[ 索引號 ] | 11500107009293305G/2023-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
417重慶市九龍坡區(qū)城市管理局2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行有關市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃并組織實施。
2.負責全區(qū)城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查工作;負責城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。
3.負責區(qū)管城市道路、人行地下通道、橋梁、隧道等設施維護的管理;負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施維護和建設的管理;負責鎮(zhèn)(街道)市政設施維護管理的指導監(jiān)督;指導區(qū)級社會單位市政設施維護管理工作。
4.負責全區(qū)城市供水、節(jié)水、供熱的監(jiān)督管理,以及相關費用征收管理工作;監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)。
5.負責全區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設施管理。
6.組織開展轄區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治工作。
7.指導監(jiān)督全區(qū)城市戶外廣告、店招店牌設置管理工作。
8.負責全區(qū)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理;負責城市生活垃圾經(jīng)營性服務的監(jiān)督。
9.負責農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理。
10.負責全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理;依法負責城市建設項目綠化工程設計方案管理工作;負責城市古樹名木保護管理工作;指導監(jiān)督城市公園應急避難場地的規(guī)劃、建設、管理工作。
11.負責園林綠化行業(yè)市場管理;指導監(jiān)督園林綠化定額、質(zhì)量管理。
12.負責授權范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作;指導監(jiān)督鎮(zhèn)、街、商圈城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
13.負責城市管理的數(shù)字化、智慧化平臺建設與運行的監(jiān)管;
負責城市管理的科學研究和創(chuàng)新管理成果的推廣和運用;開展城
市管理行業(yè)人員培訓。
14.負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)、安全運行的監(jiān)督、管理和指導;負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導。
15.負責制定機關及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。
16.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
(二)機構設置
根據(jù)上述職責,重慶市九龍坡區(qū)城市管理局內(nèi)設 7 個職能科室,分別為辦公室、法制科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、市政
科、安全與督查科、供節(jié)水管理科。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門 2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)城市管理局、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處、重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處(掛牌“重慶市九龍坡區(qū)彩云湖國家濕地公園管理處”)、重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處、重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心。(其中行政單位1個,參公單位 1 個,全額撥款事業(yè)單位 4 個。)
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計58,610.69萬元,支出總計58,610.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少4,721.15萬元、下降7.5%,主要原因:一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支的減少;二是財力縮減調(diào)整部分項目預算。
2.收入情況。2022年度收入合計55,939.3萬元,較上年決算數(shù)增加1,230.38萬元、增長2.2%,主要原因是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收入增加。其中:財政撥款收入55,939.3萬元,占100%。此外,年初結轉和結余2,671.39萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計58,610.69萬元,較上年決算數(shù)減少1,472.68萬元,下降2.5%,主要原因是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目支出的減少。其中:基本支出 9,793.64萬元,占16.7%;項目支出48,817.06萬元,占83.3%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數(shù)減少3,248.47萬元,下降100%,主要原因是2022年不存在結轉結余項目。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2022年度財政撥款收入總計58,610.69萬元。與2021年相比,財政撥款收入總計減少4,721.15萬元,下降7.5%。主要原因:一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收入的減少;二是財力縮減調(diào)整部分項目預算。2022年度財政撥款支出總計58,610.69萬元。與2021年相比,財政撥款支出總計減少4,721.15萬元,下降7.5%。主要原因:一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目支出的減少;二是財力縮減調(diào)整部分項目預算。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入40,201.82萬元,較上年決算數(shù)增加11,551.42萬元,增長40.3%。