[ 索引號 ] | 11500107009293110N/2025-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)財政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-25 |
重慶市九龍坡區(qū)財政國庫支付中心2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
區(qū)財政國庫支付中心負責實施全區(qū)財政資金統(tǒng)一結(jié)算工作;建立和管理區(qū)級國庫單一賬戶體系;承辦預算單位國庫單一賬戶內(nèi)設(shè)賬戶的開設(shè)和管理;建立預算單位支出總賬及分類管理系統(tǒng),組織實施非稅收入收繳管理系統(tǒng)的建設(shè)和維護管理工作,并為財政管理提供全面、及時、準確的收、支信息,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供科學依據(jù);負責全區(qū)國有投資建設(shè)項目的評審;負責全區(qū)國有投資建設(shè)項目結(jié)(決)算審核工作。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)財政國庫支付中心下屬四個職能科室:綜合科、評審一科、評審二科、支付科(債務(wù)科)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)651.13萬元,其中:一般公共預算撥款651.13萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少86.76萬元,主要原因是人員減少,相應(yīng)人員經(jīng)費減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)651.13萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預算456.17萬元,社會保障和就業(yè)支出預算115.39萬元,衛(wèi)生健康支出預算34.84萬元,住房保障支出預算44.73萬元。支出預算較2024年減少86.76萬元,主要是人員減少,基本支出預算減少86.76萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入651.13萬元,一般公共預算財政撥款支出651.13萬元,比2024年減少86.76萬元。其中:基本支出651.13萬元,比2024年減少86.76萬元,主要原因是人員減少。主要用于保障區(qū)財政國庫支付中心在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
區(qū)財政國庫支付中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算3.00萬元,比2024年減少1.65萬元,主要原因是單位厲行節(jié)約,嚴控“三公”經(jīng)費。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務(wù)接待費3.00萬元,比2024年減少1.65萬元,主要原因是單位厲行節(jié)約,嚴控“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車運行維護費0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費129.31萬元,比上年減少21.69萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴編制預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年無項目支出,未設(shè)置績效目標。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:李玉涵? 聯(lián)系方式:023-68780330
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附表:1.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12. 2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心項目績效目標表
附表1
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
651.13 |
一、本年支出 |
651.13 |
651.13 |
|
|
一般公共預算資金 |
651.13 |
一般公共服務(wù)支出 |
456.17 |
456.17 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
115.39 |
115.39 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
44.73 |
44.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
651.13 |
支出合計 |
651.13 |
651.13 |
|
|
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附表2
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
651.13 |
651.13 |
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
456.17 |
456.17 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
456.17 |
456.17 |
|
2010601 |
行政運行 |
456.17 |
456.17 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
115.39 |
115.39 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
115.39 |
115.39 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.69 |
45.69 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.85 |
22.85 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.85 |
46.85 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.84 |
34.84 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.27 |
24.27 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
6.28 |
6.28 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.28 |
4.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.73 |
44.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.73 |
44.73 |
|
2210201 |
住房公積金 |
39.62 |
39.62 |
|
2210203 |
購房補貼 |
5.11 |
5.11 |
|
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附表3
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
651.13 |
521.82 |
129.31 | |
301 |
工資福利支出 |
513.07 |
484.64 |
28.43 |
30101 |
基本工資 |
104.91 |
104.91 |
|
30102 |
津貼補貼 |
79.62 |
79.62 |
|
30103 |
獎金 |
150.80 |
150.80 |
|
30106 |
伙食補助費 |
28.43 |
|
28.43 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
45.69 |
45.69 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
22.85 |
22.85 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
24.27 |
24.27 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
3.68 |
3.68 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
5.14 |
5.14 |
|
30113 |
住房公積金 |
39.62 |
39.62 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.45 |
3.45 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.60 |
4.60 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
89.56 |
|
89.56 |
30201 |
辦公費 |
1.50 |
|
1.50 |
30202 |
印刷費 |
1.50 |
|
1.50 |
30205 |
水費 |
1.45 |
|
1.45 |
30206 |
電費 |
1.65 |
|
1.65 |
30207 |
郵電費 |
7.18 |
|
7.18 |
30211 |
差旅費 |
3.00 |
|
3.00 |
30213 |
維修(護)費 |
3.00 |
|
3.00 |
30214 |
租賃費 |
1.50 |
|
1.50 |
30216 |
培訓費 |
4.82 |
|
4.82 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.00 |
|
3.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
2.00 |
|
2.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
3.00 |
|
3.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.76 |
|
6.76 |
30229 |
福利費 |
10.64 |
|
10.64 |
30239 |
其他交通費用 |
32.28 |
|
32.28 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.28 |
|
6.28 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
48.50 |
37.18 |
11.32 |
30305 |
生活補助 |
43.95 |
34.58 |
9.37 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
4.55 |
2.60 |
1.95 |
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附表4
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
651.13 | |
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
513.07 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
335.33 |
50102 |
社會保障繳費 |
101.63 |
50103 |
住房公積金 |
39.62 |
50199 |
其他工資福利支出 |
36.48 |
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
89.56 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
67.46 |
50203 |
培訓費 |
4.82 |
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
5.00 |
50206 |
公務(wù)接待費 |
3.00 |
50209 |
維修(護)費 |
3.00 |
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.28 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
48.50 |
50901 |
社會福利和救助 |
48.50 |
附表5
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
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附表6
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心
政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表7
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心
部門收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
651.13 |
合計 |
651.13 |
一般公共預算資金 |
651.13 |
一般公共服務(wù)支出 |
456.17 |
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
115.39 |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
34.84 |
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
44.73 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
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附表8
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心部門收入總表
單位:萬元
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
651.13 |
651.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
456.17 |
456.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
456.17 |
456.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
456.17 |
456.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
115.39 |
115.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
115.39 |
115.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.69 |
45.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.85 |
46.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.27 |
24.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.73 |
44.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.73 |
44.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表9
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心部門支出總表(功能科目分類到項)
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
651.13 |
651.13 |
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
456.17 |
456.17 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
456.17 |
456.17 |
|
2010601 |
行政運行 |
456.17 |
456.17 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
115.39 |
115.39 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
115.39 |
115.39 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.69 |
45.69 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.85 |
22.85 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.85 |
46.85 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.84 |
34.84 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.27 |
24.27 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
6.28 |
6.28 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.28 |
4.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.73 |
44.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.73 |
44.73 |
|
2210201 |
住房公積金 |
39.62 |
39.62 |
|
2210203 |
購房補貼 |
5.11 |
5.11 |
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?
附表10
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心
一般公共預算財政撥款項目支出預算表
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
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?
??
附表11
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心
一般公共預算財政撥款項目支出預算表
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
| |
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附表12
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心政府采購明細表
單位:萬元
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目 狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金 預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計: |
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附表13
2025年九龍坡區(qū)財政國庫支付中心項目績效目標表
項目名稱:??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????? 單位:萬元
總體資金情況 |
預算支出 總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||||
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||||
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整體績效情況 |
整體績效目標 |
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年度績效指標 | ||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質(zhì) |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||||
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其他說明 |
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