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重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局

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[ 索引號(hào) ] 11500107MB1502299Y/2023-00011 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心2022年度單位決算情況說明

重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心

2022年度單位決算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)?

1.貫徹落實(shí)大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,承擔(dān)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)保障和服務(wù)工作。?

2.承擔(dān)大數(shù)據(jù)信息采集具體工作,建立完善采集工作機(jī)制,?推進(jìn)大數(shù)據(jù)信息平臺(tái)建設(shè)。?

3.開展大數(shù)據(jù)共享和應(yīng)用相關(guān)技術(shù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)、行?業(yè)數(shù)據(jù)、社會(huì)數(shù)據(jù)等方面數(shù)據(jù)共享技術(shù)保障工作;承擔(dān)大數(shù)據(jù)在?民生服務(wù)、城市管理及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用提供技術(shù)服務(wù)。??

4.承擔(dān)大數(shù)據(jù)信息安全,技術(shù)交流和咨詢服務(wù)等工作。?

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心,為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)類別為公益一類。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)128.20萬元,支出總計(jì)128.20萬元。收支較上年決算數(shù)增加128.20萬元,增長100%,主要原因是2021年二級(jí)預(yù)算單位決算未單獨(dú)核算?,數(shù)據(jù)由區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局統(tǒng)一計(jì)入部門決算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)128.20萬元,較上年決算數(shù)增加128.20萬元,增長100%2021年二級(jí)預(yù)算單位決算未單獨(dú)核算?,數(shù)據(jù)由區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局統(tǒng)一計(jì)入部門決算。其中:財(cái)政撥款收入128.20萬元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)128.20萬元,較上年決算增加128.20萬元,增長100%,主要原因是2021年二級(jí)預(yù)算單位決算未單獨(dú)核算?,數(shù)據(jù)由區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局統(tǒng)一計(jì)入部門決算。其中:基本支出128.20萬元,占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平,主要原因是2021年和2022年單位均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)128.20萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加128.20萬元,增長100%。主要原因是2021年二級(jí)預(yù)算單位決算未單獨(dú)核算?,數(shù)據(jù)由區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局統(tǒng)一計(jì)入部門決算

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入128.20萬元,較上年決算數(shù)增加128.20萬元,增長100%,主要原因是2021年二級(jí)預(yù)算單位決算未單獨(dú)核算?,數(shù)據(jù)由區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局統(tǒng)一計(jì)入部門決算。較年初預(yù)算數(shù)減少25.25萬元,下降16.5%。主要原因是疫情時(shí)期,單位厲行節(jié)儉辦公。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出128.20萬元,較上年決算數(shù)增加128.20萬元,增長100%,主要原因是2021年二級(jí)預(yù)算單位決算未單獨(dú)核算?,數(shù)據(jù)由區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局統(tǒng)一計(jì)入部門決算。較年初預(yù)算數(shù)減少25.25萬元,下降16.5%,主要原因是疫情期間,單位厲行節(jié)儉開支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年決算數(shù)持平,主要原因是2021年和2022年單位均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)科學(xué)技術(shù)支出108.35萬元,占84.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少16.58萬元,下降13.3%,主要原因是疫情期間,單位厲行節(jié)儉開支。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出6.17萬元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.31萬元,下降41.1%

3)衛(wèi)生健康支出1.12萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.37萬元,下降79.6%,主要原因是較2021年相比,疫情相關(guān)開支減少。