主要原因:一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支的增加;二是部分項目由政府性基金預算調(diào)整為一般公共預算。較年初預算數(shù)減少3,012.69萬元,下降7%。主要原因一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支的減少;二是財力縮減調(diào)整部分項目預算。此外,年初財政撥款結轉和結余2,671.39萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出42,873.21萬元,較上年決算數(shù)增加8,848.36萬元,增長26%。主要原因是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支的增加。較年初預算數(shù)減少341.30萬元,下降0.8%。主要原因是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致公用經(jīng)費及項目經(jīng)費收支減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數(shù)減少3,248.47萬元,下降100%,主要原因是2022年不存在結轉結余項目。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出16.56萬元,占0.04%,較年初預算數(shù)增加16.56萬元,增長100%,主要原因是年中追加發(fā)改委重點項目研究可研及補助。
(2)文化旅游體育與傳媒支出94.74萬元,占0.2%,較年初預算數(shù)增加94.74萬元,增長100%,主要原因是年中追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)宣傳經(jīng)費等。
(3)社會保障與就業(yè)支出2,113.8萬元,占4.9%,較年初預算數(shù)增加916.07萬元,增長76.5%,主要原因是社會保障和退休人員相關支出增加。
(4)衛(wèi)生健康支出329.19萬元,占0.8%,較年初預算數(shù)增加32.3萬元,增長10.9%,主要原因:一是年中追加抗疫資金;二是2022年醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整導致支出增加。
(5)節(jié)能環(huán)保支出10,943.8萬元,占25.5%,較年初預算數(shù)增加1,983.5萬元,增長22.1%,主要原因是2021年結轉資金支付桃花溪石坪支流、楊溪河支流、支一支二線雨污分流整治工程項目款。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,847.79萬元,占67.3%,較年初預算數(shù)減少3,237.61萬元,下降10.1%,主要原因一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支的減少;二是財力縮減調(diào)整部分項目預算。
(7)自然資源海洋氣象等支出4.33萬元,占0.01%,與較年初預算數(shù)一致,無增減。
(8)住房保障支出516.48萬元,占1.2%,較年初預算數(shù)減少27.38萬元,下降5%,主要原因是2022年職工住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整,減少住房公積金繳費支出。
(9)其他支出6.52萬元,占0.02%,較年初預算數(shù)增加6.52萬元,增長100%,主要原因是當年有退休職工死亡撫恤和喪葬費支出。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出9,793.64萬元。其中:人員經(jīng)費7,910.13萬元,較上年決算數(shù)增加1,175.49萬元,增長17.5%,主要原因:一是決算口徑調(diào)整;二是社會保障和離退休費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、 其他工資福利支出等。公用經(jīng)費1,883.51萬元,較上年決算數(shù)減少580.18萬元,下降23.5%,主要原因:一是決算口徑調(diào)整;二是厲行節(jié)約,嚴控辦公費、“三公”等支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,水電費,物業(yè)管理費,工會經(jīng)費,維修費,委托業(yè)務費等商品和服務支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入15,737.48萬元,較上年決算數(shù)減少10,321.04萬元,下降39.6%,主要原因:一是部分項目由政府性基金預算調(diào)整為一般公共預算;二是2022年實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支減少。本年支出15,737.48萬元,較上年決算數(shù)減少10,321.04萬元,下降39.6%,主要原因:一是部分項目由政府性基金預算調(diào)整為一般公共預算;二是2022年實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支減少。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門 2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計143.71萬元,較年初預算數(shù)減少69.29萬元,下降32.5%,主要原因是我部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神 和厲行節(jié)約的要求,全年支出下降。較上年決算數(shù)增加28.86萬元,增長25.1%,主要原因是我部門根據(jù)實際工作需要,購置公務車輛2輛。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,較年初預算數(shù)增加0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,與年初預算和上年決算持平的主要原因是我部門本年度未安排出國(境)任務,同時也未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務車購置費35.88萬元,主要用于我部門購置公務用車。較年初預算數(shù)減少0.12萬元,減少0.3%,主要原因是我部門厲行節(jié)約。較上年決算數(shù)增加35.88萬元,增長100%,主要原因是我部門根據(jù)實際工作需要,購置公務車2輛。
公務車運行維護費107.83萬元,主要用于機要文件交換、
市內(nèi)因公出行、城市督查、城市執(zhí)法等工作所需車輛的保險費,燃油費,維修費等支出。較年初預算數(shù)減少78.17萬元,下降42%,主要原因是按財政過緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少5.94萬元,下降5.2%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定、嚴禁公車私用、厲行節(jié)約。
