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重慶市九龍坡區(qū)財政局

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[ 索引號 ] 11500107009293110N/2025-00015 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)財政局
[ 成文日期 ] 2025-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-25

重慶市九龍坡區(qū)財政局2025年部門預(yù)算情況說明


?一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)財政、國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計等方面的管理制度并組織實施;擬訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)全區(qū)財政工作。
??? 2.分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢;管理全區(qū)財政收支,承擔(dān)區(qū)級各項財政收支管理的責(zé)任,分配財政資金;負(fù)責(zé)編制區(qū)級年度財政預(yù)決算草案,組織執(zhí)行年度財政預(yù)算;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報告區(qū)級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財政事項;組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;負(fù)責(zé)財政性資金的綜合平衡。
??? 3.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費;管理財政票據(jù);負(fù)責(zé)全區(qū)罰沒財物管理工作。
??? 4.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
??? 5.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級國有投資項目的財政撥款,負(fù)責(zé)國有投資建設(shè)項目評審、國有投資建設(shè)項目結(jié)(決)算審核工作。
??? 6.承擔(dān)全區(qū)行政事業(yè)性單位國有資產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn);負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計、分析;參與國企改制工作,負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算相關(guān)工作和轄區(qū)企業(yè)的財務(wù)決算編制工作;參與支持企業(yè)改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政政策的制定。
??? 7.會同有關(guān)部門管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織執(zhí)行社會保障資金(基金)的財務(wù)管理制度。
??? 8.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和管理辦法并組織實施,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財政風(fēng)險;負(fù)責(zé)組織年度政府性融資計劃、償還計劃的匯總編制和報批,負(fù)責(zé)審核對外融資。
??? 9.負(fù)責(zé)全區(qū)會計行業(yè)管理,組織實施會計法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會計行為;按規(guī)定制定并組織實施具體會計管理制度;承擔(dān)全區(qū)會計專業(yè)技術(shù)職稱考試的考務(wù)工作。
??? 10.監(jiān)督財稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,查處違反財經(jīng)法紀(jì)的行為。
??? 11.組織實施政府采購制度,監(jiān)督管理全區(qū)政府采購活動。
??? 12.組織實施預(yù)算績效管理,研究制訂財政預(yù)算績效管理政策,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級預(yù)算部門(單位)開展預(yù)算績效管理工作。
??? 13.負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息工作,組織財政干部培訓(xùn)。
??? 14.承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他事項。

?? (二)單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)財政局內(nèi)設(shè)13個科室,下屬4個二級預(yù)算單位,分別是區(qū)財政局本級、區(qū)財政國庫支付中心、區(qū)財政收支管理服務(wù)中心、區(qū)財政預(yù)算績效評價中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2065.57萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2065.57萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少2061.05萬元,主要是原區(qū)財政局本級項目評審與審計經(jīng)費納入全區(qū)項目保障,項目預(yù)算收入減少1815.55萬元;人員減少,基本支出預(yù)算收入減少245.50萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2065.57萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1557.12萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算313.37萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算86.15萬元,住房保障支出預(yù)算108.94萬元。支出預(yù)算較2024年減少2061.05萬元,主要是原區(qū)財政局本級項目評審與審計納入全區(qū)項目保障,項目支出預(yù)算減少1815.55萬元;人員減少,基本支出預(yù)算減少245.50萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2065.57萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2065.57萬元,比2024年減少2061.05萬元。其中:基本支出1866.77萬元,比2024年減少245.50萬元,主要原因是人員減少。主要用于保障全局在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出444.30萬元,比2024年減少1815.55萬元,主要原因是原區(qū)財政局本級項目評審與審計納入全區(qū)項目保障,減少1554.85萬元;因機構(gòu)改革金融職能劃轉(zhuǎn)至區(qū)政府辦公室后,金融相關(guān)項目支出減少等。主要用于財政大平臺運行、會計考試等重點工作。

區(qū)財政局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算10.00萬元,比2024年減少10.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務(wù)接待費7.00萬元,比2024年減少4.27萬元,主要原因是單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車運行維護(hù)費3.00萬元,比2024年減少5.73萬元,主要原因是嚴(yán)格按照全區(qū)新標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算;公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費327.13萬元,比上年減少76.40萬元,主要原因是人員減少、厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額10.00萬元:政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10.00萬元:政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款444.30萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2025年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李玉涵? 聯(lián)系方式:023-68780330

?

