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重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

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[ 索引號(hào) ] 11500107009293110N/2024-00075 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)財(cái)政局
[ 成文日期 ] 2024-11-15 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-15

重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行財(cái)政稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.制定全區(qū)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理方面的政策制度并組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制,擬定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃。指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

3.分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、措施,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。組織研究擬訂全區(qū)金融和融資政策、措施。

4.管理全區(qū)財(cái)政收支,承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)年度預(yù)決算草案,組織執(zhí)行區(qū)級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

5.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。

6.組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

7.組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn),并制定具體管理制度。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析。

8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,并按規(guī)定制定具體管理制度,收取區(qū)級(jí)國(guó)有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理具體制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審管理工作。參與擬訂區(qū)級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策,執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、國(guó)債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理。承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

10.會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織執(zhí)行社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制區(qū)級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。

11.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。歸口管理全區(qū)政府外債,負(fù)責(zé)全區(qū)利用國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款贈(zèng)款的全過(guò)程監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度。

13.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

14.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作,制定和執(zhí)行財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃。

15.負(fù)責(zé)全區(qū)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。

16.承辦區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)13個(gè)科室,下屬參公事業(yè)單位3個(gè),事業(yè)單位1個(gè)。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政收支管理服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心、重慶市九龍坡區(qū)金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2487.74萬(wàn)元,支出總計(jì)2487.74萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少35.94萬(wàn)元,下降1.42%,主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬(wàn),2023年無(wú)此項(xiàng)支出;人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2480.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少43.04萬(wàn)元,下降1.71%,主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬(wàn)2023年無(wú)此項(xiàng)支出;人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。其中:財(cái)政撥款收入2480.64萬(wàn)元,占100.00%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.09萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2486.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少29.82萬(wàn)元,下降1.18%,主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬(wàn),2023年無(wú)此項(xiàng)支出;人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。其中:基本支出1945.22萬(wàn)元,占78.22%;項(xiàng)目支出541.54萬(wàn)元,占21.78%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.11萬(wàn)元,下降86.18%,主要原因是優(yōu)先使用結(jié)余資金,減少資金結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2487.74萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少35.94萬(wàn)元,下降1.42%。主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬(wàn),2023年無(wú)此項(xiàng)支出;人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2480.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少43.04萬(wàn)元,下降1.71%。主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬(wàn),2023年無(wú)此項(xiàng)支出;人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加131.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.60%。主要原因是2023年人員變化,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.09萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2486.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少29.82萬(wàn)元,下降1.18%。主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬(wàn),2023年無(wú)此項(xiàng)支出;人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加137.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.86%。主要原因是2023年人員變化,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.11萬(wàn)元,下降86.18%,主要原因是優(yōu)先使用結(jié)余資金,減少資金結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出1856.32萬(wàn)元,占74.65%,較年初預(yù)算數(shù)增加109.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.26%,主要原因是2023年人員變化,相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出340.00萬(wàn)元,占13.67%,較年初預(yù)算數(shù)增加32.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.59%,主要原因是2023年人員變化,相應(yīng)人員繳納社保費(fèi)用增加。

3)衛(wèi)生健康支出95.66萬(wàn)元,占3.85%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.87%,主要原因是2023年人員變化,相應(yīng)人員繳納醫(yī)保費(fèi)用增加。

4)金融支出70.12萬(wàn)元,占2.82%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.83萬(wàn)元,下降14.44%,主要原因是財(cái)政金融工作任務(wù)減少。

5住房保障支出124.66萬(wàn)元,占5.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.05%,主要原因是補(bǔ)發(fā)往年住房補(bǔ)貼。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1945.22萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1457.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少15.05萬(wàn)元,下降1.02%,主要原因是2022年補(bǔ)交職業(yè)年金127萬(wàn),2023年無(wú)此項(xiàng)支出;人員調(diào)動(dòng)及正常的人員晉升調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資及福利支出離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)487.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加124.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.43%,主要原因是2022年調(diào)減16.5萬(wàn)元,2023年因人員變化追加經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.38萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少16.62萬(wàn)元,下降83.10%;較上年決算數(shù)減少0.87萬(wàn)元,下降20.47%,較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需的車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.33萬(wàn)元,下降72.51%,;較上年決算數(shù)減少0.80萬(wàn)元,下降25.00%,較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是厲行節(jié)約,統(tǒng)籌會(huì)議、送件用車安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.97萬(wàn)元,主要用于接待招商引資項(xiàng)目和學(xué)習(xí)調(diào)研工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.30萬(wàn)元,下降91.39%;較上年決算數(shù)減少0.09萬(wàn)元,下降8.49%,較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次108人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)90.22元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.40萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.18萬(wàn)元,下降69.43%,主要原因是按照上級(jí)要求,減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.91萬(wàn)元,下降41.10%,主要原因是本年度基層財(cái)政培訓(xùn)未開(kāi)展。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出469.41萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加125.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.52%,主要原因是2022年調(diào)減16.5萬(wàn)元,2023年人員變化相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)部門自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織本級(jí)及所屬單位14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出541.54萬(wàn)元。