公務接待費0萬元,較年初預算數(shù)減少9萬元,下降100%,主要原因是我部門2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。較上年決算數(shù)減少1.08萬元,下降100%,主要原因是我部門2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置2輛,公務車保有量為38輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0元,車均購置費17.94萬元,車均維護費2.84萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,主要原因是我部門2021-2022年均未發(fā)生會議費。本年度培訓費支出5.64萬元,較上年決算數(shù)增加3.36萬元,增長147.4%,主要原因是我部門根據(jù)工作需要,加強執(zhí)法方面培訓。
(二)機關運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出831.55萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、勞務費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加332.44萬元,增長66.6%,主要原因是決算口徑調(diào)整。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛223輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車6輛、應急保障用車65輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車152輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額12,994.91萬元,其中:政府采購貨物支出1,551.99萬元、政府采購工程支出3,459.45萬元、政府采購服務支出7,983.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額9,256.3萬元,占政府采購支出總額的71.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 7,797.58萬元,占政府采購支出總額的60%。主要用于采購市政設施、環(huán)衛(wèi)設施、園林綠化工程、路面清掃服 務、園林綠化管護服務、市政設施維護服務等項目。
五、預算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求,我局對部門整體和 295個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展一般項目自評295個,涉及資金 48,817.06萬元。
整體績效自評表:
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||
主管部門 | 重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | 部門 | 黎愉 | 聯(lián)系電話 | 68883136 | 自評總分 | 98.39 | ||
當年績效 | 年初績效目標 | 全年(調(diào)整)績效目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||
堅持以人民為中心的發(fā)展思想,圍繞城市提升,深化“大城細管、大城智管、大城眾管”,持續(xù)開展城市綜合管理“七大工程”,著力抓好民生實事、垃圾分類、國衛(wèi)復審等重點任務,營造城市管理良好環(huán)境,努力實現(xiàn)城市讓生活更美好。 | ? | ?堅持以人民為中心的發(fā)展思想,圍繞城市提升,深化“大城細管、大城智管、大城眾管”,持續(xù)開展城市綜合管理“七大工程”,著力抓好民生實事、垃圾分類、國衛(wèi)復審等重點任務,營造城市管理良好環(huán)境,努力實現(xiàn)城市讓生活更美好。 | |||||||
指標名稱 | 計量 | 指標 | 指標值 | 指標權重 | 全年 | 指標得分 | 說明 | ||
年度預算執(zhí)行率 | % | = | 100 | 10 | 83.94 | 8.39 | ? | ||
城市生活垃圾回收利用率 | % | ≥ | 39.11 | 15 | 49 | 15 | ? | ||
市民投訴問題回復率 | % | ≥ | 95 | 15 | 99 | 15 | ? | ||
市政設施完好率 | % | ≥ | 96 | 15 | 98 | 15 | ? | ||
供水水質(zhì)綜合合格率 | % | ≥ | 95 | 15 | 99 | 15 | ? | ||
綠化完好率 | % | ≥ | 95 | 15 | 98 | 15 | ? | ||
部門預決算按時公開率 | % | = | 100 | 15 | 100 | 15 | ? | ||
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項目績效自評表:
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ||||||||||
2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 指標名稱 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 計量單位 | 指標權重 | 全年完成值 | 指標得分 | 說明 | 自評得分 |
1 | 2022路面清掃經(jīng)費(政府購買服務) | 城市主干 | ≥ | 358 | 萬平方米 | 20 | 360 | 20 | ? | 99 |
商圈 | ≥ | 42 | % | 20 | 43 | 20 | ? | |||
機械化作業(yè)率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
項目實施時間 | = | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ? | |||
清潔覆蓋率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
保障城市環(huán)境干凈整潔 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
市民滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 94 | 9 | ? | |||
年度預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? |
?
(二)部門重點績效評價情況
我部門對2022年路面清掃經(jīng)費(政府購買服務)開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金2839.35萬元,評價得分99分,績效評價發(fā)現(xiàn)了清掃保潔市民滿意度未能達到預定目標等主要問題,提出加強作業(yè)公司考核監(jiān)管、延長保潔時長,提高保潔質(zhì)量等下一步工作建議。
(三)財政績效評價情況
財政未對我部門項目開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68883136
?