附表:1.2025年九龍坡區(qū)財政局部門財政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年九龍坡區(qū)財政局政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)財政局部門收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)財政局部門收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)財政局部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

12. 2025年九龍坡區(qū)財政局政府采購明細(xì)表

13. 2025年九龍坡區(qū)財政局部門整體績效目標(biāo)表

14.2025年九龍坡區(qū)財政局項目支出績效目標(biāo)表



附表1

2025年九龍坡區(qū)財政局部門財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

2,065.57

一、本年支出

2,065.57

2,065.57

一般公共預(yù)算資金

2,065.57

一般公共服務(wù)支出

1,557.12

1,557.12

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

313.37

313.37

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

86.15

86.15

住房保障支出

108.94

108.94

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營收入

收入合計

2,065.57

支出合計

2,065.57

2,065.57

?



附表2

2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算

財政撥款支出預(yù)算表

單位:萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

2,065.57

1,621.27

444.30

201

一般公共服務(wù)支出

1,557.12

1,112.82

444.30

20106

財政事務(wù)

1,557.12

1,112.82

444.30

2010601

行政運行

1,112.82

1,112.82

2010602

一般行政管理事務(wù)

444.30

444.30

2010607

信息化建設(shè)

2010608

財政委托業(yè)務(wù)支出

208

社會保障和就業(yè)支出

313.37

313.37

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

313.37

313.37

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

110.95

110.95

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

55.48

55.48

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

146.94

146.94

210

衛(wèi)生健康支出

86.15

86.15

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

86.15

86.15

2101101

行政單位醫(yī)療

58.94

58.94

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

16.80

16.80

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

10.40

10.40

221

住房保障支出

108.94

108.94

22102

住房改革支出

108.94

108.94

2210201

住房公積金

96.27

96.27

2210203

購房補貼

12.67

12.67



附表3

2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算

財政撥款基本支出預(yù)算表

(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

1,621.27

1,294.15

327.13

301

工資福利支出

1,245.11

1,177.13

67.98

30101

基本工資

253.47

253.47

30102

津貼補貼

193.65

193.65

30103

獎金

367.83

367.83

30106

伙食補助費

67.98

67.98

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

110.95

110.95

30109

職業(yè)年金繳費

55.48

55.48

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

58.94

58.94

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

8.80

8.80

30112

其他社會保障繳費

12.48

12.48

30113

住房公積金

96.27

96.27

30114

醫(yī)療費

8.25

8.25

30199

其他工資福利支出

11.00

11.00

302

商品和服務(wù)支出

219.15

219.15

30201

辦公費

15.82

15.82

30202

印刷費

3.40

3.40

30205

水費

3.55

3.55

30206

電費

4.55

4.55

30207

郵電費

11.58

11.58

30211

差旅費

7.80

7.80

30213

維修(護(hù))費

6.80

6.80

30214

租賃費

3.00

3.00

30216

培訓(xùn)費

13.33

13.33

30217

公務(wù)接待費

7.00

7.00

30226

勞務(wù)費

5.00

5.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

5.00

5.00

30228

工會經(jīng)費

16.61

16.61

30229

福利費

24.17

24.17

30231

公務(wù)用車運行維護(hù)費

3.00

3.00

30239

其他交通費用

68.36

68.36

30299

其他商品和服務(wù)支出

20.18

20.18

303

對個人和家庭的補助

152.02

117.02

35.00

30305

生活補助

137.36

108.06

29.30

30307

醫(yī)療費補助

14.66

8.96

5.70

310

資本性支出

5.00

5.00

31002

辦公設(shè)備購置

5.00

5.00


附表4

2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算

財政撥款基本支出預(yù)算表

(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

1,621.27

501

機關(guān)工資福利支出

1,245.11

50101

工資獎金津補貼

814.95

50102

社會保障繳費

246.66

50103

住房公積金

96.27

50199

其他工資福利支出

87.23

502

機關(guān)商品和服務(wù)支出

219.15

50201

辦公經(jīng)費

