[ 索引號(hào) ] | 11500107009293305G/2023-00022 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
417002重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
開(kāi)展清掃保潔服務(wù),維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生。負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)主次干道的清掃保潔、灑水降塵;負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)生活垃圾和餐廚垃圾的收運(yùn);負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理及無(wú)主無(wú)能化糞池清掏管理;制訂并實(shí)施轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案;受委托負(fù)責(zé)轄區(qū)生活垃圾處置費(fèi)核定和減免工作;協(xié)助主管部門(mén)做好全區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
?????本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(三)單位構(gòu)成
??? 從預(yù)算單位構(gòu)成看,重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級(jí)事業(yè)單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)13,923.05萬(wàn)元,支出總計(jì)13,923.05萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少949.2萬(wàn)元,下降6.4%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)13,923.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少949.2萬(wàn)元,下降6.4%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。其中:財(cái)政撥款收入13,923.05萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)13,923.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少949.2萬(wàn)元,下降6.4%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。其中:基本支出2,152.23萬(wàn)元,占15.5%;項(xiàng)目支出11,770.81萬(wàn)元,占84.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增減0萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13,923.05萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少949.2萬(wàn)元,下降6.4%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,546.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少884.09萬(wàn)元,下降6.1%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。較年初預(yù)算數(shù)減少745.47萬(wàn)元,下降5.2%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,546.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少884.09萬(wàn)元,下降6.1%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。較年初預(yù)算數(shù)減少745.47萬(wàn)元,下降5.2%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增減0萬(wàn)元。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出715.72萬(wàn)元,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加327.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.4%,主要原因是社會(huì)保障和退休人員相關(guān)支出增加。
(2)衛(wèi)生健康支出86.09萬(wàn)元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.9%,主要原因是2022年醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,年中追加經(jīng)費(fèi)。
(3)節(jié)能環(huán)保支出8,272.41萬(wàn)元,占61.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少687.9萬(wàn)元,下降7.7%,主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,350.38萬(wàn)元,占32.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少365.74萬(wàn)元,下降7.8%,主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
(5)住房保障支出121.59萬(wàn)元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.14萬(wàn)元,下降14.2%,主要原因是2022年職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,減少住房公積金繳費(fèi)支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,152.23萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,899.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加411.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.6%,主要原因是社會(huì)保障和退休人員相關(guān)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、崗位工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)及相關(guān)活動(dòng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)252.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少45.22萬(wàn)元,下降15.2%,主要原因:一是決算口徑調(diào)整;二是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入376.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少65.12萬(wàn)元,下降14.7%,主要原因是2022年我單位實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致。本年支出376.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少65.12萬(wàn)元,下降14.7%,主要原因是2022年我單位實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元,基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.76萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少25.24萬(wàn)元,下降53.7%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)審批支出。較上年支出數(shù)減少0.89萬(wàn)元,下降3.9%,主要原因是我單位根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出,“三公”經(jīng)費(fèi)呈逐年下降趨勢(shì)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,與年初預(yù)算和上年決算持平的主要原因是我部門(mén)本年度未安排出國(guó)(境)任務(wù),同時(shí)也未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,與年初預(yù)算和上年決算持平的主要原因是我單位本年度未編制公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,同時(shí)也未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.76萬(wàn)元,主要用于工作車(chē)輛維修費(fèi)、油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少24.24萬(wàn)元,下降52.7%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)審批支出。較上年支出數(shù)減少0.89萬(wàn)元,下降3.9%,主要原因是我單位根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)審批支出。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增減0萬(wàn)元,本單位2021-2022年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為11輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增減0萬(wàn)元,主要原因是2021-2022年本單位未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,下降27.6%,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況,2022年專(zhuān)技人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)用減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛163輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)152輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛.單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,670.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出382.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出165.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,122.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,568.73萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的93.9%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1,568.73萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的93.9%。主要用于采購(gòu)清潔用品、勞保物資、設(shè)施維修材料、公廁外包服務(wù)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì) 20 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),均以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng),涉及資金11,770.81萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,情況較好,除部分項(xiàng)目因客觀(guān)原因調(diào)整了單項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)外,均按年初既定績(jī)效目標(biāo)完成。公開(kāi)自評(píng)項(xiàng)目如下:
重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
序 |
項(xiàng)目 |
指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
全年完 |
指標(biāo) |
說(shuō)明 |