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
?????????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
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附件1
收入支出決算總表 | |||
? | ? | ? | 公開01表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ? | 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 40,201.82 | 一、一般公共服務支出 | 16.56 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 15,737.48 | 二、外交支出 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 0 | 三、國防支出 | 0 |
四、上級補助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
五、事業(yè)收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
六、經(jīng)營收入 | 0 | 六、科學技術支出 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 94.74 |
八、其他收入 | 0 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 2,113.80 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 329.19 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 10,943.80 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41,356.48 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 8.5 |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | 0 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 516.48 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0 |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0 |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 3,226.81 |
? | ? | 二十四、債務還本支出 | 0 |
? | ? | 二十五、債務付息支出 | 0 |
? | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0 |
本年收入合計 | 55,939.30 | 本年支出合計 | 58,610.69 |
??? 使用非財政撥款結余 | 0 | ??? 結余分配 | 0 |
??? 年初結轉和結余 | 2,671.39 | ??? 年末結轉和結余 | 0 |
總計 | 58,610.69 | 總計 | 58,610.69 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
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附件2
收入決算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||
合計 | 55,939.30 | 55,939.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服務支出 | 16.56 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20133 | 宣傳事務 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013399 | ? 其他宣傳事務支出 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 94.74 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 75.24 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 75.24 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,113.79 | 2,113.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2,081.67 | 2,081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | ? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 363.44 | 363.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | ? 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 915.79 | 915.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 802.44 | 802.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 撫恤 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | ? 死亡撫恤 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20828 | 退役軍人管理事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082801 | ? 行政運行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 329.19 | 329.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100410 | ? 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 311.76 | 311.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 61.38 | 61.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | ? 公務員醫(yī)療補助 | 17.76 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 74.22 | 74.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 8,272.41 | 8,272.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21103 | 污染防治 | 6,996.29 | 6,996.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110304 | ? 固體廢棄物與化學品 | 6,996.29 | 6,996.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 1,276.12 | 1,276.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2119999 | ? 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 1,276.12 | 1,276.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41,356.48 | 41,356.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 12,732.85 | 12,732.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120101 | ? 行政運行 | 2,053.50 | 2,053.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | ? 城管執(zhí)法 | 80.01 | 80.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 10,599.34 | 10,599.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 9,483.55 | 9,483.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 9,483.55 | 9,483.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,630.38 | 4,630.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,630.38 | 4,630.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 11,741.93 | 11,741.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 11,741.93 | 11,741.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 766.77 | 766.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2121301 | ? 城市公共設施 | 766.77 | 766.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,001.00 | 2,001.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2129999 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,001.00 | 2,001.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21367 | 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2136799 | ? 其他三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22001 | 自然資源事務 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200106 | ? 自然資源利用與保護 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 516.48 | 516.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 516.48 | 516.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | ? 住房公積金 | 466.99 | 466.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | ? 購房補貼 | 49.49 | 49.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 3,226.81 | 3,226.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2290402 | ? 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2299999 | ? 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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附件3