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區(qū)財(cái)政局2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

主管部門

重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

部門
聯(lián)系人

李玉涵

聯(lián)系

電話

68780330

自評(píng)總分
(分)

100

當(dāng)年績(jī)效
目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

緊密圍繞全區(qū)工作重點(diǎn)任務(wù),積 極發(fā)揮財(cái)政在全區(qū)治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用,著力財(cái)源建設(shè), 制定全區(qū)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)管理、 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理方面的政策制度 并組織實(shí)施,切實(shí)提高行政效率, 降低行政成本;擬訂和執(zhí)行財(cái)政 分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制, 加大財(cái)政支持力度,持續(xù)深化財(cái) 政改革,防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn);擬 定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī) 劃,完善民生保障機(jī)制,強(qiáng)化預(yù) 算收支管理,指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。 保證國(guó)庫(kù)集中支付資金撥付完成 率達(dá)到100%,提高資金使用效 率;保證全區(qū)政府預(yù)決算及時(shí)編 制率和按時(shí)公開(kāi)率達(dá)到100%。

保質(zhì)保量制定全區(qū)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)管 理、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理方面的政策制度并 組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和 分級(jí)財(cái)政管理體制,擬定全區(qū)財(cái)政發(fā)展 戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃;指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工 作。保證國(guó)庫(kù)集中支付資金撥付完成率 達(dá)到100%,提高資金使用效率;保證 全區(qū)政府預(yù)決算及時(shí)編制率和按時(shí)公 開(kāi)率達(dá)到100%

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)

權(quán)重
(分)

全年
完成值

指標(biāo)

得分
(分)

說(shuō)明

國(guó)庫(kù)集中支付資金撥付完成率

%

100

20

100

20

政府預(yù)決算公開(kāi)率(除涉密信息外)

%

100

20

100

20

區(qū)局預(yù)決算及時(shí)編制率

%

100

20

100

20

“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)率

%

0

20

0

20

年度預(yù)算執(zhí)行率

%

70

10

75

10

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

%

100

10

100

10











(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門對(duì)財(cái)政大平臺(tái)運(yùn)行及維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金167.13萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),下一步將繼續(xù)完善績(jī)效目標(biāo)編制,合理規(guī)劃預(yù)算資金使用,開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià),提高財(cái)政資金使用效率。

區(qū)財(cái)政局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分

1

財(cái)政大平臺(tái)運(yùn)行及維護(hù)

服務(wù)年度

1

10

1

10

100

軟件種類

15

20

15

20

故障率

5

%

20

4

20

資金使用率

95

%

20

95

20

項(xiàng)目發(fā)揮期限

1

10

1

10

軟件系統(tǒng)使用者滿意度

95

%

10

95

10

?

?六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式: 023-68780330。

?

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

1

?


附件1

?

收入支出決算總表

公開(kāi)01

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

2,480.64

一、一般公共服務(wù)支出

1,856.32

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

三、國(guó)防支出

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營(yíng)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

340.00

九、衛(wèi)生健康支出

95.66

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

70.12

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

124.66

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

2,480.64

本年支出合計(jì)

2,486.76

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

7.09

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.98

總計(jì)

2,487.74

總計(jì)

2,487.74

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

?

收入決算表

公開(kāi)02

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局??????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

2,480.64

2,480.64

201

一般公共服務(wù)支出

1,850.20

1,850.20

20106

財(cái)政事務(wù)

1,850.20

1,850.20

2010601

行政運(yùn)行

1,311.76

1,311.76

2010602

一般行政管理事務(wù)

481.25

481.25

2010608

財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出

57.20

57.20

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

340.00

340.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

315.14

315.14

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

122.29

122.29

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

59.82

59.82

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

133.02

133.02

20808

撫恤

24.87

24.87

2080801

死亡撫恤

24.87

24.87

210

衛(wèi)生健康支出

95.66

95.66

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

95.66

95.66

2101101

行政單位醫(yī)療

61.69

61.69

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.44

3.44

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

22.16

22.16

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

8.37

8.37

217

金融支出

70.12

70.12

21701

金融部門行政支出

70.12

70.12

2170150

事業(yè)運(yùn)行

70.12

70.12

221

住房保障支出

124.66

124.66

22102

住房改革支出

124.66

124.66

2210201

住房公積金

108.51

108.51

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

16.15

16.15

備注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?


附件3

?

