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重慶市九龍坡區(qū)財政局

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[ 索引號 ] 11500107009293110N/2025-00016 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)財政局
[ 成文日期 ] 2025-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-25

重慶市九龍坡區(qū)財政局(本級)2025年單位預(yù)算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)財政、國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計等方面的管理制度并組織實(shí)施;擬訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)全區(qū)財政工作。
??? 2.分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢;管理全區(qū)財政收支,承擔(dān)區(qū)級各項財政收支管理的責(zé)任,分配財政資金;負(fù)責(zé)編制區(qū)級年度財政預(yù)決算草案,組織執(zhí)行年度財政預(yù)算;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報告區(qū)級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財政事項;組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;負(fù)責(zé)財政性資金的綜合平衡。
??? 3.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi);管理財政票據(jù);負(fù)責(zé)全區(qū)罰沒財物管理工作。
??? 4.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
??? 5.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級國有投資項目的財政撥款,負(fù)責(zé)國有投資建設(shè)項目評審、國有投資建設(shè)項目結(jié)(決)算審核工作。
??? 6.承擔(dān)全區(qū)行政事業(yè)性單位國有資產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn);負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計、分析;參與國企改制工作,負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算相關(guān)工作和轄區(qū)企業(yè)的財務(wù)決算編制工作;參與支持企業(yè)改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政政策的制定。
??? 7.會同有關(guān)部門管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織執(zhí)行社會保障資金(基金)的財務(wù)管理制度。
??? 8.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和管理辦法并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財政風(fēng)險;負(fù)責(zé)組織年度政府性融資計劃、償還計劃的匯總編制和報批,負(fù)責(zé)審核對外融資。
??? 9.負(fù)責(zé)全區(qū)會計行業(yè)管理,組織實(shí)施會計法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會計行為;按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會計管理制度;承擔(dān)全區(qū)會計專業(yè)技術(shù)職稱考試的考務(wù)工作。
???10.監(jiān)督財稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,查處違反財經(jīng)法紀(jì)的行為。
???11.組織實(shí)施政府采購制度,監(jiān)督管理全區(qū)政府采購活動。
???12.組織實(shí)施預(yù)算績效管理,研究制訂財政預(yù)算績效管理政策,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級預(yù)算部門(單位)開展預(yù)算績效管理工作。
???13.負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息工作,組織財政干部培訓(xùn)。
???14.承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他事項。

(二)單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)財政局內(nèi)設(shè)13個科室:辦公室、預(yù)算科(國庫科)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理科、行政政法科、教科文體科、社會保障管理科、政府采購科、農(nóng)業(yè)財務(wù)管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(稅政科)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理科(區(qū)罰沒財物管理辦公室)、債務(wù)管理科、法規(guī)督查科、會計科(行政審批科)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1007.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1007.09萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少1877.26萬元,主要是原區(qū)財政局本級項目評審與審計經(jīng)費(fèi)納入全區(qū)項目保障,項目預(yù)算收入減少1815.55萬元;人員減少,基本支出預(yù)算收入減少61.71萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1007.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算791.76萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算152.01萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算29.60萬元,住房保障支出預(yù)算33.73萬元。支出預(yù)算較2025年減少1877.26萬元,主要是基本支出預(yù)算減少61.71萬元,項目支出預(yù)算減少1815.55萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1007.09萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1007.09萬元,比2024年減少1877.26萬元。其中:基本支出562.79萬元,比2024年減少61.71萬元,主要原因是人員減少,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少。主要用于保障全局在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出444.30萬元,比2024年減少1815.55萬元,主要原因是原區(qū)財政局本級項目評審與審計納入全區(qū)項目保障,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)編制預(yù)算。主要用于財政大平臺運(yùn)行、會計資格考試組織等重點(diǎn)工作。

區(qū)財政局本級2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬元,比2024年減少5.83萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元;公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元,比2024年減少0.10萬元,主要原因是單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元,比2024年減少5.73萬元,主要是嚴(yán)格按照全區(qū)新標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.85萬元,比上年減少18.91萬元,主要原因是人員減少,相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)定額減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額10.00萬元:政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10.00萬元:政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款444.30萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2025年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李玉涵? 聯(lián)系方式:023-68780330

?

附表:1.2025年九龍坡區(qū)財政局本級部門財政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)財政局本級一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)財政局本級一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)財政局本級一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

5.2025年九龍坡區(qū)財政局本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年九龍坡區(qū)財政局本級政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)財政局本級部門收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)財政局本級部門收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)財政局本級部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2025年九龍坡區(qū)財政局本級一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

11.2025年九龍坡區(qū)財政局本級一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

12. 2025年九龍坡區(qū)財政局本級政府采購明細(xì)表

13.2025年九龍坡區(qū)財政局本級項目支出績效目標(biāo)表

?