支出決算表 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 | ||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ? | 單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 | 58,610.69 | 9,793.64 | 48,817.06 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服務支出 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 0 |
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 |
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 |
20133 | 宣傳事務 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2013399 | ? 其他宣傳事務支出 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 94.74 | 0 | 94.74 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 75.24 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 |
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 75.24 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,113.79 | 2,113.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2,081.67 | 2,081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | ? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 363.44 | 363.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | ? 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 915.79 | 915.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 802.44 | 802.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 撫恤 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | ? 死亡撫恤 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20828 | 退役軍人管理事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082801 | ? 行政運行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 329.19 | 311.76 | 17.43 | 0 | 0 | 0 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 17.43 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 |
2100410 | ? 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 17.43 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 311.76 | 311.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 61.38 | 61.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | ? 公務員醫(yī)療補助 | 17.76 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 74.22 | 74.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10,943.80 | 0 | 10,943.80 | 0 | 0 | 0 |
21103 | 污染防治 | 9,667.68 | 0 | 9,667.68 | 0 | 0 | 0 |
2110302 | ? 水體 | 2,671.39 | 0 | 2,671.39 | 0 | 0 | 0 |
2110304 | ? 固體廢棄物與化學品 | 6,996.29 | 0 | 6,996.29 | 0 | 0 | 0 |
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 1,276.12 | 0 | 1,276.12 | 0 | 0 | 0 |
2119999 | ? 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 1,276.12 | 0 | 1,276.12 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41,356.48 | 6,845.08 | 34,511.42 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 12,732.85 | 2,593.30 | 10,139.56 | 0 | 0 | 0 |
2120101 | ? 行政運行 | 2,053.50 | 2,053.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | ? 城管執(zhí)法 | 80.01 | 0 | 80.01 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 10,599.34 | 539.8 | 10,059.55 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 9,483.55 | 3,022.96 | 6,460.60 | 0 | 0 | 0 |
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 9,483.55 | 3,022.96 | 6,460.60 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,630.38 | 1,228.82 | 3,401.56 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,630.38 | 1,228.82 | 3,401.56 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 11,741.93 | 0 | 11,741.93 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 11,741.93 | 0 | 11,741.93 | 0 | 0 | 0 |
21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 766.77 | 0 | 766.77 | 0 | 0 | 0 |
2121301 | ? 城市公共設施 | 766.77 | 0 | 766.77 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,001.00 | 0 | 2,001.00 | 0 | 0 | 0 |
2129999 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,001.00 | 0 | 2,001.00 | 0 | 0 | 0 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
21367 | 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
2136799 | ? 其他三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
22001 | 自然資源事務 | 4.33 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
2200106 | ? 自然資源利用與保護 | 4.33 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 516.48 | 516.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 516.48 | 516.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | ? 住房公積金 | 466.99 | 466.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | ? 購房補貼 | 49.49 | 49.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 3,226.81 | 6.52 | 3,220.29 | 0 | 0 | 0 |
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 3,220.29 | 0 | 3,220.29 | 0 | 0 | 0 |
2290402 | ? 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 3,220.29 | 0 | 3,220.29 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2299999 | ? 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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附件4
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
? | ? | ? | ? | 公開04表 | ||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ? | ? | 單位:萬元 | |||
收 ??? 入 | 支 ??? 出 | |||||
項 ?? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
? | ? | ? | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
一、一般公共預算財政撥款 | 40,201.82 | 一、一般公共服務支出 | 16.56 | 16.56 | 0 | 0 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 15,737.48 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 0 | 三、國防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 六、科學技術支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 94.74 | 94.74 | 0 | 0 |
? | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 2,113.80 | 2,113.80 | 0 | 0 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 329.19 | 329.19 | 0 | 0 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 10,943.80 | 10,943.80 | 0 | 0 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41,356.48 | 28,847.79 | 12,508.70 | 0 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 516.48 | 516.48 | 0 | 0 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 3,226.81 | 6.52 | 3,220.29 | 0 |
