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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局

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[ 索引號(hào) ] 11500107009293305G/2023-00019 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)城管局
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-03

417005重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算情況說(shuō)明


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,依法接受委托集中行使區(qū)級(jí)城市管理綜合行政執(zhí)法范圍的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制措施。

2.承擔(dān)市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城市供水排水、園林綠化、風(fēng)景名勝方面區(qū)管及跨區(qū)域的各項(xiàng)行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。

3.承擔(dān)環(huán)境保護(hù)管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。

4.承擔(dān)工商管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。

5.承擔(dān)交通管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的侵占城市道路的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。

6.承擔(dān)水務(wù)管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。

7.承擔(dān)食品藥品監(jiān)管方面區(qū)管及跨區(qū)域的戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和綜合行政執(zhí)法工作。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍的督查、糾察工作,對(duì)績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)估。

11.參與涉及城市管理綜合整治工作,承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處,承辦城市管理綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)整治行動(dòng)和重大執(zhí)法活動(dòng)。

12.組織推進(jìn)城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)范化、科技化、信息化建設(shè)。

13.承辦上級(jí)交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

?內(nèi)設(shè):綜合科、執(zhí)法監(jiān)督科、市容秩序管理大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生管理大隊(duì)、市政公用設(shè)施執(zhí)法大隊(duì)、園林綠化管理大隊(duì)、奧體大隊(duì)、違建大隊(duì)。

(三)單位構(gòu)成

?從預(yù)算單位構(gòu)成看,重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬副處級(jí)參公事業(yè)單位。

? 二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,161.28萬(wàn)元,支出總計(jì)2,161.28萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%,主要原因是基本支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,161.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%,主要原因是基本支出減少。其中:財(cái)政撥款收入2,161.28萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,161.28萬(wàn)元,較上年決算減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%,主要原因是基本支出減少。其中:基本支出2,081.27萬(wàn)元,占96.3%;項(xiàng)目支出80.01萬(wàn)元,占3.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,161.28萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%。主要原因是基本支出減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,161.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%。主要原因是基本支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加230.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.9%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,161.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少47.51萬(wàn)元,下降2.2%。主要原因是基本支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加230.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.9%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出291.18萬(wàn)元,占13.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加156.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)115.5%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)社保費(fèi)用增長(zhǎng)。

(2)衛(wèi)生健康支出65.27萬(wàn)元,占3%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.9%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)社保費(fèi)用增長(zhǎng)。

(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,692.63萬(wàn)元,占78.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加63.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.9%,主要原因是追加人員經(jīng)費(fèi)等原因。

(4)住房保障支出112.20萬(wàn)元,占5.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.63萬(wàn)元,下降2.3%,主要原因是公積金調(diào)整等原因。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,081.27萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,359.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少327.69萬(wàn)元,下降19.4%,主要原因是工資福利支出等減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、津補(bǔ)貼、各項(xiàng)社保費(fèi)用、公積金、工資福利費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)721.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加384.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.7%,主要原因是按照財(cái)政口徑調(diào)整等原因。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、其他交通費(fèi)用、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)34.01萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少21.99萬(wàn)元,下降39.3%,主要原因是按財(cái)政過(guò)緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費(fèi),較上年支出數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是.按財(cái)政過(guò)緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要是用于因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于購(gòu)置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.01萬(wàn)元,主要用于燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、停車過(guò)路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.99萬(wàn)元,下降38.2%,主要原因是按財(cái)政過(guò)緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是按財(cái)政過(guò)緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于接待公務(wù)餐費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為11輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.09萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)1033.3%,主要原因是加強(qiáng)執(zhí)法方面培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出721.95萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支開(kāi)支辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、食堂伙食費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加384.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.7%,主要原因是根據(jù)財(cái)政口徑進(jìn)行調(diào)整,故機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額4.64萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織本單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出80.01萬(wàn)元。

2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分

1

區(qū)城市管理移動(dòng)綜合執(zhí)法系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

執(zhí)行率

95

%

10

100

10

案件合格率

90

%

15

90

15

100

網(wǎng)絡(luò)安全、性能穩(wěn)定程度

90

%

15

90

15

提升案件處理的及時(shí)性

90

%

15

90

15

提升案件處理的及時(shí)性;規(guī)范執(zhí)法行為,提升執(zhí)法形象;有效降低執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn);有效提升公眾滿意度。

100

%

15

100

15

保障政務(wù)服務(wù)工作正常運(yùn)行

95

%

15

95

15

公眾滿意度

95

%

15

95

15

?

(二)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

2022年無(wú)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:68511883。

?