?


附表1

2025年九龍坡區(qū)財政局本級部門財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

1,007.09

一、本年支出

1,007.09

1,007.09

一般公共預(yù)算資金

1,007.09

一般公共服務(wù)支出

791.76

791.76

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

152.01

152.01

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

29.60

29.60

住房保障支出

33.73

33.73

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營收入

收入合計

1,007.09

支出合計

1,007.09

1,007.09

?



附表2

2025年九龍坡區(qū)財政局本級一般公共預(yù)算

財政撥款支出預(yù)算表

單位:萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

1,007.09

562.79

444.30

201

一般公共服務(wù)支出

791.76

347.46

444.30

20106

財政事務(wù)

791.76

347.46

444.30

2010601

行政運(yùn)行

347.46

347.46

2010602

一般行政管理事務(wù)

444.30

444.30

2010607

信息化建設(shè)

2010608

財政委托業(yè)務(wù)支出

208

社會保障和就業(yè)支出

152.01

152.01

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

152.01

152.01

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

34.62

34.62

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

17.31

17.31

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

100.08

100.08

210

衛(wèi)生健康支出

29.60

29.60

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

29.60

29.60

2101101

行政單位醫(yī)療

18.39

18.39

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

7.96

7.96

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.25

3.25

221

住房保障支出

33.73

33.73

22102

住房改革支出

33.73

33.73

2210201

住房公積金

30.00

30.00

2210203

購房補(bǔ)貼

3.73

3.73



附表3

2025年九龍坡區(qū)財政局本級一般公共預(yù)算

財政撥款基本支出預(yù)算表

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計

562.79

445.94

116.85

301

工資福利支出

385.88

366.10

19.78

30101

基本工資

80.14

80.14

30102

津貼補(bǔ)貼

59.02

59.02

30103

獎金

114.56

114.56

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

19.78

19.78

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

34.62

34.62

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

17.31

17.31

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

18.39

18.39

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

2.56

2.56

30112

其他社會保障繳費(fèi)

3.89

3.89

30113

住房公積金

30.00

30.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

2.40

2.40

30199

其他工資福利支出

3.20

3.20

302

商品和服務(wù)支出

68.39

68.39

30201

辦公費(fèi)

7.82

7.82

30202

印刷費(fèi)

1.20

1.20

30205

水費(fèi)

1.30

1.30

30206

電費(fèi)

1.50

1.50

30211

差旅費(fèi)

2.50

2.50

30213

維修(護(hù))費(fèi)

1.50

1.50

30214

租賃費(fèi)

1.00

1.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

4.63

4.63

30217

公務(wù)接待費(fèi)

2.00

2.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

3.00

3.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

2.00

2.00

30228

工會經(jīng)費(fèi)

4.34

4.34

30229

福利費(fèi)

4.26

4.26

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.00

3.00

30239

其他交通費(fèi)用

20.29

20.29

30299

其他商品和服務(wù)支出

8.04

8.04

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

103.52

79.84

23.68

30305

生活補(bǔ)助

93.41

73.48

19.93

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

10.11

6.36

3.75

310

資本性支出

5.00

5.00

31002

辦公設(shè)備購置

5.00

5.00

?

??

?

附表4

2025年九龍坡區(qū)財政局本級一般公共預(yù)算

財政撥款基本支出預(yù)算表

(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

562.79

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

385.88

50101

工資獎金津補(bǔ)貼

253.73

50102

社會保障繳費(fèi)

76.78

50103

住房公積金

30.00

50199

其他工資福利支出

25.38

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

68.39

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

44.22

50203

培訓(xùn)費(fèi)

4.63

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

5.00

50206

公務(wù)接待費(fèi)

2.00

50208

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.00

50209

維修(護(hù))費(fèi)

1.50

50299

其他商品和服務(wù)支出

8.04

503

機(jī)關(guān)資本性支出

5.00

50306

設(shè)備購置

5.00

509

對個人和家庭的補(bǔ)助

103.52

50901

社會福利和救助

103.52

?


附表5

2025年九龍坡區(qū)財政局本級一般公共預(yù)算

“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位:萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

5.00

3.00

3.00

2.00


?

附表6

2025年九龍坡區(qū)財政局本級

政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計


?