本年收入合計 | 55,939.30 | 二十四、債務還本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年初財政撥款結轉和結余 | 2,671.39 | 二十五、債務付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、一般公共預算財政撥款 | 2,671.39 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0 | 本年支出合計 | 58,610.69 | 42,873.21 | 15,737.48 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 0 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 58,610.69 | 總計 | 58,610.69 | 42,873.21 | 15,737.48 | 0 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
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附件5
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ? | ? | 單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 42,873.21 | 9,793.64 | 33,079.57 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 16.56 | 0 | 16.56 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 2.56 | 0 | 2.56 | ||
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.56 | 0 | 2.56 | ||
20133 | 宣傳事務 | 14 | 0 | 14 | ||
2013399 | ? 其他宣傳事務支出 | 14 | 0 | 14 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 94.74 | 0 | 94.74 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.5 | 0 | 19.5 | ||
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 19.5 | 0 | 19.5 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 75.24 | 0 | 75.24 | ||
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 75.24 | 0 | 75.24 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,113.79 | 2,113.79 | 0 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2,081.67 | 2,081.67 | 0 | ||
2080505 | ? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 363.44 | 363.44 | 0 | ||
2080506 | ? 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 915.79 | 915.79 | 0 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 802.44 | 802.44 | 0 | ||
20808 | 撫恤 | 32.12 | 32.12 | 0 | ||
2080801 | ? 死亡撫恤 | 32.12 | 32.12 | 0 | ||
20828 | 退役軍人管理事務 | 0 | 0 | 0 | ||
2082801 | ? 行政運行 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 329.19 | 311.76 | 17.43 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 17.43 | 0 | 17.43 | ||
2100410 | ? 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 17.43 | 0 | 17.43 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 311.76 | 311.76 | 0 | ||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 61.38 | 61.38 | 0 | ||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 158.4 | 158.4 | 0 | ||
2101103 | ? 公務員醫(yī)療補助 | 17.76 | 17.76 | 0 | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 74.22 | 74.22 | 0 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10,943.80 | 0 | 10,943.80 | ||
21103 | 污染防治 | 9,667.68 | 0 | 9,667.68 | ||
2110302 | ? 水體 | 2,671.39 | 0 | 2,671.39 | ||
2110304 | ? 固體廢棄物與化學品 | 6,996.29 | 0 | 6,996.29 | ||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 1,276.12 | 0 | 1,276.12 | ||
2119999 | ? 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 1,276.12 | 0 | 1,276.12 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 28,847.78 | 6,845.08 | 22,002.72 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 12,732.85 | 2,593.30 | 10,139.56 | ||
2120101 | ? 行政運行 | 2,053.50 | 2,053.50 | 0 | ||
2120104 | ? 城管執(zhí)法 | 80.01 | 0 | 80.01 | ||
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 10,599.34 | 539.8 | 10,059.55 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 9,483.55 | 3,022.96 | 6,460.60 | ||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 9,483.55 | 3,022.96 | 6,460.60 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,630.38 | 1,228.82 | 3,401.56 | ||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,630.38 | 1,228.82 | 3,401.56 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,001.00 | 0 | 2,001.00 | ||
2129999 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,001.00 | 0 | 2,001.00 | ||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 | 0 | 4.33 | ||
22001 | 自然資源事務 | 4.33 | 0 | 4.33 | ||
2200106 | ? 自然資源利用與保護 | 4.33 | 0 | 4.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 516.48 | 516.48 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 516.48 | 516.48 | 0 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 466.99 | 466.99 | 0 | ||
2210203 | ? 購房補貼 | 49.49 | 49.49 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0 | ||
2299999 | ? 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
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附件6
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ? | ? | ? | 單位:萬元 | ||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 7,044.65 | 302 | 商品和服務支出 | 1,846.77 | 310 | 資本性支出 | 36.74 |
30101 | ? 基本工資 | 1,149.23 | 30201 | ? 辦公費 | 92.43 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0 |
30102 | ? 津貼補貼 | 380.35 | 30202 | ? 印刷費 | 11.74 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 35.41 |
30103 | ? 獎金 | 485.67 | 30203 | ? 咨詢費 | 7.72 | 31003 | ? 專用設備購置 | 0 |
30106 | ? 伙食補助費 | 29.94 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0 | 31005 | ? 基礎設施建設 | 0 |
30107 | ? 績效工資 | 1,557.94 | 30205 | ? 水費 | 8.21 | 31006 | ? 大型修繕 | 0 |
30108 | ? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 363.44 | 30206 | ? 電費 | 34.95 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 915.79 | 30207 | ? 郵電費 | 57.17 | 31008 | ? 物資儲備 | 0 |
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 198.93 | 30208 | ? 取暖費 | 0 | 31009 | ? 土地補償 | 0 |
30111 | ? 公務員醫(yī)療補助繳費 | 15.76 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 35.73 | 31010 | ? 安置補助 | 0 |
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 58.41 | 30211 | ? 差旅費 | 2.93 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0 |
30113 | ? 住房公積金 | 589.19 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0 |
