jié)約、反對浪費,積極執(zhí)行政府過“緊日子”各項規(guī)定,切實提高資金使用效益。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛483輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車483輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)7臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額6,729.47萬元,其中:政府采購貨物支出800.72萬元、政府采購工程支出1,427.51萬元、政府采購服務支出4,501.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,303.83萬元,占政府采購支出總額的93.7%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4,378.33萬元,占政府采購支出總額的65.1%。主要用于采購辦公設備、公安防爆偵察專用設備、警用裝備、執(zhí)勤執(zhí)法車輛和執(zhí)法場所維修與改造等。
五、預算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求,我部門(單位)組織部門本級及所屬單位對22個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出20,607.55萬元。其中,以填報自評表形式開展自評22項,涉及資金20,607.55萬元。
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||||
主管部門 |
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
部門 |
王勇 |
聯(lián)系電話 |
023-63752745 |
自評總分 |
100 |
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當年績效 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
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一、嚴密防范敵對勢力破壞活動,積極預防和妥善處置群體性事件,切實維護國家安全和社會穩(wěn)定。二、嚴密社會面治安防控網(wǎng)絡,嚴厲打擊各類違法犯罪,公正文明執(zhí)法,嚴格治安管理,指導和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點建設工程的治安保衛(wèi)工作,維護良好的社會治安和經(jīng)濟秩序。三、對流動人口、出租房屋登記管理,加強戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理,積極服務全區(qū)群眾,提升全區(qū)群眾安全感、滿意度。 |
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2022年,全區(qū)公安機關在區(qū)委、區(qū)政府和市公安局黨委堅強領導下,以黨的二十大安保維穩(wěn)工作為主線,全力戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展,有效應對復雜多變的治安維穩(wěn)形勢,頂住了疫情前所未有的沖擊,在各項工作“難”字當頭、重任壓肩的態(tài)勢下,分局黨委團結(jié)帶領全局民警、輔警齊心協(xié)力、攻堅克難、砥礪奮進。九龍坡區(qū)公安分局緊密圍繞迎接二十大、護航二十大、貫徹黨的二十大精神,強化政治統(tǒng)領,深刻領會“兩個確立”的決定性意義,毫不動搖地堅持黨對公安工作的絕對領導,以昂揚的精神狀態(tài)和奮斗姿態(tài),圓滿完成黨的二十大安保維穩(wěn)任務,考核全市第一。九龍坡區(qū)公安分局堅決貫徹黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的決策部署,全警動員,晝夜奮戰(zhàn),沖鋒在前,扎實做好涉疫排查、軌跡回溯、疫點封控、秩序維護等各項工作,特別是疫情轉(zhuǎn)段后,立即調(diào)整主攻方向,防住了治安問題觸底反彈的風險,守住了安全穩(wěn)定的底線。九龍坡區(qū)公安分局聚焦防范化解重大風險,全力打好“五大保衛(wèi)戰(zhàn)”,實現(xiàn)了“五個嚴防、三個確?!蹦繕耍m應新形勢新常態(tài)的風險防控體系更加嚴密。九龍坡區(qū)公安分局聚焦公安工作現(xiàn)代化和高質(zhì)量發(fā)展,抓好“四大工程”,警務實戰(zhàn)能力水平顯著提升,順應新時代新發(fā)展的現(xiàn)代警務體系初見成效。 |
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指標名稱 |
計量 |
指標 |
指標值 |
指標權重 |
全年 |
指標得分 |
說明 |
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刑事案件破案數(shù) |
件 |
≥ |
3000 |
15 |
3250 |
15 |
|
||||||
治安案件查處數(shù) |
件 |
≥ |
6000 |
15 |
6651 |
15 |
|
||||||
抓獲犯罪嫌疑人數(shù)(人) |
人次 |
≥ |
2000 |
20 |
2100 |
20 |
|
||||||
公眾安全感指數(shù) |
% |
≥ |
95 |
10 |
99.27 |
10 |
|
||||||
執(zhí)法工作滿意率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
98.98 |
10 |
|
||||||
社會公眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
98.88 |
10 |
|
||||||
部門預決算按時公開率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|
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一般性支出壓減率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
|
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?
