[ 索引號(hào) ] | 11500107009293305G/2023-00019 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
417005重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,依法接受委托集中行使區(qū)級(jí)城市管理綜合行政執(zhí)法范圍的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制措施。
2.承擔(dān)市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城市供水排水、園林綠化、風(fēng)景名勝方面區(qū)管及跨區(qū)域的各項(xiàng)行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
3.承擔(dān)環(huán)境保護(hù)管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
4.承擔(dān)工商管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
5.承擔(dān)交通管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的侵占城市道路的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
6.承擔(dān)水務(wù)管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
7.承擔(dān)食品藥品監(jiān)管方面區(qū)管及跨區(qū)域的戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和綜合行政執(zhí)法工作。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍的督查、糾察工作,對(duì)績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)估。
11.參與涉及城市管理綜合整治工作,承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處,承辦城市管理綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)整治行動(dòng)和重大執(zhí)法活動(dòng)。
12.組織推進(jìn)城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)范化、科技化、信息化建設(shè)。
13.承辦上級(jí)交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
?內(nèi)設(shè):綜合科、執(zhí)法監(jiān)督科、市容秩序管理大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生管理大隊(duì)、市政公用設(shè)施執(zhí)法大隊(duì)、園林綠化管理大隊(duì)、奧體大隊(duì)、違建大隊(duì)。
(三)單位構(gòu)成
?從預(yù)算單位構(gòu)成看,重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬副處級(jí)參公事業(yè)單位。
? 二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,161.28萬(wàn)元,支出總計(jì)2,161.28萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%,主要原因是基本支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,161.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%,主要原因是基本支出減少。其中:財(cái)政撥款收入2,161.28萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,161.28萬(wàn)元,較上年決算減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%,主要原因是基本支出減少。其中:基本支出2,081.27萬(wàn)元,占96.3%;項(xiàng)目支出80.01萬(wàn)元,占3.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,161.28萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%。主要原因是基本支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,161.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%。主要原因是基本支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加230.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.9%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,161.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%。主要原因是基本支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加230.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.9%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出291.18萬(wàn)元,占13.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加156.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)115.5%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)社保費(fèi)用增長(zhǎng)。
(2)衛(wèi)生健康支出65.27萬(wàn)元,占3%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.9%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)社保費(fèi)用增長(zhǎng)。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,692.63萬(wàn)元,占78.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加63.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.9%,主要原因是追加人員經(jīng)費(fèi)等原因。
(4)住房保障支出112.20萬(wàn)元,占5.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.63萬(wàn)元,下降2.3%,主要原因是公積金調(diào)整等原因。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,081.27萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,359.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少327.69萬(wàn)元,下降19.4%,主要原因是工資福利支出等減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、津補(bǔ)貼、各項(xiàng)社保費(fèi)用、公積金、工資福利費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)721.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加384.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.7%,主要原因是按照財(cái)政口徑調(diào)整等原因。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、其他交通費(fèi)用、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)34.01萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少21.99萬(wàn)元,下降39.3%,主要原因是按財(cái)政過(guò)緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費(fèi),較上年支出數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是.按財(cái)政過(guò)緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要是用于因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于購(gòu)置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.01萬(wàn)元,主要用于燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、停車過(guò)路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.99萬(wàn)元,下降38.2%,主要原因是按財(cái)政過(guò)緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是按財(cái)政過(guò)緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于接待公務(wù)餐費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為11輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.09萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)1033.3%,主要原因是加強(qiáng)執(zhí)法方面培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出721.95萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支開(kāi)支辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、食堂伙食費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加384.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.7%,主要原因是根據(jù)財(cái)政口徑進(jìn)行調(diào)整,故機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額4.64萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織本單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出80.01萬(wàn)元。
2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
1 |
區(qū)城市管理移動(dòng)綜合執(zhí)法系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
執(zhí)行率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
案件合格率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
90 |
15 |
|
100 | ||
網(wǎng)絡(luò)安全、性能穩(wěn)定程度 |
≥ |
90 |
% |
15 |
90 |
15 |
| |||
提升案件處理的及時(shí)性 |
≥ |
90 |
% |
15 |
90 |
15 |
| |||
提升案件處理的及時(shí)性;規(guī)范執(zhí)法行為,提升執(zhí)法形象;有效降低執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn);有效提升公眾滿意度。 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
保障政務(wù)服務(wù)工作正常運(yùn)行 |
≥ |
95 |
% |
15 |
95 |
15 |
| |||
公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
95 |
15 |
|
?