158.84

50203

培訓(xùn)費

13.33

50205

委托業(yè)務(wù)費

10.00

50206

公務(wù)接待費

7.00

50208

公務(wù)用車運行維護(hù)費

3.00

50209

維修(護(hù))費

6.80

50299

其他商品和服務(wù)支出

20.18

503

機關(guān)資本性支出

5.00

50306

設(shè)備購置

5.00

509

對個人和家庭的補助

152.02

50901

社會福利和救助

152.02

?

附表5

2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算

“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

10.00

3.00

3.00

7.00


?

附表6

2025年九龍坡區(qū)財政局政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

??

附表7

2025年九龍坡區(qū)財政局部門收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

2,065.57

合計

2,065.57

一般公共預(yù)算資金

2,065.57

一般公共服務(wù)支出

1,557.12

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

313.37

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

86.15

財政專戶管理資金

住房保障支出

108.94

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

?


附表8

2025年九龍坡區(qū)財政局部門收入總表

單位:萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

2,065.57

2,065.57

201

一般公共服務(wù)支出

1,557.12

1,557.12

20106

財政事務(wù)

1,557.12

1,557.12

2010601

行政運行

1,112.82

1,112.82

2010602

一般行政管理事務(wù)

444.30

444.30

208

社會保障和就業(yè)支出

313.37

313.37

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

313.37

313.37

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

110.95

110.95

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

55.48

55.48

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

146.94

146.94

210

衛(wèi)生健康支出

86.15

86.15

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

86.15

86.15

2101101

行政單位醫(yī)療

58.94

58.94

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

16.80

16.80

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

10.40

10.40

221

住房保障支出

108.94

108.94

22102

住房改革支出

108.94

108.94

2210201

住房公積金

96.27

96.27

2210203

購房補貼

12.67

12.67

?


附表9

2025年九龍坡區(qū)財政局部門支出總表

(功能科目分類到項)

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

2,065.57

1,621.27

444.30

201

一般公共服務(wù)支出

1,557.12

1,112.82

444.30

20106

財政事務(wù)

1,557.12

1,112.82

444.30

2010601

行政運行

1,112.82

1,112.82

2010602

一般行政管理事務(wù)

444.30

444.30

208

社會保障和就業(yè)支出

313.37

313.37

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

313.37

313.37

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

110.95

110.95

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

55.48

55.48

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

146.94

146.94

210

衛(wèi)生健康支出

86.15

86.15

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

86.15

86.15

2101101

行政單位醫(yī)療

58.94

58.94

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

16.80

16.80

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

10.40

10.40

221

住房保障支出

108.94

108.94

22102

住房改革支出

108.94

108.94

2210201

住房公積金

96.27

96.27

2210203

購房補貼

12.67

12.67

?

附表10

2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算

財政撥款項目支出預(yù)算表

(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

444.30

302

商品和服務(wù)支出

444.30

30201

辦公費

81.00

30202

印刷費

23.00

30213

維修(護(hù))費

150.50

30214

租賃費

40.00

30216

培訓(xùn)費

42.50

30226

勞務(wù)費

95.80

30299

其他商品和服務(wù)支出

11.50


??

附表11

2025年九龍坡區(qū)財政局一般公共預(yù)算

財政撥款項目支出預(yù)算表

(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

444.30

502

機關(guān)商品和服務(wù)支出

444.30

50201

辦公經(jīng)費

144.00

50203

培訓(xùn)費

42.50

50205

委托業(yè)務(wù)費

95.80

50209

維修(護(hù))費

150.50

50299

其他商品和服務(wù)支出

11.50



附表12

2025年九龍坡區(qū)財政局政府采購明細(xì)表

單位:萬元

部門單位

項目編碼

項目

名稱

功能

科目

政府經(jīng)濟科目

部門經(jīng)濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預(yù)算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

合計:

