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重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局

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[ 索引號 ] 11500107MB1502299Y/2024-00008 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-05

重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2023年度部門決算情況說明

重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局

2023年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1. 執(zhí)行大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)法規(guī)、規(guī)章,組織實施相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。組織實施相關(guān)政策措施和評價體系。

2. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。

3. 負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合,推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。

4. 負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用,協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。

5. 牽頭開展全區(qū)信息化項目方案技術(shù)審核、過程監(jiān)管、運行后評價工作,負(fù)責(zé)修訂信息化項目管理制度。

6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)?;逃谩?/span>

7. 負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。組織參與交流合作活動,指導(dǎo)開展區(qū)域化合作,承辦相關(guān)活動。

8. 指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。

9. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

2023年機(jī)構(gòu)改革優(yōu)化增強了協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源管理、推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)、數(shù)字社會規(guī)劃建設(shè)等職責(zé),劃入了區(qū)委網(wǎng)信辦協(xié)調(diào)推動公共服務(wù)和社會治理信息化、協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)、協(xié)調(diào)全區(qū)重要信息資源開發(fā)利用與共享、推動信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通等職責(zé)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局為正處級政府工作部門,內(nèi)設(shè)辦公室、信息化和數(shù)據(jù)資源管理科、應(yīng)用發(fā)展科3個科室和重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心1個事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2023年度決算編制的二級預(yù)算單位包括重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局(本級)和重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1351.11萬元,支出總計1351.11萬元。收支較上年決算數(shù)增加4.26萬元,增長0.32%,主要原因是單位在編在崗人員增加

2.收入情況。2023年度收入合計1351.11萬元,較上年決算數(shù)增加4.26萬元,增長0.32%,主要原因是單位在編在崗人員增加。其中:財政撥款收入1351.11萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1351.11萬元,較上年決算數(shù)增加4.26萬元,增長0.32%,主要原因是單位在編在崗人員增加。其中:基本支出435.31萬元,占32.22%;項目支出915.81萬元,占67.78%。此外,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1351.11萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加4.26萬元,增長0.32%,主要原因是單位在編在崗人員增加

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1351.11萬元,較上年決算數(shù)增加4.26萬元,增長0.32%主要原因是單位在編在崗人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加428.51萬元,增長46.45%主要原因是年中新增區(qū)數(shù)據(jù)共享交換平臺項目(一期)、區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心專班工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1351.11萬元,較上年決算數(shù)增加4.26萬元,增長0.32%,主要原因是單位在編在崗人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加428.51萬元,增長46.45%,主要原因是年中新增區(qū)數(shù)據(jù)共享交換平臺項目(一期)、區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心專班工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出15.96萬元,占1.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.96萬元,增長100%,主要原因是年中新增“十四五”專項規(guī)劃編制經(jīng)費和2022年度招商引資工作經(jīng)費。

2)科學(xué)技術(shù)支出1107.29萬元,占81.95%,較年初預(yù)算數(shù)增加275.65萬元,增長33.15%,主要原因是年中新增區(qū)數(shù)據(jù)共享交換平臺項目(一期)、區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心專班工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

3)社會保障與就業(yè)支出40.65萬元,占3.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元,增長0.64%,主要原因是單位在編在崗人員增加。

4)衛(wèi)生健康支出19.66萬元,占1.46%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元,增長0.56%,主要原因是單位在編在崗人員增加。

5)資源勘探信息等支出140萬元,占10.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加140萬元,增長100%,主要原因是年中新增中新數(shù)通應(yīng)用交互與體驗測評中心項目經(jīng)費和2023年重慶市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金(數(shù)據(jù)安全智能防控平臺)。

6住房保障支出27.56萬元,占2.04%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.47萬元,下降11.18%,主要原因是規(guī)范津補貼,抵扣以前年度公積金。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出435.31萬元。其中:人員經(jīng)費339.89萬元,較上年決算數(shù)增加39.82萬元,增長13.27%,主要原因是單位在編在崗人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費95.42萬元,較上年決算數(shù)減少5.03萬元,下降5.01%,主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想,嚴(yán)控經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.98萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6.87萬元,下降77.63%,主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少2.53萬元,下降56.10%,主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度因公出國(境)費用0萬元,費用支出與上年持平。本部門2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

