[ 索引號 ] | 11500107MB1502299Y/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級)2025年預算公開情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1. 執(zhí)行大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關法規(guī)、規(guī)章,組織實施相關行業(yè)技術規(guī)范和標準。研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。組織實施相關政策措施和評價體系。
2. 負責數(shù)據(jù)資源建設、管理,促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負責推進全區(qū)政府數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進數(shù)據(jù)資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推動全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設工作。
3. 負責全區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術和國民經(jīng)濟各領域融合應用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學研用結合,推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領域發(fā)展。
4. 負責推進全區(qū)信息化應用工作。統(tǒng)籌推進全區(qū)智慧城市建設。負責組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領域的信息化應用,協(xié)調(diào)解決信息化建設中的重大問題。
5. 牽頭開展全區(qū)信息化項目方案技術審核、過程監(jiān)管、運行后評價工作,負責修訂信息化項目管理制度。
6. 負責協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎設施建設。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡部署和規(guī)?;逃?。
7. 負責推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領域?qū)ν饨涣骱献鳌=M織參與交流合作活動,指導開展區(qū)域化合作,承辦相關活動。
8. 指導大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業(yè)協(xié)會、學會、聯(lián)盟機構工作。
9. 協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)基礎制度建設,協(xié)調(diào)推動公共服務和社會治理信息化,協(xié)調(diào)全區(qū)重要信息資源開發(fā)利用與共享,推動信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通。推進數(shù)字重慶建設,促進智慧城市建設。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級內(nèi)設辦公室、信息化和數(shù)據(jù)資源管理科、應用發(fā)展科3個科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)1152.56萬元,其中:一般公共預算撥款1152.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加376.11萬元,主要是一般公共預算撥款增加376.11萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)1152.56萬元,其中:科學技術支出預算1081.07萬元,社會保障和就業(yè)支出預算33.35萬元,衛(wèi)生健康支出預算15.66萬元,住房保障支出預算22.48萬元。支出預算較2024年增加376.11萬元,主要是基本支出預算增加2.03萬元,項目支出預算增加374.08萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1152.56萬元,一般公共預算財政撥款支出1152.56萬元,比2024年增加376.11萬元。其中:基本支出301.78萬元,比2024年增加2.03萬元,主要原因是在職人員工資基數(shù)調(diào)整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出850.78萬元,比2024年增加374.08萬元,主要原因是項目總額增加,主要用于保障九龍云建云遷云、招商引資等重點工作。
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算8萬元,比2024年減少21萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費5萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是牢固樹立過“緊日子”思想,嚴控“三公”經(jīng)費支出;公務用車運行維護費3萬元,比2024年減少2萬元,主要原因是牢固樹立過“緊日子”思想,嚴控“三公”經(jīng)費支出;公務用車購置費0萬元,比2024年減少18萬元,主要原因是2024年原公車報廢,重新購置1輛公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費63.07萬元,比上年減少4.79萬元,主要原因為牢固樹立過“緊日子”思想,嚴控公用經(jīng)費支出,主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、公務接待費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額3.2萬元:政府采購貨物預算3.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3.2萬元:政府采購貨物預算3.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款850.78萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:彭開欣,電話:023-68780166
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附件:1.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級財政撥款收支總表
2.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級政府性基金預算支出表
7.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門收支總表
8.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門收入總表
9.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級政府采購明細表
13.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級項目績效目標表
附件1
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
1,152.56 |
一、本年支出 |
1,152.56 |
1,152.56 |
||
一般公共預算資金 |
1,152.56 |
科學技術支出 |
1,081.07 |
1,081.07 |
||
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.35 |
33.35 |
|||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.66 |
15.66 |
|||
住房保障支出 |
22.48 |
22.48 |
||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入合計 |
1,152.56 |
支出合計 |
1,152.56 |
1,152.56 |
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附件2
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2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
1,152.56 |
301.78 |
850.78 | |
206 |
科學技術支出 |
1,081.07 |
230.29 |
850.78 |
20601 |
科學技術管理事務 |
1,081.07 |
230.29 |
850.78 |
2060101 |
行政運行 |
230.29 |
230.29 |
|
2060199 |
其他科學技術管理事務支出 |
850.78 |
850.78 | |
20699 |
其他科學技術支出 |
|||
2069999 |
其他科學技術支出 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.35 |
33.35 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.35 |
33.35 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
22.23 |
22.23 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.12 |
11.12 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.66 |
15.66 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.66 |
15.66 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.81 |
11.81 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.76 |
1.76 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.08 |
2.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.48 |
22.48 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.48 |
22.48 |
|
2210201 |
住房公積金 |
19.55 |
19.55 |
|
2210203 |
購房補貼 |
2.93 |
2.93 |
?