自評(píng) |
1 |
公廁管護(hù)經(jīng)費(fèi) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
普通公廁管護(hù) |
= |
166 |
座 |
15 |
176 |
15 |
| |||
無(wú)水生態(tài)公廁管護(hù)數(shù)量 |
= |
13 |
座 |
15 |
13 |
15 |
| |||
2022年1月-2022年12月 |
= |
1 |
年 |
15 |
1 |
15 |
| |||
公廁管護(hù)費(fèi)費(fèi)用 |
= |
12787200 |
元 |
15 |
13960244.48 |
15 |
| |||
提供就業(yè)崗位 |
= |
126 |
個(gè) |
10 |
126 |
10 |
| |||
該項(xiàng)目為城市管理延續(xù)項(xiàng)目,本次預(yù)算經(jīng)費(fèi)為1年維護(hù)費(fèi) |
= |
1 |
年 |
10 |
1 |
10 |
| |||
市民滿(mǎn)意度調(diào)查 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
(二)部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2022年我單位未開(kāi)展項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2022年財(cái)政未對(duì)我單位項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:財(cái)務(wù)科,68437588。
?
附件:1.收入支出決算總表
???????????2.收入決算表
???????????3.支出決算表
???????????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
???????????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
???????????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????????? ?7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
???????????8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
???????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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?
附件1
收入支出決算總表 | |||
|
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|
公開(kāi)01表 |
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
單位:萬(wàn)元 | |
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
13,546.21 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
376.84 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.72 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
86.09 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
8,272.41 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,718.72 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
8.50 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
121.59 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
13,923.05 |
本年支出合計(jì) |
13,923.05 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
總計(jì) |
13,923.05 |
總計(jì) |
13,923.05 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
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附件2
收入決算表 | |||||||||||
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公開(kāi)02表 |
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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|
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||||
合計(jì) |
13,923.05 |
13,923.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.73 |
715.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
696.71 |
696.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
92.83 |
92.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
255.10 |
255.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
348.78 |
348.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
撫恤 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡撫恤 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.10 |
86.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.10 |
86.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
59.98 |
59.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
8,272.41 |
8,272.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21103 |
污染防治 |
6,996.29 |
6,996.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
6,996.29 |
6,996.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
1,276.12 |
1,276.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
1,276.12 |
1,276.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,718.72 |
4,718.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,350.38 |
4,350.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,350.38 |
4,350.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
368.34 |
368.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
368.34 |
368.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
農(nóng)林水支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21367 |
三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2136799 |
其他三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
121.59 |
121.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
121.59 |
121.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
113.85 |
113.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
—? 1—
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附件3
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支出決算表 | |||||||
|
|
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|
公開(kāi)03表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
|
|
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計(jì) |
13,923.05 |
2,152.23 |
11,770.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.73 |
715.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
696.71 |
696.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
92.83 |
92.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
255.10 |
255.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
348.78 |
348.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
撫恤 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡撫恤 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.10 |
86.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.10 |
86.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
59.98 |
59.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
8,272.41 |
0.00 |
8,272.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
6,996.29 |
0.00 |
6,996.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
6,996.29 |
0.00 |
6,996.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
1,276.12 |
0.00 |
1,276.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
1,276.12 |
0.00 |
1,276.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,718.72 |
1,228.82 |
3,489.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,350.38 |
1,228.82 |
3,121.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,350.38 |
1,228.82 |
3,121.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
368.34 |
0.00 |
368.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
368.34 |
0.00 |
368.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21367 |
三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2136799 |
其他三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
121.59 |
121.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
121.59 |
121.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
113.85 |
113.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
—? 1—
?