10.00

10.00

10.00

105-重慶市九龍坡區(qū)財政局

10.00

10.00

10.00

105001-重慶市九龍坡區(qū)財政局(本級)

10.00

10.00

10.00

105001-重慶市九龍坡區(qū)財政局(本級)

50010721Y000000026901

公用經(jīng)費綜合定額(行政)

2010601-行政運行

50201-辦公經(jīng)費

30201-辦公費

5.00

5.00

5.00

105001-重慶市九龍坡區(qū)財政局(本級)

50010721Y000000026901

公用經(jīng)費綜合定額(行政)

2010601-行政運行

50306-設(shè)備購置

31002-辦公設(shè)備購置

5.00

5.00

5.00

?


附表13

2025年九龍坡區(qū)財政局部門整體績效目標(biāo)表

預(yù)算(單位)名稱:105-重慶市九龍坡區(qū)財政局

總體資金情況(元)

預(yù)算支出總額

基本支出

項目支出

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

20655743.15

16212743.15

16212743.15

4443000.00

4443000.00








整體績效目標(biāo)

會計相關(guān)工作:1.全年組織會計初級、中級資格考試2次,服務(wù)2.6萬人次考生順利參加考試。2.組織開展基層干部主題培訓(xùn)3天,提高基層干部依法辦事能力,公共服務(wù)能力,群眾工作能力。財政大平臺:對政府采購系統(tǒng)、票據(jù)管理暨非稅收入收繳管理系統(tǒng)、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)、國有投資建設(shè)項目審核系統(tǒng)、政府債務(wù)管理系統(tǒng)、政府投資項目資金管理系統(tǒng)等6個系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),以保障全區(qū)財務(wù)工作平穩(wěn)有序運作。財政培訓(xùn):根據(jù)《中共重慶市委組織部等關(guān)于實施新時代基層干部主題培訓(xùn)計劃的通知》和《重慶市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和農(nóng)村財會人員培訓(xùn)工作的通知》,按要求制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和農(nóng)村財會人員年度培訓(xùn)計劃,組織實施培訓(xùn)工作,提高政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。國資管理:1.當(dāng)年系統(tǒng)安全運行,工作日及時解答運維方面問題,進(jìn)一步提高工作效率。2.開展全區(qū)債務(wù)培訓(xùn)及宣傳工作,落實項目支出績效管理。3.全年根據(jù)實際情況舉辦各類培訓(xùn)會,提升各單位財務(wù)和資產(chǎn)管理工作水平。4.做好國有資產(chǎn)債務(wù)糾紛化解,維護(hù)信訪穩(wěn)定。

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

績效指標(biāo)性質(zhì)

績效指標(biāo)值

績效度量單位

權(quán)重

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

重點績效管理項目數(shù)量

8

10

質(zhì)量指標(biāo)

軟件年穩(wěn)定運行天數(shù)

360

10

預(yù)決算編報合格率

100

%

20

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

95

%

20

效益指標(biāo)

社會效益

三保情況監(jiān)督檢查通報次數(shù)

0

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

參考考生滿意度

95

%

20

其他說明












?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


附表14


2025年九龍坡區(qū)財政局項目支出績效目標(biāo)表

單位信息:

105001-重慶市九龍坡區(qū)財政局(本級)

項目名稱:

財政大平臺運行及維護(hù)

職能職責(zé)與活動:

0401-財務(wù)管理,會計管理監(jiān)督/01-財務(wù)管理、監(jiān)督

主管部門:

105-重慶市九龍坡區(qū)財政局

項目經(jīng)辦人:

項目總額:

450000

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)

10

項目經(jīng)辦人

電話:

其中:

財政資金:

450000

整體目標(biāo):

確保全局軟件及系統(tǒng)日常運行流暢,按要求升級,不出現(xiàn)影響全區(qū)使用的故障。

財政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量
單位

權(quán)重(%

備注

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

資金使用率

95

%

20

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

服務(wù)年度

1

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

故障率

5

%

20

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

軟件種類

10

20

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

項目發(fā)揮

期限

1

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

軟件系統(tǒng)使用者滿意度

95

%

10

?

?



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