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
1 |
下達2022年政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金--辦案業(yè)務費 |
刑事案件破案數(shù) |
≥ |
3000 |
件 |
15 |
3250 |
15 |
|
100 |
抓獲犯罪嫌疑人數(shù)(人) |
≥ |
2000 |
人 |
20 |
2100 |
20 |
| |||
治安案件查處率(%) |
≥ |
95 |
% |
15 |
98 |
15 |
| |||
公眾安全感指數(shù) |
≥ |
95 |
% |
15 |
99.27 |
15 |
| |||
社會公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
98.88 |
15 |
| |||
執(zhí)法工作滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98.98 |
10 |
| |||
2 |
350兆警用數(shù)字集群系統(tǒng)終端租賃服務 |
設備交付率 |
≥ |
98 |
% |
15 |
100 |
15 |
|
100 |
設備數(shù) |
= |
1641 |
臺 |
20 |
1641 |
20 |
| |||
設備質(zhì)量合格率 |
≥ |
98 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
公眾安全感指數(shù) |
≥ |
95 |
% |
15 |
99.27 |
15 |
| |||
社會公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
98.88 |
15 |
| |||
執(zhí)法工作滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98.98 |
10 |
| |||
3 |
辦公場所租賃費 |
租賃房屋、場所面積 |
≥ |
500 |
平方米 |
15 |
500 |
15 |
|
100 |
租賃涉案車輛停車場面積 |
≥ |
5000 |
平方米 |
15 |
5000 |
15 |
| |||
任務完成率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
公眾安全感指數(shù) |
≥ |
95 |
% |
15 |
99.27 |
15 |
| |||
社會公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
98.88 |
15 |
| |||
執(zhí)法工作滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98.98 |
10 |
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?
(二)部門重點績效評價情況
我部門對下達2022年政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金--辦案業(yè)務費開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金1,620.22萬元,評價得分100分,評價等次為優(yōu),績效評價發(fā)現(xiàn)了資金使用的績效意識需進一步提升,項目實施無詳細的實施計劃,提出落實責任主體,提高資金使用績效。制定好詳細的實施計劃并嚴格執(zhí)行,嚴格按照項目實施計劃開展工作并安排資金使用,提高預算執(zhí)行力的下一步工作建議。
(三)財政績效評價情況
?2022年度未開展財政重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-63752745。
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附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????????? 7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
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?
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?
— 1 —
?
收入支出決算總表 | ||||
|
|
公開01表 | ||
公開部門:重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | |||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
91,447.69 |
一、一般公共服務支出 |
1.99 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
818.96 |
二、外交支出 |
0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 | |
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
69,296.98 | |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
六、經(jīng)營收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 | |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 | |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
13,284.06 | |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2,774.76 | |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 | |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
818.96 | |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 | |
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 | |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 | |
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 | |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | |
|
|
十九、住房保障支出 |
5,416.29 | |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | |
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 | |
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 | |
|
|
二十四、債務還本支出 |
0.00 | |
|
|
二十五、債務付息支出 |
0.00 | |
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | |
本年收入合計 |
92,266.65 |
本年支出合計 |
92,266.65 | |
使用非財政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 | |
總計 |
92,266.65 |
總計 |
92,266.65 | |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | ||||
?
收入決算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 | |||||
公開部門:重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
|
|
單位:萬元 | ||||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||||||
合計 |
92,266.65 |
92,266.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
201 |
一般公共服務支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
204 |
公共安全支出 |
69,296.98 |
69,296.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
20402 |
公安 |
69,296.98 |
69,296.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2040201 |
行政運行 |
50,183.98 |
50,183.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2040219 |
信息化建設 |
1,938.65 |
1,938.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
5,218.13 |
5,218.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2040299 |
其他公安支出 |
11,956.22 |
11,956.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12,913.04 |
12,913.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2080501 |
行政單位離退休 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3,811.96 |
3,811.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7,615.34 |
7,615.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,436.48 |
1,436.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
20808 |
撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2080801 |
死亡撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,025.10 |
2,025.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
392.28 |
392.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
357.39 |
357.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
221 |
住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
22102 |
住房改革支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2210201 |
住房公積金 |
4,937.95 |
4,937.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2210203 |
購房補貼 |
478.34 |
478.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||
?