(二)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2022年無(wú)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:68511883。
?
????附件:1.收入支出決算總表
????2.收入決算表
????3.支出決算表
????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
附件1
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2,161.28 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
291.18 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
65.27 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,692.63 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
112.20 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
2,161.28 |
本年支出合計(jì) |
2,161.28 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
總計(jì) |
2,161.28 |
總計(jì) |
2,161.28 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
附件2
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
2,161.28 |
2,161.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
167.64 |
167.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.18 |
36.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082801 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.38 |
46.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,692.62 |
1,692.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,692.62 |
1,692.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,612.61 |
1,612.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120104 |
城管執(zhí)法 |
80.01 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
97.82 |
97.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
?
附件3
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) |
2,161.28 |
2,081.27 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
167.64 |
167.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.18 |
36.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082801 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.38 |
46.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,692.62 |
1,612.61 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,692.62 |
1,612.61 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,612.61 |
1,612.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120104 |
城管執(zhí)法 |
80.01 |
0.00 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
97.82 |
97.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
?
?
?
?
?
附件4
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
2,161.28 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
291.18 |
291.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,692.63 |
1,692.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
2,161.28 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
2,161.28 |
2,161.28 |
0.00 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
總計(jì) |
2,161.28 |
總計(jì) |
2,161.28 |
2,161.28 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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附件5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)05表 | ||||
公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
2,161.28 |
2,081.27 |
80.01 | |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
167.64 |
167.64 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.18 |
36.18 |
0.00 |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082801 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.38 |
46.38 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,692.62 |
1,612.61 |
80.01 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,692.62 |
1,612.61 |
80.01 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,612.61 |
1,612.61 |
0.00 |
2120104 |
城管執(zhí)法 |
80.01 |
0.00 |
80.01 |
221 |
住房保障支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
97.82 |
97.82 |
0.00 |
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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附件6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,322.50 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
711.70 |
310 |
資本性支出 |
10.25 |
30101 |
基本工資 |
176.72 |
30201 |
辦公費(fèi) |
8.18 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
207.06 |
30202 |
印刷費(fèi) |
6.73 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
8.92 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
357.35 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
3.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
24.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
2.16 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
87.35 |
30206 |
電費(fèi) |
10.69 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
167.64 |
30207 |
郵電費(fèi) |
18.53 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
46.38 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
8.64 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
8.92 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
15.60 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
172.51 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
7.35 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
31.06 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
51.89 |
30214 |
租賃費(fèi) |
5.58 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
36.81 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.40 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
1.33 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30.75 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
396.28 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
3.69 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.22 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
32.77 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
7.34 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
34.01 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
45.84 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2.37 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
4.08 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
89.90 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,359.32 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
721.95 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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附件7
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
?
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?
附件8
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
?
?
附件9
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
721.95 |
(一)支出合計(jì) |
56.00 |
34.01 |
34.01 |
(一)行政單位 |
0.00 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
721.95 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
55.00 |
34.01 |
34.01 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
11 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
55.00 |
34.01 |
34.01 |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
0 |
3.公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
0 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
3.機(jī)要通信用車 |
0 |
其中:外事接待費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
4.應(yīng)急保障用車 |
11 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
0 |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
— |
0 |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
— |
11 |
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
4.64 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
4.64 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
0 |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
0.00 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
4.64 |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
4.64 |
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
|
|
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
— |
3.40 |
|
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備注:本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
本表為空的單位應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算情況說(shuō)明.pdf