公務(wù)車購置費0萬元,費用支出與上年持平。部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

?公務(wù)車運行維護(hù)費1.18萬元,主要用于機(jī)要通信。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.82萬元,下降76.40%,主要原因按照厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.48萬元,下降55.64%,主要原因是按照厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定。

?公務(wù)接待費0.8萬元,主要用于接受上級及市外政府部門指導(dǎo)交流工作、招商洽談等發(fā)生的公務(wù)活動支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.05萬元,下降79.22%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和接待范圍,減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少1.05萬元,下降56.76%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和接待范圍,減少公務(wù)接待支出

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待26批次262人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費30.57元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費1.18萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.13萬元,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長8.33%,主要原因是根據(jù)工作需要,產(chǎn)生相關(guān)會議費。本年度培訓(xùn)費支出4.61萬元,較上年決算數(shù)增加4.39萬元,增長1995.45%,主要原因是根據(jù)工作安排,外出培訓(xùn)考察增加。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出60.34萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少0.64萬元,下降1.05%,主要原因是牢固樹立政府過“緊日子”思想,嚴(yán)控經(jīng)費支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我部門未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和4個一級項目及17二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金915.81萬元。

區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局2023年度部門整體績效自評表

主管部門

302-重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局

部門
聯(lián)系人

彭開欣

聯(lián)系

電話

68780166

自評

總分
(分)

100

當(dāng)年績效
目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

1.瞄準(zhǔn)“西部之芯.賦能高地”的區(qū)域定位,持續(xù)打造好以重慶數(shù)字大廈為代表的特色產(chǎn)業(yè)樓宇建設(shè);2.精準(zhǔn)化引進(jìn)龍頭企業(yè),完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素資源體系建設(shè);3.提升“九龍云”平臺使用效率,推動云平臺安全穩(wěn)定運行;4.上線新型智慧城市項目管理系統(tǒng),推動政務(wù)信息化項目規(guī)范管理;5.承辦智博會九龍坡區(qū)系列活動,推廣宣傳最新發(fā)展成果;6.保障機(jī)關(guān)各項工作高效開展。

1.瞄準(zhǔn)“西部之芯.賦能高地”的區(qū)域定位,持續(xù)打造好以重慶數(shù)字大廈為代表的特色產(chǎn)業(yè)樓宇建設(shè),年底入駐企業(yè)37家;2.精準(zhǔn)化引進(jìn)龍頭企業(yè),完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素資源體系建設(shè),落地招商項目17個;3.提升“九龍云”平臺使用效率,推動云平臺安全穩(wěn)定運行;4.上線新型智慧城市項目管理系統(tǒng),推動政務(wù)信息化項目規(guī)范管理;5.成功舉辦智博會九龍坡區(qū)系列活動,推廣宣傳最新發(fā)展成果;6.保障機(jī)關(guān)各項工作高效開展。    

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)

權(quán)重
(分)

全年
完成值

指標(biāo)

得分
(分)

說明

承辦智博會專題分論壇及創(chuàng)新應(yīng)用大賽

1

10

1

10


申報市級數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目企業(yè)個數(shù)

8

10

8

10


上線新型智慧城市項目管理系統(tǒng)

=

1

10

1

10


引入企業(yè)或落地項目

3

10

17

10


重慶數(shù)字大廈入駐企業(yè)

30

10

37

10


“九龍云“平臺平穩(wěn)運行

360

20

365

20


全年預(yù)算執(zhí)行率

%

90

20

100

20



服務(wù)對象滿意度

%

90

10

100

10


?

區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局2023年度項目支出績效自評表

序號

項目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評得分

1

九龍云”建云遷云項目

部門系統(tǒng)上云比例

=

100

%

15

100

15


100

部門系統(tǒng)上云數(shù)

=

80

10

82

10


安全防護(hù)系統(tǒng)個數(shù)

8

10

10

10


(二)部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

? ??六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68780166。

?