4)住房保障支出12.55萬元,占9.8%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出128.20萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)88.73萬元,較上年決算數(shù)增加88.73萬元,增長100%,主要原因是2021年二級(jí)預(yù)算單位決算未單獨(dú)核算?,數(shù)據(jù)由區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局統(tǒng)一計(jì)入部門決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)39.47萬元,較上年決算數(shù)增加39.47萬元,增長100%,主要原因是2021年二級(jí)預(yù)算單位決算未單獨(dú)核算?,決算數(shù)據(jù)均統(tǒng)一計(jì)入部門決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是2022年度本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。與上年支出數(shù)持平 ,主要原因是2021年度本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)持平,主要原因是2022年度本單位未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,上年支出數(shù)持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,上年支出數(shù)持平,主要原因是本單位2022年度未產(chǎn)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,主要用于接受上級(jí)及市外政府部門指導(dǎo)交流工作、招商洽談等發(fā)生的公務(wù)活動(dòng)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)持平,主要原因是2021年二級(jí)預(yù)算單位決算未單獨(dú)核算?,決算數(shù)據(jù)均統(tǒng)一計(jì)入部門決算。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.10萬元,較上年決算數(shù)增加0.10萬元,增長100%,主要原因是2021年二級(jí)預(yù)算單位決算未單獨(dú)核算,數(shù)據(jù)由區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局統(tǒng)一計(jì)入部門決算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.22萬元,較上年決算數(shù)增加0.22萬元,增長100%,主要原因是2021年二級(jí)預(yù)算單位決算未單獨(dú)核算,數(shù)據(jù)由區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局統(tǒng)一計(jì)入部門決算

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

我單位無一般性項(xiàng)目一級(jí)、二級(jí)項(xiàng)目。

(二)單位重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)情況

無。

(三)財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

無。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68780166。

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附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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附件1

收入支出決算總表



公開01

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

128.20

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

108.35

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

6.17



九、衛(wèi)生健康支出

1.12



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

12.55



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、債務(wù)還本支出

0.00



二十五、債務(wù)付息支出

0.00



二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

128.20

本年支出合計(jì)

128.20

???????使用非財(cái)政撥款結(jié)余

0.00

????結(jié)余分配

0.00

?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計(jì)

128.20

總計(jì)

128.20

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


附件2

收入決算表












公開02

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心








單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

128.20

128.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

108.35

108.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

108.35

108.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

??其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

108.35

108.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事業(yè)單位醫(yī)療

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.55

12.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.55

12.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

11.75

11.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

??購房補(bǔ)貼

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


附件3

支出決算表










公開03

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心






單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

128.20

128.20

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

108.35

108.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

108.35

108.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

??其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

108.35

108.35

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事業(yè)單位醫(yī)療

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.55

12.55

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.55

12.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

11.75

11.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

??購房補(bǔ)貼

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


附件4

財(cái)政撥款收入支出決算總表







公開04

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心




單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項(xiàng) ???目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

128.20

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

108.35

108.35

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

6.17

6.17

0.00

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

1.12

1.12

0.00

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

12.55

12.55

0.00

0.00



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

128.20

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

本年支出合計(jì)

128.20

128.20

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計(jì)

128.20

總計(jì)

128.20

128.20

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


附件5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






公開05

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

128.20

128.20

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

108.35

108.35

0.00

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

108.35

108.35

0.00

2060199

??其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

108.35

108.35

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

6.17

6.17

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

6.17

6.17

0.00

2080505

??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.37

3.37

0.00

2080506

??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.80

2.80

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

1.12

1.12

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1.12

1.12

0.00

2101102

??事業(yè)單位醫(yī)療

1.12

1.12

0.00

221

住房保障支出

12.55

12.55

0.00

22102

住房改革支出

12.55

12.55

0.00

2210201

??住房公積金

11.75

11.75

0.00

2210203

??購房補(bǔ)貼

0.80

0.80

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


附件6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








公開06

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心





單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

88.73

302

商品和服務(wù)支出

39.47

310

資本性支出

0.00

30101

??基本工資

13.00

30201

??辦公費(fèi)

15.46

31001

??房屋建筑物購建

0.00

30102

??津貼補(bǔ)貼

2.08

30202

??印刷費(fèi)

1.00

31002

??辦公設(shè)備購置

0.00

30103

??獎(jiǎng)金

0.00

30203

??咨詢費(fèi)

0.00

31003

??專用設(shè)備購置

0.00

30106

??伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

??手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

??績效工資

54.60

30205

??水費(fèi)

0.36

31006

??大型修繕

0.00

30108

??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

3.37

30206

??電費(fèi)

1.33

31007

??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30109

??職業(yè)年金繳費(fèi)