????附件:1.收入支出決算總表

????2.收入決算表

????3.支出決算表

????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表



附件1

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

2,161.28

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

291.18

九、衛(wèi)生健康支出

65.27

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,692.63

十二、農(nóng)林水支出

0.00

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

112.20

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

2,161.28

本年支出合計(jì)

2,161.28

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計(jì)

2,161.28

總計(jì)

2,161.28

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

附件2

收入決算表

公開(kāi)02表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

2,161.28

2,161.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

291.17

291.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

291.17

291.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

87.35

87.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

167.64

167.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役軍人管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政運(yùn)行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

65.27

65.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

65.27

65.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

46.38

46.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,692.62

1,692.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,692.62

1,692.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政運(yùn)行

1,612.61

1,612.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管執(zhí)法

80.01

80.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

112.20

112.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

112.20

112.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

97.82

97.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

14.38

14.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

?

附件3

支出決算表

公開(kāi)03表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

2,161.28

2,081.27

80.01

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

291.17

291.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

291.17

291.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

87.35

87.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

167.64

167.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役軍人管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政運(yùn)行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

65.27

65.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

65.27

65.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

46.38

46.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,692.62

1,612.61

80.01

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,692.62

1,612.61

80.01

0.00

0.00

0.00

2120101

行政運(yùn)行

1,612.61

1,612.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管執(zhí)法

80.01

0.00

80.01

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

112.20

112.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

112.20

112.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

97.82

97.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

14.38

14.38

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

?

?

?

?

?

附件4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元

項(xiàng)

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

2,161.28

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

291.18

291.18

0.00

0.00

九、衛(wèi)生健康支出

65.27

65.27

0.00

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,692.63

1,692.63

0.00

0.00

十二、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

112.20

112.20

0.00

0.00

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

2,161.28

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

本年支出合計(jì)

2,161.28

2,161.28

0.00

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計(jì)

2,161.28

總計(jì)

2,161.28

2,161.28

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?

?

?

?

?

?

附件5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

2,161.28

2,081.27

80.01

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

291.17

291.17

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

291.17

291.17

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

87.35

87.35

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

167.64

167.64

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

36.18

36.18

0.00

20828

退役軍人管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

2082801

行政運(yùn)行

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

65.27

65.27

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

65.27

65.27

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

46.38

46.38

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

10.64

10.64

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

8.25

8.25

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,692.62

1,612.61

80.01

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,692.62

1,612.61

80.01

2120101

行政運(yùn)行

1,612.61

1,612.61

0.00

2120104

城管執(zhí)法

80.01

0.00

80.01

221

住房保障支出

112.20

112.20

0.00

22102

住房改革支出

112.20

112.20

0.00

2210201

住房公積金

97.82

97.82

0.00

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

14.38

14.38

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

?

?

?

?

?

?

?

附件6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

1,322.50

302

商品和服務(wù)支出

711.70

310

資本性支出

10.25

30101

基本工資

176.72

30201

辦公費(fèi)

8.18

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

207.06

30202

印刷費(fèi)

6.73

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

8.92

30103

獎(jiǎng)金

357.35

30203

咨詢費(fèi)

3.00

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

24.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績(jī)效工資

0.00

30205

水費(fèi)

2.16

31006

大型修繕

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

87.35

30206

電費(fèi)

10.69

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

167.64

30207

郵電費(fèi)

18.53

31008

物資儲(chǔ)備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

46.38

30208

取暖費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

8.64

30209

物業(yè)管理費(fèi)

8.92

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

15.60

30211

差旅費(fèi)

2.00

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

住房公積金

172.51

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

7.35

30213

維修(護(hù))費(fèi)

31.06

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

0.00

30199

其他工資福利支出

51.89

30214

租賃費(fèi)

5.58

31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

36.81

30215

會(huì)議費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購(gòu)置

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

3.40

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.00

31099

其他資本性支出

1.33

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補(bǔ)助

30.75

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

396.28

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

3.69

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

1.22

31205

利息補(bǔ)貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

32.77

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

7.34

399

其他支出

0.00

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

34.01

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

45.84

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

30399

其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

2.37

30240

稅金及附加費(fèi)用

4.08

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

0.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

89.90

39910

資本性贈(zèng)與

0.00

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39999

其他支出

0.00

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30702

國(guó)外債務(wù)付息

0.00

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1,359.32

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

721.95

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附件7

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本表為空的部門應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

?

?

?

附件8

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)08表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本表為空的部門應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

?

?

附件9

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開(kāi)09表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位:萬(wàn)元

項(xiàng)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

721.95

(一)支出合計(jì)

56.00

34.01

34.01

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

721.95

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

55.00

34.01

34.01

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

11

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

55.00

34.01

34.01

1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

0

3.公務(wù)接待費(fèi)

1.00

0.00

0.00

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

0.00

3.機(jī)要通信用車

0

其中:外事接待費(fèi)

0.00

4.應(yīng)急保障用車

11

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

0

(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

11

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

4.64

其中:外事接待批次(個(gè))

0

1.政府采購(gòu)貨物支出

4.64

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

0

2.政府采購(gòu)工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

0.00

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

4.64

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

4.64

二、會(huì)議費(fèi)

0.00

三、培訓(xùn)費(fèi)

3.40

備注:本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

本表為空的單位應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。

?

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算情況說(shuō)明.pdf


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