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重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局

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[ 索引號 ] 11500107MB1502299Y/2025-00002 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級)2025年預算公開情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

1. 執(zhí)行大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關法規(guī)、規(guī)章,組織實施相關行業(yè)技術規(guī)范和標準。研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。組織實施相關政策措施和評價體系。

2. 負責數(shù)據(jù)資源建設、管理,促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負責推進全區(qū)政府數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進數(shù)據(jù)資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推動全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設工作。

3. 負責全區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術和國民經(jīng)濟各領域融合應用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學研用結合,推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領域發(fā)展。

4. 負責推進全區(qū)信息化應用工作。統(tǒng)籌推進全區(qū)智慧城市建設。負責組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領域的信息化應用,協(xié)調(diào)解決信息化建設中的重大問題。

5. 牽頭開展全區(qū)信息化項目方案技術審核、過程監(jiān)管、運行后評價工作,負責修訂信息化項目管理制度。

6. 負責協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎設施建設。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡部署和規(guī)?;逃?。

7. 負責推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領域?qū)ν饨涣骱献鳌=M織參與交流合作活動,指導開展區(qū)域化合作,承辦相關活動。

8. 指導大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業(yè)協(xié)會、學會、聯(lián)盟機構工作。

9. 協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)基礎制度建設協(xié)調(diào)推動公共服務和社會治理信息化協(xié)調(diào)全區(qū)重要信息資源開發(fā)利用與共享,推動信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通。推進數(shù)字重慶建設,促進智慧城市建設

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級內(nèi)設辦公室、信息化和數(shù)據(jù)資源管理科、應用發(fā)展科3個科室。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)1152.56萬元,其中:一般公共預算撥款1152.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加376.11萬元,主要是般公共預算撥款增加376.11萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)1152.56萬元,其中:科學技術支出預算1081.07萬元,社會保障和就業(yè)支出預算33.35萬元,衛(wèi)生健康支出預算15.66萬元,住房保障支出預算22.48萬元。支出預算較2024年增加376.11萬元,主要是基本支出預算增加2.03萬元,項目支出預算增加374.08萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1152.56萬元,一般公共預算財政撥款支出1152.56萬元,比2024年增加376.11萬元。其中:基本支出301.78萬元,比2024年增加2.03萬元,主要原因是在職人員工資基數(shù)調(diào)整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出850.78萬元,比2024年增加374.08萬元,主要原因是項目總額增加,主要用于保障九龍云建云遷云、招商引資等重點工作。

區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算8萬元,比2024年減少21萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,2024持平;公務接待費5萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是牢固樹立過“緊日子”思想,嚴控“三公”經(jīng)費支出;公務用車運行維護費3萬元,比2024年減少2萬元,主要原因是牢固樹立過“緊日子”思想,嚴控“三公”經(jīng)費支出;公務用車購置費0萬元,比2024年減少18萬元主要原因是2024年原公車報廢,重新購置1輛公務用車

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費63.07萬元,比上年減少4.79萬元,主要原因為牢固樹立過“緊日子”思想,嚴控公用經(jīng)費支出,主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、公務接待費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額3.2萬元:政府采購貨物預算3.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3.2萬元:政府采購貨物預算3.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款850.78萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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部門預算公開聯(lián)系人:彭開欣電話:023-68780166

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附件1.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級財政撥款收支總表

2.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級政府性基金預算支出表

7.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門收支總表

8.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門收入總表

9.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級政府采購明細表

13.2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級項目績效目標表


附件1

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級財政撥款收支總表






單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

一、本年收入

1,152.56

一、本年支出

1,152.56

1,152.56



一般公共預算資金

1,152.56

科學技術支出

1,081.07

1,081.07



政府性基金預算資金


社會保障和就業(yè)支出

33.35

33.35



國有資本經(jīng)營預算資金


衛(wèi)生健康支出

15.66

15.66





住房保障支出

22.48

22.48










二、上年結轉


二、結轉下年





一般公共預算撥款







政府性基金預算撥款







國有資本經(jīng)營收入














收入合計

1,152.56

支出合計

1,152.56

1,152.56



?

?