2.80

30207

??郵電費(fèi)

2.87

31008

??物資儲(chǔ)備

0.00

30110

??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

1.12

30208

??取暖費(fèi)

0.00

31009

??土地補(bǔ)償

0.00

30111

??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

??物業(yè)管理費(fèi)

1.66

31010

??安置補(bǔ)助

0.00

30112

??其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

30211

??差旅費(fèi)

0.58

31011

??地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

??住房公積金

11.75

30212

??因公出國(境)費(fèi)用

0.00

31012

??拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

??醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

??維修(護(hù))費(fèi)

1.00

31013

??公務(wù)用車購置

0.00

30199

??其他工資福利支出

0.00

30214

??租賃費(fèi)

0.00

31019

??其他交通工具購置

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.00

30215

??會(huì)議費(fèi)

0.10

31021

??文物和陳列品購置

0.00

30301

??離休費(fèi)

0.00

30216

??培訓(xùn)費(fèi)

0.22

31022

??無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

??退休費(fèi)

0.00

30217

??公務(wù)接待費(fèi)

0.00

31099

??其他資本性支出

0.00

30303

??退職(役)費(fèi)

0.00

30218

??專用材料費(fèi)

0.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

??撫恤金

0.00

30224

??被裝購置費(fèi)

0.00

31201

??資本金注入

0.00

30305

??生活補(bǔ)助

0.00

30225

??專用燃料費(fèi)

0.00

31203

??政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

??救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

??勞務(wù)費(fèi)

0.50

31204

??費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

??委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.50

31205

??利息補(bǔ)貼

0.00

30308

??助學(xué)金

0.00

30228

??工會(huì)經(jīng)費(fèi)

4.87

31299

??其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

??獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

??福利費(fèi)

0.55

399

其他支出

0.00

30310

??個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

39907

國家賠償費(fèi)用支出

0.00

30311

??代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

??其他交通費(fèi)用

0.00

39908

對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

30399

??其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

??稅金及附加費(fèi)用

0.00

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

0.00




30299

??其他商品和服務(wù)支出

8.46

39910

資本性贈(zèng)與

0.00




307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39999

其他支出

0.00




30701

??國內(nèi)債務(wù)付息

0.00







30702

??國外債務(wù)付息

0.00







30703

??國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00







30704

??國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

88.73

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

39.47

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

?

?

?

?

?

附件7

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表










公開07

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心






單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)















備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

?

?

?

?

?

附件8

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表







公開08

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心






單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)









備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

?

?

?

?

?

附件9

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表






公開09

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心




單位:萬元

項(xiàng) ?目

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng) ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

0.00

??(一)支出合計(jì)

0.00

0.00

0.00

??(一)行政單位

0.00

?????1.因公出國(境)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

??(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

0.00

?????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

五、資產(chǎn)信息

??????(1)公務(wù)用車購置費(fèi)

0.00

0.00

0.00

??(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

0

??????(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

?????1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

0

?????3.公務(wù)接待費(fèi)

0.00

0.00

0.00

?????2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

??????(1)國內(nèi)接待費(fèi)

0.00

?????3.機(jī)要通信用車

0

???????????其中:外事接待費(fèi)

0.00

?????4.應(yīng)急保障用車

0

??????(2)國(境)外接待費(fèi)

0.00

?????5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

??(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

?????6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

?????1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

0

?????7.離退休干部用車

0

?????2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

?????8.其他用車

0

?????3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

??(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

0

?????4.公務(wù)用車保有量(輛)

0

六、政府采購支出信息

?????5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

0

??(一)政府采購支出合計(jì)

0.00

????????其中:外事接待批次(個(gè))

0

?????1.政府采購貨物支出

0.00

?????6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

0

?????2.政府采購工程支出

0.00

????????其中:外事接待人次(人)

0

?????3.政府采購服務(wù)支出

0.00

?????7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

0

??(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

0.00

?????8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

????????其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

二、會(huì)議費(fèi)

0.10



三、培訓(xùn)費(fèi)

0.22



備注:本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


?


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