支出決算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 | ||||
公開部門:重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
|
|
單位:萬元 | ||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||||
合計 |
92,266.65 |
71,659.10 |
20,607.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
201 |
一般公共服務支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
204 |
公共安全支出 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
20402 |
公安 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2040201 |
行政運行 |
50,183.98 |
50,183.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2040219 |
信息化建設 |
1,938.65 |
0.00 |
1,938.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
5,218.13 |
0.00 |
5,218.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2040299 |
其他公安支出 |
11,956.22 |
0.00 |
11,956.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12,913.04 |
12,913.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2080501 |
行政單位離退休 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3,811.96 |
3,811.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7,615.34 |
7,615.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,436.48 |
1,436.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
20808 |
撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2080801 |
死亡撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,025.10 |
2,025.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
392.28 |
392.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
357.39 |
357.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
221 |
住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
22102 |
住房改革支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2210201 |
住房公積金 |
4,937.95 |
4,937.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2210203 |
購房補貼 |
478.34 |
478.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||||
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
|
|
|
公開04表 | ||
公開部門:重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
|
單位:萬元 | ||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 |
91,447.69 |
一、一般公共服務支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
818.96 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
69,296.98 |
69,296.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2,774.76 |
2,774.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
92,266.65 |
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
二十五、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
本年支出合計 |
92,266.65 |
91,447.69 |
818.96 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
總計 |
92,266.65 |
總計 |
92,266.65 |
91,447.69 |
818.96 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
公開05表 | ||||
公開部門:重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
單位:萬元 | ||||||||
項目 |
本年支出 | ||||||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
合計 |
91,447.69 |
71,659.10 |
19,788.59 | ||||||
201 |
一般公共服務支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | |||||
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | |||||
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | |||||
204 |
公共安全支出 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 | |||||
20402 |
公安 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 | |||||
2040201 |
行政運行 |
50,183.98 |
50,183.98 |
0.00 | |||||
2040219 |
信息化建設 |
1,938.65 |
0.00 |
1,938.65 | |||||
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
5,218.13 |
0.00 |
5,218.13 | |||||
2040299 |
其他公安支出 |
11,956.22 |
0.00 |
11,956.22 | |||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 | |||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 | |||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 | |||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 | |||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12,913.04 |
12,913.04 |
0.00 | |||||
2080501 |
行政單位離退休 |
49.26 |
49.26 |
0.00 | |||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3,811.96 |
3,811.96 |
0.00 | |||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7,615.34 |
7,615.34 |
0.00 | |||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,436.48 |
1,436.48 |
0.00 | |||||
20808 |
撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 | |||||
2080801 |
死亡撫恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 | |||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 | |||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 | |||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2,025.10 |
2,025.10 |
0.00 | |||||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
392.28 |
392.28 |
0.00 | |||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
357.39 |
357.39 |
0.00 | |||||
221 |
住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 | |||||
22102 |
住房改革支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 | |||||
2210201 |
住房公積金 |
4,937.95 |
4,937.95 |
0.00 | |||||
2210203 |
購房補貼 |
478.34 |
478.34 |
0.00 | |||||
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||||||
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
|
單位:萬元 | ||||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 | ||||||
301 |
工資福利支出 |
59,712.05 |
302 |
商品和服務支出 |
9,741.54 |
310 |
資本性支出 |
0.00 | ||||||
30101 |
基本工資 |
9,979.56 |
30201 |
辦公費 |
404.99 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 | ||||||
30102 |
津貼補貼 |
13,708.53 |
30202 |
印刷費 |
111.78 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 | ||||||
30103 |
獎金 |
14,171.68 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 | ||||||
30106 |
伙食補助費 |
2,035.90 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 | ||||||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
87.82 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 | ||||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
3,885.78 |
30206 |
電費 |
763.77 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 | ||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7,615.34 |
30207 |
郵電費 |
1,247.41 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 | ||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2,607.23 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 | ||||||