支出決算表

公開(kāi)部門: 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

公開(kāi)03

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本

支出

項(xiàng)目

支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)

支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類

科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

2,486.76

1,945.22

541.54

201

一般公共服務(wù)支出

1,856.32

1,314.78

541.54

20106

財(cái)政事務(wù)

1,856.32

1,314.78

541.54

2010601

行政運(yùn)行

1,314.78

1,314.78

2010602

一般行政管理事務(wù)

484.34

484.34

2010608

財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出

57.20

57.20

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

340.00

340.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

315.14

315.14

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

122.29

122.29

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

59.82

59.82

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

133.02

133.02

20808

撫恤

24.87

24.87

2080801

死亡撫恤

24.87

24.87

210

衛(wèi)生健康支出

95.66

95.66

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

95.66

95.66

2101101

行政單位醫(yī)療

61.69

61.69

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.44

3.44

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

22.16

22.16

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

8.37

8.37

217

金融支出

70.12

70.12

21701

金融部門行政支出

70.12

70.12

2170150

事業(yè)運(yùn)行

70.12

70.12

221

住房保障支出

124.66

124.66

22102

住房改革支出

124.66

124.66

2210201

住房公積金

108.51

108.51

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

16.15

16.15

備注:1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件4

?

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)部門: 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

公開(kāi)04

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

2,480.64

一、一般公共服務(wù)支出

1,856.32

1,856.32

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

三、國(guó)防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

340.00

340.00

九、衛(wèi)生健康支出

95.66

95.66

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

70.12

70.12

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

124.66

124.66

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

2,480.64

本年支出合計(jì)

2,486.76

2,486.76

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

7.09

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.98

0.98

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

7.09

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

2,487.74

總計(jì)

2,487.74

2,487.74










備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

?

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)部門: 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

公開(kāi)05

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

2,486.76

1,945.22

541.54

201

一般公共服務(wù)支出

1,856.32

1,314.78

541.54

20106

財(cái)政事務(wù)

1,856.32

1,314.78

541.54

2010601

行政運(yùn)行

1,314.78

1,314.78

2010602

一般行政管理事務(wù)

484.34

484.34

2010608

財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出

57.20

57.20

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

340.00

340.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

315.14

315.14

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

122.29

122.29

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

59.82

59.82

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

133.02

133.02

20808

撫恤

24.87

24.87

2080801

死亡撫恤

24.87

24.87

210

衛(wèi)生健康支出

95.66

95.66

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

95.66

95.66

2101101

行政單位醫(yī)療

61.69

61.69

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.44

3.44

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

22.16

22.16

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

8.37

8.37

217

金融支出

70.12

70.12

21701

金融部門行政支出

70.12

70.12

2170150

事業(yè)運(yùn)行

70.12

70.12

221

住房保障支出

124.66

124.66

22102

住房改革支出

124.66

124.66

2210201

住房公積金

108.51

108.51

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

16.15

16.15

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件6

?

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06

公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局???????????????????????????? ??????????? 單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類

科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類

科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

1,310.9

302

商品和服務(wù)支出

486.14

310

資本性支出

1.55

30101

基本工資

237.13

30201

辦公費(fèi)

66.40

31001

房屋建筑物購(gòu)建

30102

津貼補(bǔ)貼

197.32

30202

印刷費(fèi)

0.93

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

1.55

30103

獎(jiǎng)金

387.29

30203

咨詢費(fèi)

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

3.12

30204

手續(xù)費(fèi)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績(jī)效工資

34.86

30205

水費(fèi)

1.08

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

122.29

30206

電費(fèi)

5.54

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

59.82

30207

郵電費(fèi)

28.53

31008

物資儲(chǔ)備

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

64.33

30208

取暖費(fèi)

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

15.36

30209

物業(yè)管理費(fèi)

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

10.66

30211

差旅費(fèi)

5.92

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

114.56

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

9.05

30213

維修(護(hù))費(fèi)

12.45

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

30199

其他工資福利支出

55.10

30214

租賃費(fèi)

1.53

31019

其他交通工具購(gòu)置

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

146.62

30215

會(huì)議費(fèi)

31021

文物和陳列品購(gòu)置

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

4.07

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.97

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

24.87

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

109.77

30225

專用燃料費(fèi)

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

51.22

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

11.44

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

37.63

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

45.06

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

福利費(fèi)

51.83

399

其他支出

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.40

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

55.92

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.54

30240

稅金及附加費(fèi)用

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

30299

其他商品和服務(wù)支出

114.63

39910

資本性贈(zèng)與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39999

其他支出

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30702

國(guó)外債務(wù)付息

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1,457.52

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

487.70












備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


附件7

?

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)部門: 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

公開(kāi)07

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)

和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)

功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無(wú)政府性基金收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

?


附件8

?

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)部門: 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

公開(kāi)08

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)








備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

?


附件9

?

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開(kāi)09

公開(kāi)部門: 重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

469.41

(一)支出合計(jì)

3.38

3.38

(一)行政單位

162.51

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

306.90

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.40

2.40

五、資產(chǎn)信息

1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

1

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.40

2.40

1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費(fèi)

0.97

0.97

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

0.97

3.機(jī)要通信用車

1

其中:外事接待費(fèi)

4.應(yīng)急保障用車

2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

7.離退休干部用車

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

9

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

其中:外事接待批次(個(gè))

1.政府采購(gòu)貨物支出

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

108

2.政府采購(gòu)工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

二、會(huì)議費(fèi)

0.96

三、培訓(xùn)費(fèi)

4.17







備注:1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?

1

?

重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明.docx


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