附件2

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2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款支出預算表










單位:萬元

功能分類科目

2025年預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

1,152.56

301.78

850.78

206

科學技術支出

1,081.07

230.29

850.78

20601

科學技術管理事務

1,081.07

230.29

850.78

2060101

行政運行

230.29

230.29


2060199

其他科學技術管理事務支出

850.78


850.78

20699

其他科學技術支出




2069999

其他科學技術支出




208

社會保障和就業(yè)支出

33.35

33.35


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

33.35

33.35


2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

22.23

22.23


2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

11.12

11.12


210

衛(wèi)生健康支出

15.66

15.66


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

15.66

15.66


2101101

行政單位醫(yī)療

11.81

11.81


2101103

公務員醫(yī)療補助

1.76

1.76


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.08

2.08


221

住房保障支出

22.48

22.48


22102

住房改革支出

22.48

22.48


2210201

住房公積金

19.55

19.55


2210203

購房補貼

2.93

2.93


?

?

?

附件3

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款

基本支出預算表

(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)





單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

301.78

238.71

63.07

301

工資福利支出

250.71

238.71

12.00

30101

基本工資

45.64

45.64


30102

津貼補貼

39.52

39.52


30103

獎金

80.72

80.72


30106

伙食補助費

12.00


12.00

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

22.23

22.23


30109

職業(yè)年金繳費

11.12

11.12


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

11.81

11.81


30111

公務員醫(yī)療補助繳費

1.76

1.76


30112

其他社會保障繳費

2.50

2.50


30113

住房公積金

19.55

19.55


30114

醫(yī)療費

1.65

1.65


30199

其他工資福利支出

2.20

2.20


302

商品和服務支出

48.07


48.07

30201

辦公費

0.20


0.20

30205

水費

0.33


0.33

30206

電費

0.77


0.77

30207

郵電費

2.90


2.90

30209

物業(yè)管理費

1.78


1.78

30216

培訓費

1.29


1.29

30217

公務接待費

1.00


1.00

30228

工會經(jīng)費

21.72


21.72

30229

福利費

2.58


2.58

30231

公務用車運行維護費

3.00


3.00

30239

其他交通費用

10.27


10.27

30299

其他商品和服務支出

2.22


2.22

310

資本性支出

3.00


3.00

31002

辦公設備購置

3.00


3.00

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附件4

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款

基本支出預算表

(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)



單位:萬元

政府預算經(jīng)濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

301.78

501

機關工資福利支出

250.71

50101

工資獎金津補貼

165.89

50102

社會保障繳費

49.42

50103

住房公積金

19.55

50199

其他工資福利支出

15.85

502

機關商品和服務支出

48.07

50201

辦公經(jīng)費

40.56

50203

培訓費

1.29

50206

公務接待費

1.00

50208

公務用車運行維護費

3.00

50299

其他商品和服務支出

2.22

503

機關資本性支出

3.00

50306

設備購置

3.00

?

?

?

?

?

附件5

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表






單位:萬元

2025年預算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

8.00


3.00


3.00

5.00

?

?

?

?

?

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附件6

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級政府性基金預算支出表










單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計



















?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附件7

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門收支總表








單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

合計

1,152.56

1,152.56

一般公共預算資金

1,152.56

科學技術支出

1,081.07

政府性基金預算資金


社會保障和就業(yè)支出

33.35

國有資本經(jīng)營預算資金


衛(wèi)生健康支出

15.66

財政專戶管理資金


住房保障支出

22.48

事業(yè)收入資金




上級補助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營收入資金




其他收入資金




?

?

?

?

?

?

?

?

?

附件8

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門收入總表























單位:萬元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

1,152.56

1,152.56









206

科學技術支出

1,081.07

1,081.07









20601

科學技術管理事務

1,081.07

1,081.07









2060101

行政運行

230.29

230.29









2060199

其他科學技術管理事務支出

850.78

850.78









208

社會保障和就業(yè)支出

33.35

33.35









20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

33.35

33.35









2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

22.23

22.23









2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

11.12

11.12









210

衛(wèi)生健康支出

15.66

15.66









21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

15.66

15.66









2101101

行政單位醫(yī)療

11.81

11.81









2101103

公務員醫(yī)療補助

1.76

1.76









2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.08

2.08









221

住房保障支出

22.48

22.48









22102

住房改革支出

22.48

22.48









2210201

住房公積金

19.55

19.55









2210203

購房補貼

2.93

2.93









?

?