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附件3
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款 基本支出預算表 | ||||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
301.78 |
238.71 |
63.07 | |
301 |
工資福利支出 |
250.71 |
238.71 |
12.00 |
30101 |
基本工資 |
45.64 |
45.64 |
|
30102 |
津貼補貼 |
39.52 |
39.52 |
|
30103 |
獎金 |
80.72 |
80.72 |
|
30106 |
伙食補助費 |
12.00 |
12.00 | |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
22.23 |
22.23 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
11.12 |
11.12 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
11.81 |
11.81 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
1.76 |
1.76 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.50 |
2.50 |
|
30113 |
住房公積金 |
19.55 |
19.55 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.65 |
1.65 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.20 |
2.20 |
|
302 |
商品和服務支出 |
48.07 |
48.07 | |
30201 |
辦公費 |
0.20 |
0.20 | |
30205 |
水費 |
0.33 |
0.33 | |
30206 |
電費 |
0.77 |
0.77 | |
30207 |
郵電費 |
2.90 |
2.90 | |
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.78 |
1.78 | |
30216 |
培訓費 |
1.29 |
1.29 | |
30217 |
公務接待費 |
1.00 |
1.00 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
21.72 |
21.72 | |
30229 |
福利費 |
2.58 |
2.58 | |
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
3.00 | |
30239 |
其他交通費用 |
10.27 |
10.27 | |
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.22 |
2.22 | |
310 |
資本性支出 |
3.00 |
3.00 | |
31002 |
辦公設備購置 |
3.00 |
3.00 |
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附件4
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款 基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
301.78 | |
501 |
機關工資福利支出 |
250.71 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
165.89 |
50102 |
社會保障繳費 |
49.42 |
50103 |
住房公積金 |
19.55 |
50199 |
其他工資福利支出 |
15.85 |
502 |
機關商品和服務支出 |
48.07 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
40.56 |
50203 |
培訓費 |
1.29 |
50206 |
公務接待費 |
1.00 |
50208 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
2.22 |
503 |
機關資本性支出 |
3.00 |
50306 |
設備購置 |
3.00 |
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附件5
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
8.00 |
3.00 |
3.00 |
5.00 |
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?
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附件6
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件7
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
1,152.56 |
合計 |
1,152.56 |
一般公共預算資金 |
1,152.56 |
科學技術支出 |
1,081.07 |
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.35 | |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.66 | |
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
22.48 | |
事業(yè)收入資金 |
|||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件8
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
1,152.56 |
1,152.56 |
|||||||||
206 |
科學技術支出 |
1,081.07 |
1,081.07 |
||||||||
20601 |
科學技術管理事務 |
1,081.07 |
1,081.07 |
||||||||
2060101 |
行政運行 |
230.29 |
230.29 |
||||||||
2060199 |
其他科學技術管理事務支出 |
850.78 |
850.78 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.35 |
33.35 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.35 |
33.35 |
||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
22.23 |
22.23 |
||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.12 |
11.12 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.66 |
15.66 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.66 |
15.66 |
||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.81 |
11.81 |
||||||||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.76 |
1.76 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.08 |
2.08 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
22.48 |
22.48 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
22.48 |
22.48 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
19.55 |
19.55 |
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
2.93 |
2.93 |
?
?