30114 | ? 醫(yī)療費 | 32.42 | 30213 | ? 維修(護)費 | 71.22 | 31013 | ? 公務用車購置 | 0 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 1,267.59 | 30214 | ? 租賃費 | 12.65 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 865.48 | 30215 | ? 會議費 | 0 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0 |
30301 | ? 離休費 | 0 | 30216 | ? 培訓費 | 5.64 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0 |
30302 | ? 退休費 | 0 | 30217 | ? 公務接待費 | 0 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 1.33 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0 | 30218 | ? 專用材料費 | 0 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0 |
30304 | ? 撫恤金 | 38.86 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0 | 31201 | ? 資本金注入 | 0 |
30305 | ? 生活補助 | 770.77 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0 | 31203 | ? 政府投資基金股權投資 | 0 |
30306 | ? 救濟費 | 0 | 30226 | ? 勞務費 | 826.3 | 31204 | ? 費用補貼 | 0 |
30307 | ? 醫(yī)療費補助 | 49.85 | 30227 | ? 委托業(yè)務費 | 46.09 | 31205 | ? 利息補貼 | 0 |
30308 | ? 助學金 | 0 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 185.74 | 31299 | ? 其他對企業(yè)補助 | 0 |
30309 | ? 獎勵金 | 0 | 30229 | ? 福利費 | 51.26 | 399 | 其他支出 | 0 |
30310 | ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 86.07 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0 |
30311 | ? 代繳社會保險費 | 0 | 30239 | ? 其他交通費用 | 67.46 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0 |
30399 | ? 其他個人和家庭的補助支出 | 6.01 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 4.08 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0 |
? | ? | ? | 30299 | ? 其他商品和服務支出 | 239.37 | 39910 | 資本性贈與 | 0 |
? | ? | ? | 307 | 債務利息及費用支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
? | ? | ? | 30701 | ? 國內(nèi)債務付息 | 0 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30702 | ? 國外債務付息 | 0 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30703 | ? 國內(nèi)債務發(fā)行費用 | 0 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30704 | ? 國外債務發(fā)行費用 | 0 | ? | ? | ? |
人員經(jīng)費合計 | 7,910.13 | 公用經(jīng)費合計 | 1,883.51 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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附件7
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 | |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ? | ? | ? | 單位:萬元 | |||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | 0 | 15,737.48 | 15,737.48 | 0 | 15,737.48 | 0 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | 12,508.70 | 12,508.70 | 0 | 12,508.70 | 0 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0 | 11,741.93 | 11,741.93 | 0 | 11,741.93 | 0 | ||
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0 | 11,741.93 | 11,741.93 | 0 | 11,741.93 | 0 | ||
21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 0 | 766.77 | 766.77 | 0 | 766.77 | 0 | ||
2121301 | ? 城市公共設施 | 0 | 766.77 | 766.77 | 0 | 766.77 | 0 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | ||
21367 | 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | ||
2136799 | ? 其他三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 0 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0 | 3,220.29 | 0 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 0 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0 | 3,220.29 | 0 | ||
2290402 | ? 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0 | 3,220.29 | 0 | ||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
本表為空的部門應將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||||
附件8
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開08表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ? | 單位:萬元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
合計 | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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附件9
機構運行信息表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
項? 目 | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 決算數(shù) | 項? 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關運行經(jīng)費 | 831.55 |
? (一)支出合計 | 213 | 143.71 | 143.71 | ? (一)行政單位 | 109.6 |
???? 1.因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | ? (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 721.95 |
???? 2.公務用車購置及運行維護費 | 204 | 143.71 | 143.71 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
????? (1)公務用車購置費 | 36 | 35.88 | 35.88 | ? (一)車輛數(shù)合計(輛) | 223 |
????? (2)公務用車運行維護費 | 186 | 107.83 | 107.83 | ???? 1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 | 0 |
???? 3.公務接待費 | 9 | 0 | 0 | ???? 2.主要領導干部用車 | 0 |
????? (1)國內(nèi)接待費 | — | — | 0 | ???? 3.機要通信用車 | 6 |
?????????? 其中:外事接待費 | — | — | 0 | ???? 4.應急保障用車 | 65 |
????? (2)國(境)外接待費 | — | — | 0 | ???? 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 |
? (二)相關統(tǒng)計數(shù) | — | — | — | ???? 6.特種專業(yè)技術用車 | 152 |
???? 1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | — | — | 0 | ???? 7.離退休干部用車 | 0 |
???? 2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | — | 0 | ???? 8.其他用車 | 0 |
???? 3.公務用車購置數(shù)(輛) | — | — | 2 | ? (二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛) | 0 |
???? 4.公務用車保有量(輛) | — | — | 38 | 六、政府采購支出信息 | — |
???? 5.國內(nèi)公務接待批次(個) | — | — | 0 | ? (一)政府采購支出合計 | 12,994.91 |
??????? 其中:外事接待批次(個) | — | — | 0 | ???? 1.政府采購貨物支出 | 1,551.99 |
???? 6.國內(nèi)公務接待人次(人) | — | — | 0 | ???? 2.政府采購工程支出 | 3,459.45 |
??????? 其中:外事接待人次(人) | — | — | 0 | ???? 3.政府采購服務支出 | 7,983.48 |
???? 7.國(境)外公務接待批次(個) | — | — | 0 | ? (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 9,256.30 |
???? 8.國(境)外公務接待人次(人) | — | — | 0 | ??????? 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 7,797.58 |
二、會議費 | — | — | 0 | ? | ? |
三、培訓費 | — | — | 5.64 | ? | ? |
備注:本表反應部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預算批復數(shù),全年預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反應按照規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局2022年部門決算情況說明.pdf