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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局

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[ 索引號(hào) ] 11500107009293305G/2023-00022 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)城管局
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-03

417002重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

開(kāi)展清掃保潔服務(wù),維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生。負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)主次干道的清掃保潔、灑水降塵;負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)生活垃圾和餐廚垃圾的收運(yùn);負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理及無(wú)主無(wú)能化糞池清掏管理;制訂并實(shí)施轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案;受委托負(fù)責(zé)轄區(qū)生活垃圾處置費(fèi)核定和減免工作;協(xié)助主管部門(mén)做好全區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

?????本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

(三)單位構(gòu)成

??? 從預(yù)算單位構(gòu)成看,重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級(jí)事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)13,923.05萬(wàn)元,支出總計(jì)13,923.05萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少949.2萬(wàn)元,下降6.4%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)13,923.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少949.2萬(wàn)元,下降6.4%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。其中:財(cái)政撥款收入13,923.05萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)13,923.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少949.2萬(wàn)元,下降6.4%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。其中:基本支出2,152.23萬(wàn)元,占15.5%;項(xiàng)目支出11,770.81萬(wàn)元,占84.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增減0萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13,923.05萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少949.2萬(wàn)元,下降6.4%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,546.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少884.09萬(wàn)元,下降6.1%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。較年初預(yù)算數(shù)減少745.47萬(wàn)元,下降5.2%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,546.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少884.09萬(wàn)元,下降6.1%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。較年初預(yù)算數(shù)減少745.47萬(wàn)元,下降5.2%。主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增減0萬(wàn)元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出715.72萬(wàn)元,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加327.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.4%,主要原因是社會(huì)保障和退休人員相關(guān)支出增加。

(2)衛(wèi)生健康支出86.09萬(wàn)元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.9%,主要原因是2022年醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,年中追加經(jīng)費(fèi)。

(3)節(jié)能環(huán)保支出8,272.41萬(wàn)元,占61.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少687.9萬(wàn)元,下降7.7%,主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,350.38萬(wàn)元,占32.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少365.74萬(wàn)元,下降7.8%,主要原因是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

(5)住房保障支出121.59萬(wàn)元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.14萬(wàn)元,下降14.2%,主要原因是2022年職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,減少住房公積金繳費(fèi)支出。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,152.23萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,899.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加411.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.6%,主要原因是社會(huì)保障和退休人員相關(guān)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、崗位工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)及相關(guān)活動(dòng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)252.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少45.22萬(wàn)元,下降15.2%,主要原因:一是決算口徑調(diào)整;二是2022年實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入376.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少65.12萬(wàn)元,下降14.7%,主要原因是2022年我單位實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致。本年支出376.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少65.12萬(wàn)元,下降14.7%,主要原因是2022年我單位實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的變化導(dǎo)致。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元,基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.76萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少25.24萬(wàn)元,下降53.7%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)審批支出。較上年支出數(shù)減少0.89萬(wàn)元,下降3.9%,主要原因是我單位根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出,“三公”經(jīng)費(fèi)呈逐年下降趨勢(shì)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,與年初預(yù)算和上年決算持平的主要原因是我部門(mén)本年度未安排出國(guó)(境)任務(wù),同時(shí)也未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,與年初預(yù)算和上年決算持平的主要原因是我單位本年度未編制公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,同時(shí)也未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.76萬(wàn)元,主要用于工作車(chē)輛維修費(fèi)、油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少24.24萬(wàn)元,下降52.7%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)審批支出。較上年支出數(shù)減少0.89萬(wàn)元,下降3.9%,主要原因是我單位根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)審批支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增減0萬(wàn)元,本單位2021-2022年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為11輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增減0萬(wàn)元,主要原因是2021-2022年本單位未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,下降27.6%,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況,2022年專(zhuān)技人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)用減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛163輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)152輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛.單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,670.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出382.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出165.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,122.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,568.73萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的93.9%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1,568.73萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的93.9%。主要用于采購(gòu)清潔用品、勞保物資、設(shè)施維修材料、公廁外包服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì) 20 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),均以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng),涉及資金11,770.81萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,情況較好,除部分項(xiàng)目因客觀(guān)原因調(diào)整了單項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)外,均按年初既定績(jī)效目標(biāo)完成。公開(kāi)自評(píng)項(xiàng)目如下:

重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處

2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表


號(hào)

項(xiàng)目
名稱(chēng)

指標(biāo)
名稱(chēng)

指標(biāo)
性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量
單位

指標(biāo)
權(quán)重

全年完
成值

指標(biāo)
得分

說(shuō)明

自評(píng)
得分

1

公廁管護(hù)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算執(zhí)行率

100

%

10

100

10

100

普通公廁管護(hù)

166

15

176

15

無(wú)水生態(tài)公廁管護(hù)數(shù)量

13

15

13

15

2022年1月-2022年12月

1

15

1

15

公廁管護(hù)費(fèi)費(fèi)用

12787200

15

13960244.48

15

提供就業(yè)崗位

126

個(gè)

10

126

10

該項(xiàng)目為城市管理延續(xù)項(xiàng)目,本次預(yù)算經(jīng)費(fèi)為1年維護(hù)費(fèi)

1

10

1

10

市民滿(mǎn)意度調(diào)查

95

%

10

98

10

(二)部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

2022年我單位未開(kāi)展項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

2022年財(cái)政未對(duì)我單位項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:財(cái)務(wù)科,68437588。

?

附件:1.收入支出決算總表

???????????2.收入決算表

???????????3.支出決算表

???????????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

???????????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

???????????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????????? ?7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

???????????8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

???????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

? 1

?


?

附件1

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類(lèi)科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

13,546.21

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

376.84

二、外交支出

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

715.72

九、衛(wèi)生健康支出

86.09

十、節(jié)能環(huán)保支出

8,272.41

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,718.72

十二、農(nóng)林水支出

8.50

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

121.59

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

13,923.05

本年支出合計(jì)

13,923.05

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計(jì)

13,923.05

總計(jì)

13,923.05

備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

? 1

?


?

附件2

收入決算表

公開(kāi)02表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

13,923.05

13,923.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

715.73

715.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

696.71

696.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

92.83

92.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

255.10

255.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

348.78

348.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

19.02

19.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

19.02

19.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

86.10

86.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

86.10

86.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

59.98

59.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

26.12

26.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

8,272.41

8,272.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

6,996.29

6,996.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

6,996.29

6,996.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他節(jié)能環(huán)保支出

1,276.12

1,276.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119999

其他節(jié)能環(huán)保支出

1,276.12

1,276.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,718.72

4,718.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,350.38

4,350.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,350.38

4,350.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

368.34

368.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

368.34

368.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21367

三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136799

其他三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

121.59

121.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

121.59

121.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

113.85

113.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

? 1

?


?

附件3

?

支出決算表

公開(kāi)03表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

13,923.05

2,152.23

11,770.81

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

715.73

715.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

696.71

696.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

92.83

92.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

255.10

255.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

348.78

348.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

19.02

19.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

19.02

19.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

86.10

86.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

86.10

86.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

59.98

59.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

26.12

26.12

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

8,272.41

0.00

8,272.41

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

6,996.29

0.00

6,996.29

0.00

0.00

0.00

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

6,996.29

0.00

6,996.29

0.00

0.00

0.00

21199

其他節(jié)能環(huán)保支出

1,276.12

0.00

1,276.12

0.00

0.00

0.00

2119999

其他節(jié)能環(huán)保支出

1,276.12

0.00

1,276.12

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,718.72

1,228.82

3,489.90

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,350.38

1,228.82

3,121.56

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,350.38

1,228.82

3,121.56

0.00

0.00

0.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

368.34

0.00

368.34

0.00

0.00

0.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

368.34

0.00

368.34

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

21367

三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

2136799

其他三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

121.59

121.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

121.59

121.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

113.85

113.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

? 1

?


?

附件4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)

決算數(shù)

功能分類(lèi)科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

13,546.21

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

376.84

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

715.72

715.72

0.00

0.00

九、衛(wèi)生健康支出

86.09

86.09

0.00

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

8,272.41

8,272.41

0.00

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,718.72

4,350.38

368.34

0.00

十二、農(nóng)林水支出

8.50

0.00

8.50

0.00

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

121.59

121.59

0.00

0.00

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

13,923.05

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

本年支出合計(jì)

13,923.05

13,546.21

376.84

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計(jì)

13,923.05

總計(jì)

13,923.05

13,546.21

376.84

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

? 1

?