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表


附件1

收入支出決算總表



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1,351.11

一、一般公共服務(wù)支出

15.96

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營收入


六、科學(xué)技術(shù)支出

1,107.29

七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業(yè)支出

40.65



九、衛(wèi)生健康支出

19.66



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

140.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

27.56



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

1,351.11

本年支出合計

1,351.11

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計

1,351.11

總計

1,351.11

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

收入決算表








單位:萬元

項目

本年收入

合計

財政撥款

收入

上級補助

收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位

上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

1,351.11

1,351.11







201

一般公共服務(wù)支出

15.96

15.96







20104

發(fā)展與改革事務(wù)

9.70

9.70







2010406

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

9.70

9.70







20113

商貿(mào)事務(wù)

6.26

6.26







2011308

招商引資

6.26

6.26







206

科學(xué)技術(shù)支出

1,107.29

1,107.29







20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

347.44

347.44







2060101

行政運行

231.09

231.09







2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

116.35

116.35







20604

技術(shù)研究與開發(fā)

93.68

93.68







2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

93.68

93.68







20607

科學(xué)技術(shù)普及

10.00

10.00







2060799

其他科學(xué)技術(shù)普及支出

10.00

10.00







20608

科技交流與合作

151.42

151.42







2060899

其他科技交流與合作支出

151.42

151.42







20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

504.75

504.75







2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

504.75

504.75







208

社會保障和就業(yè)支出

40.65

40.65







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

40.65

40.65







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

27.04

27.04







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

13.61

13.61







210

衛(wèi)生健康支出

19.66

19.66







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

19.66

19.66







2101101

行政單位醫(yī)療

10.48

10.48







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

5.18

5.18







2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

1.60

1.60







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.41

2.41







215

資源勘探工業(yè)信息等支出

140.00

140.00







21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

140.00

140.00







2150517

產(chǎn)業(yè)發(fā)展

140.00

140.00







221

住房保障支出

27.56

27.56







22102

住房改革支出

27.56

27.56







2210201

住房公積金

19.92

19.92







2210203

購房補貼

7.64

7.64







備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


附件3

支出決算表






單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位

補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

1,351.11

435.31

915.81




201

一般公共服務(wù)支出

15.96


15.96




20104

發(fā)展與改革事務(wù)

9.70


9.70




2010406

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

9.70


9.70




20113

商貿(mào)事務(wù)

6.26


6.26




2011308

招商引資

6.26


6.26




206

科學(xué)技術(shù)支出

1,107.29

347.44

759.85




20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

347.44

347.44





2060101

行政運行

231.09

231.09





2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

116.35

116.35





20604

技術(shù)研究與開發(fā)

93.68


93.68




2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

93.68


93.68




20607

科學(xué)技術(shù)普及

10.00


10.00




2060799

其他科學(xué)技術(shù)普及支出

10.00


10.00




20608

科技交流與合作

151.42


151.42




2060899

其他科技交流與合作支出

151.42


151.42




20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

504.75


504.75




2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

504.75


504.75




208

社會保障和就業(yè)支出

40.65

40.65





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

40.65

40.65





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

27.04

27.04





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

13.61

13.61





210

衛(wèi)生健康支出

19.66

19.66





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

19.66

19.66





2101101

行政單位醫(yī)療

10.48

10.48





2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

5.18

5.18





2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

1.60

1.60





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.41

2.41





215

資源勘探工業(yè)信息等支出

140.00


140.00




21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

140.00


140.00




2150517

產(chǎn)業(yè)發(fā)展

140.00


140.00




221

住房保障支出

27.56

27.56





22102

住房改革支出

27.56

27.56





2210201

住房公積金

19.92

19.92





2210203

購房補貼

7.64

7.64





備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


?

附件4

財政撥款收入支出決算總表






單位:萬元


收 ????入

支 ????出


項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)


小計

一般公共預(yù)算

財政撥款

政府性基金預(yù)算

財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政撥款


一、一般公共預(yù)算財政撥款

1,351.11

一、一般公共服務(wù)支出

15.96

15.96




二、政府性基金預(yù)算財政撥款


二、外交支出






三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款


三、國防支出








四、公共安全支出








五、教育支出








六、科學(xué)技術(shù)支出

1,107.29

1,107.29






七、文化旅游體育與傳媒支出








八、社會保障和就業(yè)支出

40.65

40.65






九、衛(wèi)生健康支出

19.66

19.66






十、節(jié)能環(huán)保支出








十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出








十二、農(nóng)林水支出








十三、交通運輸支出








十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

140.00

140.00






十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出








十六、金融支出








十七、援助其他地區(qū)支出








十八、自然資源海洋氣象等支出








十九、住房保障支出

27.56

27.56






二十、糧油物資儲備支出








二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出








二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出








二十三、其他支出








二十四、債務(wù)還本支出








二十五、債務(wù)付息支出








二十六、抗疫特別國債安排的支出






本年收入合計

1,351.11

本年支出合計

1,351.11

1,351.11




年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余






一般公共預(yù)算財政撥款








政府性基金預(yù)算財政撥款








國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款








總計

1,351.11

總計

1,351.11

1,351.11




備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


附件5

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

1,351.11

435.31

915.81

201

一般公共服務(wù)支出

15.96


15.96

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

9.70


9.70

2010406

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

9.70


9.70

20113

商貿(mào)事務(wù)