附件9
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
1,152.56 |
301.78 |
850.78 | |
206 |
科學技術支出 |
1,081.07 |
230.29 |
850.78 |
20601 |
科學技術管理事務 |
1,081.07 |
230.29 |
850.78 |
2060101 |
行政運行 |
230.29 |
230.29 |
|
2060199 |
其他科學技術管理事務支出 |
850.78 |
850.78 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.35 |
33.35 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.35 |
33.35 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
22.23 |
22.23 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.12 |
11.12 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.66 |
15.66 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.66 |
15.66 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.81 |
11.81 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.76 |
1.76 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.08 |
2.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.48 |
22.48 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.48 |
22.48 |
|
2210201 |
住房公積金 |
19.55 |
19.55 |
|
2210203 |
購房補貼 |
2.93 |
2.93 |
?
?
附件10
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款 項目支出預算表 | ||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
850.78 | |
302 |
商品和服務支出 |
850.78 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
13.97 |
30211 |
差旅費 |
9.00 |
30214 |
租賃費 |
62.78 |
30217 |
公務接待費 |
4.00 |
30226 |
勞務費 |
12.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
749.03 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件11
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款 項目支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
850.78 | |
502 |
機關商品和服務支出 |
850.78 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
85.75 |
50205 |
委托業(yè)務費 |
761.03 |
50206 |
公務接待費 |
4.00 |
?
?
?
?
?
附件12
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
合計 |
32,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
|||||||||||||||||||||
302-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局 |
32,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
|||||||||||||||||||||
302001-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級) |
32,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
|||||||||||||||||||||
302001-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級) |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額(行政) |
2060101-行政運行 |
50201-辦公經(jīng)費 |
30201-辦公費 |
是 |
預算局確認已審 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||||||||||
302001-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級) |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額(行政) |
2060101-行政運行 |
50306-設備購置 |
31002-辦公設備購置 |
是 |
預算局確認已審 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
附件13
2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級績效目標表 | ||||||||||||||
單位信息: |
302001-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級) |
項目名稱: |
數(shù)字經(jīng)濟技術咨詢服務費(總數(shù)據(jù)師) |
職能職責與活動: |
0508-其他/01-其他活動 | |||||||||
主管部門: |
302-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局 |
項目經(jīng)辦人: |
雷晶 |
項目總額: |
490000 | |||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
68780166 |
其中: |
財政資金: |
490000 | ||||||||
整體目標: |
推動全區(qū)數(shù)字化建設工作。 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
||||||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
牽頭出臺(制定)文件、政策、調(diào)研報告等成果 |
≥ |
2 |
個 |
20 |
||||||||
效益指標 |
社會效益 |
數(shù)據(jù)資源治理率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||||||
效益指標 |
社會效益 |
推動全區(qū)一件事應用謀劃 |
≥ |
2 |
件 |
20 |
||||||||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
培訓人次 |
≥ |
60 |
人次 |
10 |
||||||||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
培訓次數(shù) |
≥ |
4 |
次 |
10 |
||||||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
績效目標表 | ||||||||||||||
單位信息: |
302001-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級) |
項目名稱: |
九龍云建云遷云項目 |
職能職責與活動: |
0503-數(shù)據(jù)資源建設、管理/01-政務信息系統(tǒng)遷云上云 | |||||||||
主管部門: |
302-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局 |
項目經(jīng)辦人: |
雷鳴 |
項目總額: |
4682300 | |||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
68781299 |
其中: |
財政資金: |
4682300 | ||||||||
整體目標: |
云服務、安全服務、網(wǎng)絡設備、專線的購買全部完成;系統(tǒng)、數(shù)據(jù)遷移比率達到100%。 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
||||||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
部門系統(tǒng)上云數(shù) |
= |
70 |
個 |
15 |
||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
部門系統(tǒng)上云比例 |
= |
100 |
% |
15 |
||||||||
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
項目發(fā)揮持續(xù)作用期限 |
= |
1 |
年 |
20 |
||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
安全防護系統(tǒng)個數(shù) |
> |
8 |
個 |
10 |
||||||||
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
保障時間 |
= |
1 |
年 |
10 |
||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
設備故障率 |
< |
3 |
% |
10 |
||||||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
> |
90 |
% |
10 |
?
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級)2025年預算公開情況說明.doc