?

附件5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

13,546.21

2,152.23

11,393.97

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

715.73

715.73

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

696.71

696.71

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

92.83

92.83

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

255.10

255.10

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

348.78

348.78

0.00

20808

撫恤

19.02

19.02

0.00

2080801

死亡撫恤

19.02

19.02

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

86.10

86.10

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

86.10

86.10

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

59.98

59.98

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

26.12

26.12

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

8,272.41

0.00

8,272.41

21103

污染防治

6,996.29

0.00

6,996.29

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

6,996.29

0.00

6,996.29

21199

其他節(jié)能環(huán)保支出

1,276.12

0.00

1,276.12

2119999

其他節(jié)能環(huán)保支出

1,276.12

0.00

1,276.12

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,350.38

1,228.82

3,121.56

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,350.38

1,228.82

3,121.56

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,350.38

1,228.82

3,121.56

221

住房保障支出

121.59

121.59

0.00

22102

住房改革支出

121.59

121.59

0.00

2210201

住房公積金

113.85

113.85

0.00

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

7.74

7.74

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

? 1

?


?

附件6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

301

工資福利支出

1,514.83

302

商品和服務(wù)支出

252.92

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

331.96

30201

辦公費(fèi)

33.67

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

27.44

30202

印刷費(fèi)

0.00

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

0.00

30103

獎(jiǎng)金

0.00

30203

咨詢(xún)費(fèi)

4.72

31003

專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績(jī)效工資

623.89

30205

水費(fèi)

0.27

31006

大型修繕

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

92.83

30206

電費(fèi)

8.95

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

255.10

30207

郵電費(fèi)

11.84

31008

物資儲(chǔ)備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

48.78

30208

取暖費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

14.28

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

9.78

30211

差旅費(fèi)

0.00

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

住房公積金

113.85

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

11.20

30213

維修(護(hù))費(fèi)

31.27

31013

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

384.49

30215

會(huì)議費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購(gòu)置

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.21

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專(zhuān)用材料費(fèi)

0.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

撫恤金

19.23

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補(bǔ)助

347.46

30225

專(zhuān)用燃料費(fèi)

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.00

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

17.80

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

1.77

31205

利息補(bǔ)貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

48.97

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

32.45

399

其他支出

0.00

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

0.00

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

30399

其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

0.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

64.50

39910

資本性贈(zèng)與

0.00

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39999

其他支出

0.00

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30702

國(guó)外債務(wù)付息

0.00

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1,899.32

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

252.92

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

? 1

?


?

附件7

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

0.00

376.84

376.84

0.00

376.84

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

368.34

368.34

0.00

368.34

0.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

368.34

368.34

0.00

368.34

0.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

368.34

368.34

0.00

368.34

0.00

213

農(nóng)林水支出

0.00

8.50

8.50

0.00

8.50

0.00

21367

三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出

0.00

8.50

8.50

0.00

8.50

0.00

2136799

其他三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出

0.00

8.50

8.50

0.00

8.50

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本表為空的部門(mén)應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

? 1

?


?

附件8

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)08表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本表為空的部門(mén)應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

? 1

?


?

附件9

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開(kāi)09表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

0.00

(一)支出合計(jì)

47.00

21.76

21.76

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

0.00

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

46.00

21.76

21.76

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛)

163

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

46.00

21.76

21.76

1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)

0

3.公務(wù)接待費(fèi)

1.00

0.00

0.00

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)

0

(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

0.00

3.機(jī)要通信用車(chē)

0

其中:外事接待費(fèi)

0.00

4.應(yīng)急保障用車(chē)

11

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)

152

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

0

7.離退休干部用車(chē)

0

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車(chē)

0

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛)

0

(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)

0

4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

11

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

1,670.79

其中:外事接待批次(個(gè))

0

1.政府采購(gòu)貨物支出

382.35

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

0

2.政府采購(gòu)工程支出

165.99

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

1,122.46

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

1,568.73

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

1,568.73

二、會(huì)議費(fèi)

0.00

三、培訓(xùn)費(fèi)

0.21

備注:本表反應(yīng)部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

本表為空的單位應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。

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重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2022年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明.pdf


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