附件9

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級部門支出總表










單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

1,152.56

301.78

850.78

206

科學技術支出

1,081.07

230.29

850.78

20601

科學技術管理事務

1,081.07

230.29

850.78

2060101

行政運行

230.29

230.29


2060199

其他科學技術管理事務支出

850.78


850.78

208

社會保障和就業(yè)支出

33.35

33.35


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

33.35

33.35


2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

22.23

22.23


2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

11.12

11.12


210

衛(wèi)生健康支出

15.66

15.66


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

15.66

15.66


2101101

行政單位醫(yī)療

11.81

11.81


2101103

公務員醫(yī)療補助

1.76

1.76


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.08

2.08


221

住房保障支出

22.48

22.48


22102

住房改革支出

22.48

22.48


2210201

住房公積金

19.55

19.55


2210203

購房補貼

2.93

2.93


?

?

附件10

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款

項目支出預算表

(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)



單位:萬元

政府預算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

850.78

302

商品和服務支出

850.78

30209

物業(yè)管理費

13.97

30211

差旅費

9.00

30214

租賃費

62.78

30217

公務接待費

4.00

30226

勞務費

12.00

30227

委托業(yè)務費

749.03

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附件11

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級一般公共預算財政撥款

項目支出預算表

(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)



單位:萬元

政府預算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

850.78

502

機關商品和服務支出

850.78

50201

辦公經(jīng)費

85.75

50205

委托業(yè)務費

761.03

50206

公務接待費

4.00

?

?

?

?

?


附件12

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級政府采購明細表






















單位:元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟科目

部門經(jīng)濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金








合計

32,000.00

32,000.00

32,000.00















302-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局








32,000.00

32,000.00

32,000.00















302001-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級)








32,000.00

32,000.00

32,000.00















302001-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級)

50010721Y000000026901

公用經(jīng)費綜合定額(行政)

2060101-行政運行

50201-辦公經(jīng)費

30201-辦公費

預算局確認已審

2,000.00

2,000.00

2,000.00















302001-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級)

50010721Y000000026901

公用經(jīng)費綜合定額(行政)

2060101-行政運行

50306-設備購置

31002-辦公設備購置

預算局確認已審

30,000.00

30,000.00

30,000.00















附件13

2025年區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局本級績效目標表

單位信息:

302001-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級)

項目名稱:

數(shù)字經(jīng)濟技術咨詢服務費(總數(shù)據(jù)師)

職能職責與活動:

0508-其他/01-其他活動

主管部門:

302-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局

項目經(jīng)辦人:

雷晶

項目總額:

490000

預算執(zhí)行率權重(%)

10

項目經(jīng)辦人電話:

68780166

其中:

財政資金:

490000

整體目標:

推動全區(qū)數(shù)字化建設工作。

財政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

歷史參考值

指標值

度量單位

權重(%

備注







產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

牽頭出臺(制定)文件、政策、調(diào)研報告等成果


2

20








效益指標

社會效益

數(shù)據(jù)資源治理率


90

%

20








效益指標

社會效益

推動全區(qū)一件事應用謀劃


2

20








產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

培訓人次


60

人次

10








產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

培訓次數(shù)


4

10








滿意度指標

服務對象滿意度指標

滿意度


90

%

10









績效目標表

單位信息:

302001-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級)

項目名稱:

九龍云建云遷云項目

職能職責與活動:

0503-數(shù)據(jù)資源建設、管理/01-政務信息系統(tǒng)遷云上云

主管部門:

302-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局

項目經(jīng)辦人:

雷鳴

項目總額:

4682300

預算執(zhí)行率權重(%)

10

項目經(jīng)辦人電話:

68781299

其中:

財政資金:

4682300

整體目標:

云服務、安全服務、網(wǎng)絡設備、專線的購買全部完成;系統(tǒng)、數(shù)據(jù)遷移比率達到100%。

財政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

歷史參考值

指標值

度量單位

權重(%

備注







產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

部門系統(tǒng)上云數(shù)


70

15








產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

部門系統(tǒng)上云比例


100

%

15








效益指標

可持續(xù)影響

項目發(fā)揮持續(xù)作用期限


1

20








產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

安全防護系統(tǒng)個數(shù)


8

10








產(chǎn)出指標

時效指標

保障時間


1

10








產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

設備故障率


3

%

10








滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度


90

%

10








?

重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級)2025年預算公開情況說明.doc


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