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
438.98 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
690.12 |
31010 |
安置補助 |
0.00 | ||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
193.75 |
30211 |
差旅費 |
304.15 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 | ||||||
30113 |
住房公積金 |
5,075.30 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 | ||||||
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
857.20 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 | ||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
27.05 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 | ||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
2,205.50 |
30215 |
會議費 |
12.16 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 | ||||||
30301 |
離休費 |
49.26 |
30216 |
培訓費 |
118.13 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 | ||||||
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.80 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 | ||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
205.21 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 | ||||||
30304 |
撫恤金 |
371.02 |
30224 |
被裝購置費 |
9.73 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 | ||||||
30305 |
生活補助 |
1,257.04 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 | ||||||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
94.77 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 | ||||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
7.35 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
387.73 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 | ||||||
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1,182.72 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 | ||||||
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
128.86 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 | ||||||
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
2,042.69 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 | ||||||
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
520.83 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 | ||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1,064.44 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 | ||||||
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
|
| ||||||
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
| ||||||
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
| ||||||
|
|
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
| ||||||
人員經(jīng)費合計 |
61,917.55 |
公用經(jīng)費合計 |
9,741.54 | |||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||||||||
?
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 | |||||
公開部門:重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
|
|
單位:萬元 | |||||||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||
合計 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | ||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | |||||
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | |||||
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | |||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||||
?
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | |||||||
|
|
|
|
|
公開08表 | ||
公開部門:重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
單位:萬元 | ||||||
項目 |
本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| |||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||
?
機構(gòu)運行信息表 | |||||||
|
|
|
|
公開09表 | |||
公開部門:重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
|
單位:萬元 | |||||
項目 |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) | ||
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
— |
四、機關運行經(jīng)費 |
9,741.54 | ||
(一)支出合計 |
1,265.00 |
727.01 |
727.01 |
(一)行政單位 |
9,741.54 | ||
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務員法管理事業(yè)單位 |
0.00 | ||
2.公務用車購置及運行維護費 |
1,245.00 |
726.21 |
726.21 |
五、資產(chǎn)信息 |
— | ||
(1)公務用車購置費 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
483 | ||
(2)公務用車運行維護費 |
945.00 |
426.21 |
426.21 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 |
0 | ||
3.公務接待費 |
20.00 |
0.80 |
0.80 |
2.主要領導干部用車 |
0 | ||
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
— |
0.80 |
3.機要通信用車 |
0 | ||
其中:外事接待費 |
— |
— |
0.00 |
4.應急保障用車 |
0 | ||
(2)國(境)外接待費 |
— |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
483 | ||
(二)相關統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術用車 |
0 | ||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 | ||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 | ||
3.公務用車購置數(shù)(輛) |
— |
— |
23 |
(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛) |
7 | ||
4.公務用車保有量(輛) |
— |
— |
483 |
六、政府采購支出信息 |
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5.國內(nèi)公務接待批次(個) |
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9 |
(一)政府采購支出合計 |
6,729.47 | ||
其中:外事接待批次(個) |
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0 |
1.政府采購貨物支出 |
800.72 | ||
6.國內(nèi)公務接待人次(人) |
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82 |
2.政府采購工程支出 |
1,427.51 | ||
其中:外事接待人次(人) |
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0 |
3.政府采購服務支出 |
4,501.24 | ||
7.國(境)外公務接待批次(個) |
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0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
6,303.83 | ||
8.國(境)外公務接待人次(人) |
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0 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
4,378.33 | ||
二、會議費 |
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12.16 |
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三、培訓費 |
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126.24 |
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備注:本表反應部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預算批復數(shù),全年預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反應按照規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||
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