附表7

2025年九龍坡區(qū)財政局本級部門收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

1,007.09

合計

1,007.09

一般公共預(yù)算資金

1,007.09

一般公共服務(wù)支出

791.76

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

152.01

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

29.60

財政專戶管理資金

住房保障支出

33.73

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金



附表8

2025年九龍坡區(qū)財政局本級部門收入總表

單位:萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

1,007.09

1,007.09

201

一般公共服務(wù)支出

791.76

791.76

20106

財政事務(wù)

791.76

791.76

2010601

行政運(yùn)行

347.46

347.46

2010602

一般行政管理事務(wù)

444.30

444.30

208

社會保障和就業(yè)支出

152.01

152.01

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

152.01

152.01

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

34.62

34.62

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

17.31

17.31

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

100.08

100.08

210

衛(wèi)生健康支出

29.60

29.60

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

29.60

29.60

2101101

行政單位醫(yī)療

18.39

18.39

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

7.96

7.96

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.25

3.25

221

住房保障支出

33.73

33.73

22102

住房改革支出

33.73

33.73

2210201

住房公積金

30.00

30.00

2210203

購房補(bǔ)貼

3.73

3.73



附表9

2025年九龍坡區(qū)財政局本級部門支出總表

(功能科目分類到項)

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

1,007.09

562.79

444.30

201

一般公共服務(wù)支出

791.76

347.46

444.30

20106

財政事務(wù)

791.76

347.46

444.30

2010601

行政運(yùn)行

347.46

347.46

2010602

一般行政管理事務(wù)

444.30

444.30

208

社會保障和就業(yè)支出

152.01

152.01

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

152.01

152.01

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

34.62

34.62

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

17.31

17.31

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

100.08

100.08

210

衛(wèi)生健康支出

29.60

29.60

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

29.60

29.60

2101101

行政單位醫(yī)療

18.39

18.39

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

7.96

7.96

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.25

3.25

221

住房保障支出

33.73

33.73

22102

住房改革支出

33.73

33.73

2210201

住房公積金

30.00

30.00

2210203

購房補(bǔ)貼

3.73

3.73



附表10

2025年重慶市九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算

財政撥款項目支出預(yù)算表

(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

444.30

302

商品和服務(wù)支出

444.30

30201

辦公費(fèi)

81.00

30202

印刷費(fèi)

23.00

30213

維修(護(hù))費(fèi)

150.50

30214

租賃費(fèi)

40.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

42.50

30226

勞務(wù)費(fèi)

95.80

30299

其他商品和服務(wù)支出

11.50


?

附表11

2025年重慶市九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算

財政撥款項目支出預(yù)算表

(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

444.30

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

444.30

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

144.00

50203

培訓(xùn)費(fèi)

42.50

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

95.80

50209

維修(護(hù))費(fèi)

150.50

50299

其他商品和服務(wù)支出

11.50



附表12

2025年九龍坡區(qū)財政局本級政府采購明細(xì)表

單位:萬元

部門單位

項目編碼

項目

名稱

功能

科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預(yù)算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

合計

10.00

10.00

10.00

105-重慶市九龍坡區(qū)財政局

10.00

10.00

10.00

105001-重慶市九龍坡區(qū)財政局(本級)

10.00

10.00

10.00

105001-重慶市九龍坡區(qū)財政局(本級)

50010721Y000000026901

公用經(jīng)費(fèi)綜合定額(行政)

2010601-行政運(yùn)行

50201-辦公經(jīng)費(fèi)

30201-辦公費(fèi)

5.00

5.00

5.00

105001-重慶市九龍坡區(qū)財政局(本級)

50010721Y000000026901

公用經(jīng)費(fèi)綜合定額(行政)

2010601-行政運(yùn)行

50306-設(shè)備購置

31002-辦公設(shè)備購置

5.00

5.00

5.00



附表13

2025年九龍坡區(qū)財政局本級項目支出績效目標(biāo)表

單位:萬元

單位信息:

105001-重慶市九龍坡區(qū)財政局

(本級)

項目名稱:

財政大平臺運(yùn)行及維護(hù)

職能職責(zé)與活動:

0401-財務(wù)管理,會計管理監(jiān)督/01-財務(wù)管理、監(jiān)督

主管部門:

105-重慶市九龍坡區(qū)財政局

項目經(jīng)辦人:

項目總額:

450000

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)

10

項目經(jīng)辦人電話:

其中:

財政資金:

450000

整體目標(biāo):

確保全局軟件及系統(tǒng)日常運(yùn)行流暢,按要求升級,不出現(xiàn)影響全區(qū)使用的故障。

財政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重(%

備注

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

資金使用率

95

%

20

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

服務(wù)年度

1

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

故障率

5

%

20

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

軟件種類

10

20

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

項目發(fā)揮期限

1

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

軟件系統(tǒng)使用者滿意度

95

%

10

?


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