?
附件4
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
|
|
單位:萬(wàn)元 | ||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
13,546.21 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
376.84 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.72 |
715.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
86.09 |
86.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
8,272.41 |
8,272.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,718.72 |
4,350.38 |
368.34 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
121.59 |
121.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
13,923.05 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
13,923.05 |
13,546.21 |
376.84 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
總計(jì) |
13,923.05 |
總計(jì) |
13,923.05 |
13,546.21 |
376.84 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
—? 1—
?
?
附件5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
13,546.21 |
2,152.23 |
11,393.97 | |||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.73 |
715.73 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
696.71 |
696.71 |
0.00 | ||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
92.83 |
92.83 |
0.00 | ||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
255.10 |
255.10 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
348.78 |
348.78 |
0.00 | ||
20808 |
撫恤 |
19.02 |
19.02 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡撫恤 |
19.02 |
19.02 |
0.00 | ||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.10 |
86.10 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.10 |
86.10 |
0.00 | ||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
59.98 |
59.98 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 | ||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
8,272.41 |
0.00 |
8,272.41 | ||
21103 |
污染防治 |
6,996.29 |
0.00 |
6,996.29 | ||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
6,996.29 |
0.00 |
6,996.29 | ||
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
1,276.12 |
0.00 |
1,276.12 | ||
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
1,276.12 |
0.00 |
1,276.12 | ||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,350.38 |
1,228.82 |
3,121.56 | ||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,350.38 |
1,228.82 |
3,121.56 | ||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,350.38 |
1,228.82 |
3,121.56 | ||
221 |
住房保障支出 |
121.59 |
121.59 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
121.59 |
121.59 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
113.85 |
113.85 |
0.00 | ||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
7.74 |
7.74 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
—? 1—
?
?
附件6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 | ||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,514.83 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
252.92 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
331.96 |
30201 |
辦公費(fèi) |
33.67 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
27.44 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
4.72 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
623.89 |
30205 |
水費(fèi) |
0.27 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
92.83 |
30206 |
電費(fèi) |
8.95 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
255.10 |
30207 |
郵電費(fèi) |
11.84 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
48.78 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
14.28 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
9.78 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
113.85 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
11.20 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
31.27 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
384.49 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.21 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
0.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
19.23 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
347.46 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
17.80 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.77 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
48.97 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
32.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
64.50 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
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30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,899.32 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
252.92 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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附件7
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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公開(kāi)07表 |
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) |
0.00 |
376.84 |
376.84 |
0.00 |
376.84 |
0.00 | |||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
368.34 |
368.34 |
0.00 |
368.34 |
0.00 | ||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
368.34 |
368.34 |
0.00 |
368.34 |
0.00 | ||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
368.34 |
368.34 |
0.00 |
368.34 |
0.00 | ||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 | ||
21367 |
三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 | ||
2136799 |
其他三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
本表為空的部門(mén)應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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附件8
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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公開(kāi)08表 |
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
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備注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
本表為空的部門(mén)應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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附件9
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | |||||
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公開(kāi)09表 |
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
(一)支出合計(jì) |
47.00 |
21.76 |
21.76 |
(一)行政單位 |
0.00 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
46.00 |
21.76 |
21.76 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) |
163 |
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
46.00 |
21.76 |
21.76 |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) |
0 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
3.機(jī)要通信用車(chē) |
0 |
其中:外事接待費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
4.應(yīng)急保障用車(chē) |
11 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) |
0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
152 |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
— |
0 |
7.離退休干部用車(chē) |
0 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
— |
0 |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛) |
0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
— |
11 |
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
1,670.79 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
382.35 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
165.99 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
0 |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
1,122.46 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
1,568.73 |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
1,568.73 |
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
|
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三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
— |
0.21 |
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備注:本表反應(yīng)部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
本表為空的單位應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 |
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—? 1—
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重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2022年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明.pdf