6.26


6.26

2011308

招商引資

6.26


6.26

206

科學(xué)技術(shù)支出

1,107.29

347.44

759.85

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

347.44

347.44


2060101

行政運行

231.09

231.09


2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

116.35

116.35


20604

技術(shù)研究與開發(fā)

93.68


93.68

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

93.68


93.68

20607

科學(xué)技術(shù)普及

10.00


10.00

2060799

其他科學(xué)技術(shù)普及支出

10.00


10.00

20608

科技交流與合作

151.42


151.42

2060899

其他科技交流與合作支出

151.42


151.42

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

504.75


504.75

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

504.75


504.75

208

社會保障和就業(yè)支出

40.65

40.65


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

40.65

40.65


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

27.04

27.04


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

13.61

13.61


210

衛(wèi)生健康支出

19.66

19.66


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

19.66

19.66


2101101

行政單位醫(yī)療

10.48

10.48


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

5.18

5.18


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

1.60

1.60


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.41

2.41


215

資源勘探工業(yè)信息等支出

140.00


140.00

21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

140.00


140.00

2150517

產(chǎn)業(yè)發(fā)展

140.00


140.00

221

住房保障支出

27.56

27.56


22102

住房改革支出

27.56

27.56


2210201

住房公積金

19.92

19.92


2210203

購房補貼

7.64

7.64


備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


附件6

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表





單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能

分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

339.89

302

商品和服務(wù)支出

95.26

310

資本性支出

0.16

30101

基本工資

56.31

30201

辦公費

27.06

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

43.51

30202

印刷費

0.88

31002

辦公設(shè)備購置

0.16

30103

獎金

70.85

30203

咨詢費


31003

專用設(shè)備購置


30106

伙食補助費


30204

手續(xù)費


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績效工資

57.29

30205

水費

0.28

31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

31.10

30206

電費

2.41

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費

14.16

30207

郵電費

6.38

31008

物資儲備


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

17.24

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

3.20

30209

物業(yè)管理費

2.98

31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

2.86

30211

差旅費


31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

24.76

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫(yī)療費

2.86

30213

維修(護(hù))費

0.12

31013

公務(wù)用車購置


30199

其他工資福利支出

15.74

30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助


30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓(xùn)費

4.61

31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費


30217

公務(wù)接待費

0.05

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業(yè)補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助


30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費


30226

勞務(wù)費

1.43

31204

費用補貼


30307

醫(yī)療費補助


30227

委托業(yè)務(wù)費

0.84

31205

利息補貼


30308

助學(xué)金


30228

工會經(jīng)費

13.93

31299

其他對企業(yè)補助


30309

獎勵金


30229

福利費

15.88

399

其他支出


30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼


30231

公務(wù)用車運行維護(hù)費

1.18

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

9.96

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務(wù)支出

7.26

39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nèi)債務(wù)付息








30702

國外債務(wù)付息








30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

339.89

公用經(jīng)費合計

95.42

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件7

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表






單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。


附件8

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。


附件9

機(jī)構(gòu)運行信息表




單位:萬元

項 ?目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項 ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

60.34

(一)支出合計

1.98

1.98

(一)行政單位

60.34

1.因公出國(境)費



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

1.18

1.18

五、資產(chǎn)信息

1)公務(wù)用車購置費



(一)車輛數(shù)合計(輛)

1

2)公務(wù)用車運行維護(hù)費

1.18

1.18

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費

0.80

0.80

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


1)國內(nèi)接待費

0.80

3.機(jī)要通信用車

1

其中:外事接待費


4.應(yīng)急保障用車


2)國(境)外接待費


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

26

(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出


6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

262

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務(wù)支出


7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會議費

0.13



三、培訓(xùn)費

4.61



備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2023年度部門決算情況說明.pdf


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